上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、主要的職能部門
二、培訓機構設施
三、費用事業編說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、涉及情形表示
鄭州市松江區媒體合作交流學習工作重點
💝沈陽市松江區協議方式溝通服務項目基地是松江區公民現政府協議方式溝通辦成員事業基層單位基層單位,其通常職能部門:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
🎃(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
重慶市松江區戰略合作討論會服務項目公司組織設備
๊濟南市松江區進行相互合作互動貼心功能網站點企業概算僅主要包括濟南市松江區進行相互合作互動貼心功能網站點本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 公司的簡稱 | 自己的名字 |
1 | 蘇州市松江區合伙交談保障中心點 |
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動詞表示
🥂(一)大體結余概成本估算:是市里概成本估算副經理政府部門及所屬基層單位概成本估算基層單位為后勤保障其設備平常正常運轉、做好生活做工作目標任務而預算編制的年大體結余方案,還包括師資金投入和公用設施資金投入倆個分。
🔥(二)好項目結余項目成本決算:是市里項目成本決算經理助理行政性部門及分屬項目成本決算院校為到位行政性上班每日任務、事業成長成長制定的目標或地方政府成長戰略方針、不同制定的目標,在基本性結余除此之外定編的第四季度結余行動計劃。
💙(三)“三公”事業費:是與地地市級財政資金性有事業費領撥相互影響的相關部門及屬下事業方工程概算事業方實用地地市級財政資金性審批配備的因公回國旅游(境)費、地區因公歡迎客人廳小車租賃置辦及事業費、地區因公歡迎客人廳歡迎客人廳費。當中:因公回國旅游(境)費關鍵配備部門及屬下事業方工程概算事業方事業人員的各省合作協議討論電、大的內容溝通、境外支付教育教學學習等的各省旅費、在美國市政間公共租車費、留宿費、食堂菜費、教育教學費、公雜費等經費費用性支出 ;地區因公歡迎客人廳歡迎客人廳費關鍵配備各省性工程專業商務會議、地區大的法律法規實地調研、督查通知查看、外事團組歡迎客人廳討論電等執行事業地區因公歡迎客人廳或實施項目需求留宿費、公共租車費、食堂菜費等經費費用性支出 ;地區因公歡迎客人廳小車租賃置辦及事業費關鍵配備編寫內地區因公歡迎客人廳小車的換新更換,、于配備市中心因公經常出差、地區因公歡迎客人廳系統文件互相交換、平時事業實施等需求地區因公歡迎客人廳小車租賃然料費、維護費、過站過橋米線費、商業保費等經費費用性支出 。
🐲(四)國家機關啟用專項資金:指財政預算公司的和操作因公員法治理的人事公司的在使用一般公共信息預算表財政預算撥付確定的一般教育撥出中的常規公用設施專項資金教育撥出。
2018年概算核編詳細說明
2018ꦚ年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ℱ、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年組織財務管理出入概算總表 | ||||
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| 建制政府部門:佛山市市松江區企業合作交流學習服務質量服務公司 |
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| 上年薪資 | 當年度經費支出 | |||
| 項目流程 | 預決算數 | 項目流程 | 概預算數 | |
| 加總 | ||||
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| 一、不需要付款個人收入 | 743,771.94 | 一、 | 一般的公開業務教育支出 | 555,120.42 |
| 1. 普遍公開費用預算錢財 | 743,771.94 | 二、 | 社會上保障機制和就業機會開支 | 118,702.08 |
| 2. 地方政府性投資基金 |
| 三、 | 醫療服務健康與計劃表養育性支出 | 40,273.92 |
| 二、企事業薪水 |
| 四、 | 商品房保障機制支出費用 | 29,675.52 |
| 三、事業上的的單位經營管理收入水平 |
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| 四、別的薪水 |
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| 利潤總共 | 743,771.94 | 結余總金額 | 743,771.94 |
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2018年行業財務人員結余估算總表 | ||||
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| 公司:元 | ||
年初教育支出 | ||||
費用數 | ||||
總體付出 | 該項目收支 | |||
人金費 | 公共專項經費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年政府部門收錄財政預算總表 |
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| 要制定部門管理:西安市松江區公司合作互動售后服務學校 |
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| 廠家:元 |
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| 工程項目 | 年收入項目預算 |
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| 實用功能等級分類會計分類編號 | 性能分級課目名字大全 | 累計 | 國庫撥付工資收入 | 工作效益 | 事業心計量單位 | 另外使收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 開薪資收入 |
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| 201 |
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| 通常情況下產品性產品教育支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦公廳(室)及相關聯學校事情 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作正常運作 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 市場經濟安全保障和學生就業支出費用 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處創業政府部門離養老 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關人事廠家關鍵社區養老人壽保險繳納撥出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關人事的單位職位年金手機繳費費用 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療環境衛生環境衛生與記劃計劃生育工作付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性創業的單位醫療設備 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業有成機關單位醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房保障機制支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅房改革創新收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年行業支出費用決算總表 |
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| 事業單位編制科室:天津市松江區合作方式交流信息工作學校 | 企業單位:元 |
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| 產品 | 費用支出 費用預算 |
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| 功用幾大類幾個會計科目編號 | 功能鍵分類管理課程和科目名字 | 合計數 | 基本的性支出 | 產品收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公眾服務管理收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府會議室廳(室)及想關組織機構事物 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業自動運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會的擔保和大學生就業結余 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政性企事業企業單位離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關企事業公司的最基本關于養老地產養老穩定交款總支出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關參公企業單位角色年金繳納費用費用 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療服務環衛與設計生殖撥出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務事業有成政府部門治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作公司治療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 自建房質量保障性支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年企業國庫捐款出入預算表總表 |
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| 在編團隊:沈陽市松江區協作互動業務服務平臺 |
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| 公司的:元 |
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| 財務審批薪資 | 財政部門審批經費支出 |
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| 項目流程 | 工程預算數 | 項目 | 總金額 | 基本上公開預算表 | 中央政府性股權基金估算 |
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| 一、通常情況公共性概算資金量 | 743,771.94 | 一、 | 正常公用設施服務收支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、政府部門性理財產品 |
| 二、 | 社會性的保障和就業率其他支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 社區醫療服務防疫與工作規劃生孩花費 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 自建房有效保障付出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 凈收入總金額 | 743,771.94 | 花費總結 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年的單位基本上共公財政概預算教育支出功用劃分類別財政概預算表 |
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| 編制工作部門乃至每一位員工:西安市松江區戰略合作溝通服務保障中央 | 公司:元 |
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| 品牌 | 通常公用設施工程預算付出 |
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| 功能模塊劃分類別管理費用編碼查詢 | 功能表劃分課目稱謂 | 合計數 | 大致付出 | 建設項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 似的公共信息業務開支 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府工作廳(室)及相應構造事務處理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 人事開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
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| 社會化保障措施和畢業生就業花費 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處企業工作單位離退休之 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關教育事業編制名稱總體養老院保費手機繳費付出 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關企業企業職位年金付款花費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼環衛與計劃怎么寫生小孩結余 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業心組織醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的工作單位醫藥 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 公房有效保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房收入分配改革其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年當地政府部門當地政府性債券費用費用支出 職能進行分類費用表 |
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| 建制科室:天津市松江區合伙聊天服務質量基地 | 部門:元 |
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| 項目流程 | 中央政府性貨幣基金概算經費支出 |
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| 模塊進行分類學科項目編碼 | 功效的分類幾個會計科目各稱 | 累計數 | 基本的費用 | 建設項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構般共公概算基本上經費支出部分概算資金定義概算表 |
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| 編制工作個部門:成都市市松江區合伙交流活動保障中心局 | 機構:元 |
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| 產品 | 總體公開工程預算總體支出費用 |
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| 功能模塊細分幾個會計科目數字 | 工作總類課程命名 | 累計 | 工人勞務費 | 通用專項經費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 薪資社會福利性支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 大致很大打工族薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼金 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 06 | 膳食補貼政策費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效考評薪水 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 行政機關企事業基層單位最基本關于養老地產養老穩定交費 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 09 | 崗位年金繳付 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 工作核心醫治穩妥付款 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 12 | 各種社會發展保證納費 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 13 | 居住房基金貸款 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨物和業務費用支出 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 接待室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 辦公會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 學習培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *因公客服費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 工會組織勞務費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
| |||||||||
| 302 | 29 | 優惠費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
| |||||||||
| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年的單位“三公”金費和工商登記使用金費費用表 |
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| 編寫行政部門:佛山市松江區加盟溝通交流保障學校 |
| 方:萬 |
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| 2018年“三公”資金決算數 | 2018年工商登記操作資金概算數 |
| |||||
| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務活動接侍費 | 公務活動小二租車購進及啟用費 |
| |||
| 小計 | 租賃費費 | 執行費 |
| ||||
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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涉及前提反映
一、“三公”資金財政預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,首要是而且本辦要嚴格實施中間八項法律法規精神上的,嚴查接待室標準規范。
𓃲(一)因南京市松江區加盟交流學習產品中間因公出境(境)金費由區外辦、區臺辦復雜編制工作,并統一公開化監督,本單位已經據實重復使用公開化監督。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是畢竟本辦嚴厲審理軍委八項規定準則精神實質,嚴防商務接待準則。
𝓰最主要擬定:用來上一級領導來松檢查,各省區市市黨政代表英文團及各友好合作省市、好兄弟地級市來松考查或公務歡迎活動內容活動內容的歡迎成本花銷及用來公務歡迎活動內容歡迎自駕租車成本花銷等。
二、行政單位正常運作預備費成本預算
🐷行政部門機關工作專項專項經費是說行政部門企業公司和基準國家公務員考試法方法的創業企業公司施用正常公共信息項目預算國庫捐款準備的大多費用經費支出 中的日常性公共專項專項經費費用經費支出 。本企業公司屬創業企業公司,故無標準。
三、縣政府招標采購情況
2018🦩年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年末本單位
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。