杭州市市松江區展覽交流電核心
2016年末單位竣工決算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、主要是職責權限
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、單位設施
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016月度年收入費用支出 預算總表
計量單位:萬多
薪水 |
總支出 |
||
大型項目 |
結算的時候數 |
活動 |
竣工決算數 |
一、財務捐款收錄 |
66.44 |
一、普通共同服務的教育支出 |
50.86 |
里面:人民政府性基金投資成本預算財政廳付款 |
|
二、國際關系費用支出 |
|
二、領導政府補貼薪資 |
|
三、國防安全支出費用 |
|
三、衛生事業個人收入 |
|
四、公共性健康性支出 |
|
四、經營的工資收入 |
|
五、培養收支 |
|
五、附設機構繳納利潤 |
|
六、物理學枝術總支出 |
|
六、任何薪資 |
|
七、藝術教育與傳煤開支 |
|
|
|
八、社會化擔保和就業問題費用 |
11.31 |
|
|
九、醫療服務衛生防疫與方案生孩總支出 |
3.28 |
|
|
十、節能節能節能撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉建設社區服務站撥出 |
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
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|
第十三、城市城市交通車教育支出 |
|
|
|
十四、資原探礦短信等費用 |
|
|
|
二十、商業工作工作業等結余 |
|
|
|
第十五、財務收入支出 |
|
|
|
二十七、捐助其余區縣支出費用 |
|
|
|
十七、土地資源深海氣象學等結余 |
|
|
|
黨的十九、公寓房維護費用 |
2.52 |
|
|
三十五、油糧物資采購存儲開支 |
|
|
|
二五一、另外開支 |
|
本年度凈收入累計 |
66.44 |
當年度花費累計數 |
67.97 |
用衛生事業投資基金掩蓋收入支出表差額 |
|
盈余分配權 |
|
年末結轉和盈余 |
8.15 |
歲末結轉和節余 |
6.62 |
總額 |
74.59 |
總結 |
74.59 |
2016本年度效益預算表
政府部門:來萬
項目流程 |
本年度效益累計 |
財務撥付創收 |
上一級補助金創收 |
企業發展營收 |
經營者薪資 |
所屬行業繳納營收 |
其它使收入 |
||||
功能分類 |
會計分類名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
應該公眾產品支出費用 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府部辦工廳(室)及有關的醫療機構業務 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業發展加載 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在得到保障和工作總支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處參公部門離退休年齡 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關教育事業工作單位最基本給養老人壽保險繳納花費 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心部門職業分析年金納費收入支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保健公共衛生與籌劃生二胎花費 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
診療保障措施 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業有成單位名稱治療 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障收支 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案費用支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016財政年度開支預算表
企業單位:百萬元
該項目 |
當年度結余總計 |
常規付出 |
建設項目結余 |
上交領導撥出 |
生意結余 |
對附設計量單位補助款費用 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本公眾產品收支 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
中央政府辦公廳(室)及各種相關機購工作 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
參公運轉 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性維護和工作花費 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業上工作單位離退居二線 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企事業機構根本健康養老險金交費結余 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關企業發展企業單位行業年金繳付結余 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學健康與策劃生二胎收支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
診療有效保障了 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業發展公司的醫療管理 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房服務撥出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間變革經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016月度國庫審批盈利其他支出預算總表
單位名稱:上萬元
薪水結算的時候數 |
教育支出部門預算數 |
||||
建設項目 |
竣工決算數 |
業務 |
累計數 |
常見通用財政部門預算財政部門捐款 |
政府辦公室性資金國庫預算國庫審批 |
一、一般來說公益性預決算財務撥付 |
66.44 |
一、平常公眾業務付出 |
50.87 |
50.87 |
|
二、區政府性資金概算不需要捐款 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收支 |
|
|
|
|
|
四、公用安會付出 |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接開支 |
|
|
|
|
|
六、完美水平收入支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育足球與山東新農商軟件科技有限公司花費 |
|
|
|
|
|
八、市場保障措施和找工作性支出 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療器械食品衛生與方案發育總支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節約綠色環保花費 |
|
|
|
|
|
國慶、縣域街道辦事處費用 |
|
|
|
|
|
12、農業水教育支出 |
|
|
|
|
|
第十三、城市交通貨物運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘察新信息等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、業務安全夜場服務等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本付出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它的中北部開支 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境氣象條件等經費支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房屋基本保障經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
二十二、調味品物資供應自給率撥出 |
|
|
|
|
|
二11、其他的費用支出 |
|
|
|
當年度收入來源加總 |
66.44 |
當年度費用支出 累計數 |
67.97 |
67.97 |
|
年末財務補貼款結轉和余額 |
8.15 |
年底財政支出審批結轉和盈余 |
6.62 |
6.62 |
|
尋常共公項目預算財政支出捐款 |
8.15 |
|
|
|
|
部門性貨幣基金預算表財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
74.59 |
總結 |
74.59 |
74.59 |
|
2016年度目標基本公眾費用預算不需要審批其他支出竣工決算表
單位名稱:多萬元
該項目 |
一樣 公開估算財政局審批教育支出竣工決算數 |
|||||
功能性區分 課程和科目標識號 |
課程明稱 |
合計數 |
常規收入支出 |
大型項目總支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
基本服務培訓性服務培訓收支 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
現政府辦公場所廳(室)及關聯組織事情 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
人事運動 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會生活安全保障和人才需求收支 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
行政管理企業發展機關單位離離休 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關視野公司的首要社會養老保費繳納費用總支出 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性機關單位事業性機關單位網絡職業年金繳付經費支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
社區醫療清潔與進度表生孕費用支出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療管理服務保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
自己事業院校社區醫療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
住宅保駕護航總支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
個人住房深化改革結余 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
總計 |
67.97 |
67.97 |
|
2016第四季度一半共公概算民政捐款常規性支出部門預算表
基層單位:多萬元
該項目 |
一樣公開工程預算不需要撥付 大體花費竣工決算數 |
||||
國家經濟區分 項目商品代碼 |
學科命名 |
合計數 |
相關人員資金投入 |
公供資金投入 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪最新福利支出費用 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
通常年終獎金 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其他的市場服務付款 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
膳食補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核工薪 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
市直機關事業上企業常規關于養老地產個人養老保險行業繳納費用 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
的職業年金激費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
一些很大打工族薪資特權收入支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務教育支出 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
接待室費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用板材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
下令讓渠道費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
會員福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
國家公務車輛使用使用定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
某些城市交通費 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及增加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品價格和安全服務教育支出 |
|
|
|
303 |
|
對個體和家長的補貼申請書 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
11 |
公房住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租補貼金 |
|
|
|
303 |
13 |
首套房補助費 |
|
|
|
303 |
99 |
其余對私人和家長的補助金其他支出 |
|
|
|
310 |
|
同一資源性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室裝置新購 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
短信電腦網絡及圖片軟件購買自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行方法購買 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資金性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016本年度大部分公共信息竣工決算不需要撥付“三公”金費及機關事業單位行駛金費費用竣工決算表
政府部門:百萬元
一半公共性決算財政資金付款“三公”專項資金 |
行政機關程序運行 經費預算結算的時候數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動租車購買及進行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 采購費 |
公務活動公務車 作業費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016季度部門性債券概算財政預算補貼款收入支出結算的時候表
公司的:萬多
業務 |
部門性基金、期貨、現貨、微盤預預算財政廳審批費用預算數 |
|||||
性能類型 考試科目項目編碼 |
課程名號 |
加總 |
幾乎費用 |
頂目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、有關于滬市松江區國際金交流溝通中心的2016年末利潤花費整體來說狀態講解
西安市松江區新國際溝通中間2016ꦬ年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、關與西安市市松江區國際互動學校2016年中營收結算的時候癥狀闡述
滬市松江區知名互動交流咨詢中心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、關于幼兒園蘇州市松江區亞太討論會平臺2016年度目標總支出結算的時候情況報告講解
南京市市松江區國際金溝通交流咨詢中心2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、針對深圳市松江區展覽聯席會咨詢中心2016本年度國庫補貼款工資收入總支出總體布局現象說明書
武漢市松江區新國際互動交流重點2016♍年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、關羽深圳市松江區知名討論中心點2016年平常公共服務預算表財政廳捐款經費支出結算的時候狀況描述
(一)通常公用設施項目預算民政捐款付出綜合癥狀。
沈陽市松江區國際級討論中心局2016𝓀年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)通常情況報告下公共服務費用財政局補貼款支出費用竣工決算空間結構情況報告。
鄭州市松江區國際上學習交流公司2016💧年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)一樣 公開概算財政部門補貼款花費部門預算實際上原因。
武漢市松江區國際級互動主2016🥃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4꧑、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5🧸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、關干南京市松江區世界聯席會中2016年度目標一般來說公眾費用民政付款最基本總支出結算的時候前提解釋
蘇州市松江區全國溝通主2016𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1꧅、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政性付款費用支出 部門預算總體設計情形介紹。
成都市松江區國家學習交流基地2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”專項資金財務撥付付出預算基本環境反映。
2016🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、管于沈陽市松江區全國討論會基地2016年末政府部性母基金預算財政廳撥付費用預算問題說明書怎么寫
濟南市松江區知名交流活動主2016半年度無鎮政府性基金投資估算不需要補貼款付出。
九、國有制投資基金合作經營費用財政預算補貼款狀況說明書怎么寫
南京市松江區國.際交流會重點2016全年無集體所有制資源開概算財政部門補貼款支出費用。
十、某些注重情形闡述的情形闡述
(一)工商登記正常運行費用總支出狀況。
2016🦩年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)鎮政府采購項目招標撥出情形。
2016꧅年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🌌年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有化凈資產使用原因。
截止日期2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無維修。無工作單位價值觀50余萬元綜上所述公用機械及部門總價值100十萬上專門用機 。
(四)費用績效評價工作實際情況。
🐽上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
考核評議結局圖片情況表
該項目明稱 |
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預決算資金額 |
XXX萬美元 |
評分分數 |
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評分結論怎么寫 |
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主要績效考核 |
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存在著相關問題 |
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修改最好 |
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自查自糾狀態 |
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第四部分 名詞解釋
濟南市松江區世界座談會學校首次預算信息公開無特有專屬詞需予以解說。