昆明市松江區血站
2018本年度部位預算
目 錄
一、一部分 天津市松江區血站簡介
一、具體職責
二、職(zhi)能部門結算的(de)時候企事業單位形成
第二(er)部(bu)(bu)分 ♍上海市松(song)江區血(xue)站2018年(nian)度部(b🍎u)(bu)門(men)決算(suan)表
一、納入(ru)收(shou)入(ru)支出竣工決(jue)算總表
二、個人收入預算表
三、費(fei)用支出 預算(suan)表
四、財務撥付薪(xin)水(shui)費用(yong)支出 部門預算總表
五(wu)、尋常公(gong)共(gong)服務(wu)項目預算▨(suan)不需要付款付出結算(suan)的時(shi)候表
六、通常情(qi🅠ng)況(kuang)下公開估算(suan)財政性補貼款(kuan)根本經費支出結算(suan)的時候表
七、般共(gong)公成本預ꦚ算國庫付款“三公”專項資金預算及危險機關自動運行專項資金預算費用竣ဣ工決(jue)算表
八、政(zheng)府機構性(xing)母基金費用預(yu)算財務付款教育支出部門預(yu)算表
九、財產債務的記錄表
第三(san)部(bu)分 上海市松江(jiang)區(qu)血站ꦜ2018年度(du🎃)部(bu)門(men)決(jue)算情況說(shuo)明(ming)
第八一些 動詞回答
第(di)一部分 &🍨nbsp; 上(shang)海市(shi)松江區血站概(gai)況
一、其主要功能
(一)通過沈陽市衛生學和行動計劃養育常務政法委員會的規范要求,在區內內開設免費無償獻血者的招兵買馬、外周血的搜集與制作、監床用血提供并且醫用用血的業務部門具體指導等工作中,保障機制監床用血穩定、即使、可以有效。(二)承擔的(de)起(qi)供血空間比率內外周血存(cun)貯的(de)質量水平的(de)控制。
(三)對優勢主城區內(nei)整形醫院的血庫進(jin)行質掌握(wo)。
(四(si))制造區清潔衛生和方案養(yang)育理事會會交辦(ban)的(de)神器任務。
(五)血站執業藥(yao)師,還(huan)應(ying)尊守關于國🧸(guo)內(nei)的法律、政府(fu)部門法律、條例和新技術(shu)標準(zhun)。
二、政府部門部門預算廠家組合而成
按(an)照其可以達到崗位職責,昆(kun)明市松江區血站設(she)6個下設(she)系統(tong),有:企(qi)業室、體🌌采科(ke)(k🔥e)、供(gong)血科(ke)(ke)、總務(wu)科(ke)(ke)、財務(wu)人員科(ke)(ke)、質(zhi)管科(ke)(ke)。
第(di)二部分 上海市(shi)松江區(qu🦋)血(xue)站(zhan)2018年度(du)部門決算表(biao)
2018年(nian)度目標(biao)收錄經費支出(chu)竣工決(jue)算總表
機關單位:萬美元
盈利 |
經費支出 |
||
新項目 |
部門預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政性捐款收益 |
1756.51 |
一、大部分(fen)通用(yong)服務項目(mu)結余(yu) |
|
其中的:中央政府性投資基金工程預算財政廳(ting)捐(juan)款(kuan) |
|
二、外交關系開支 |
|
二、上司補貼費利潤 |
1.00 |
三(san)、中(zhong)國(guo)軍(jun)事教育支出 |
|
三、事業上工資 |
|
四、公共信息很安全(quan)撥出 |
|
四、銷售收錄 |
|
五、幼教付出 |
2.04 |
五、復屬組織(zhi)上交國家個人收入(ru) |
|
六、科學研究方法開支 |
|
六、別收益 |
159.60 |
七、民族(zu)文化(hua)教育與媒體費用支出 |
|
|
|
八、社會的保(bao)險和出(chu)去上班撥出(chu) |
165.14 |
|
|
九、醫(yi)療保障環境衛生(sheng)與預計二(er)孩(hai)撥出(chu) |
1705.37 |
|
|
十(shi)、能效環保(bao)型性支出 |
|
|
|
十一國慶、新農村(cun)居委費用 |
|
|
|
12、畜牧業水費用 |
|
|
|
十五、道路交通及(ji)運(yun)輸教育支出 |
|
|
|
十四、市(shi)場探勘新(xin)信息等(deng)收支(zhi) |
|
|
|
第十(shi)三、商業運作(zuo)服務(wu)業等(deng)結余 |
|
|
|
十五、金融經濟花費 |
|
|
|
二十七、扶持別區域費用 |
|
|
|
18、國土資源淺(qian)海氣象學等撥出 |
|
|
|
第十九、往房保(bao)護(hu)性支(zhi)出 |
34.55 |
|
|
20、調味(wei)品物品保障花費 |
|
|
|
二11、其它的總(zong)支出(chu) |
|
年初收入水平合計數 |
1917.11 |
本年度撥出合計數 |
1907.10 |
用企業債卷(juan)確定結(jie)余差(cha)額(e) |
|
盈余左右 |
|
年末結轉和節余 |
64.15 |
歲末結轉和節余 |
74.16 |
共計 |
1981.26 |
累計 |
1981.26 |
2018年(nian)末利潤(run)預(yu)算表(biao)
公司的:十萬
項目流程 |
本年度收入水(shui)平自動(dong)求和 |
財政性捐款收入來源 |
上級領導補貼金工資 |
參公工資收入 |
銷售經營凈收入 |
附設部門上交(jiao)國家收益 |
其它收入水平 |
||||
功能分類 |
科目必明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
1917.11 |
1756.51 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
205 |
|
|
教育教學收入支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及培訓課程 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
陪訓教育支出 |
2.04 |
2.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發(fa)展確保和就業形勢結余(yu) |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業上(shang)的政府部門離(li)辭(ci)職 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企事業單位考(kao)試離退(tui)休之 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構(gou)事(shi)業性計量單位差不多養老服務保險服務繳納教育支出 |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政標(biao)準教育(yu)事(shi)業(💦ye)標(biao)準角色(se)年金網꧟上(shang)繳(jiao)費經費支出 |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫(yi)學清潔衛生與預計生孕(yun)支出費用 |
1715.37 |
1554.77 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
04 |
06 |
采供血醫院 |
1666.97 |
1506.37 |
1.00 |
|
|
|
159.60 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業部門醫療保(bao)健 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業(ye)性企企業(ye)醫療設備 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往(wang)房保障措施其他支(zhi)出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建(jian)房機(ji)構改革(ge)教育支(zhi)出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
2018年(nian)中費用支出 部門預算表(biao)
院校:十萬
創業項目 |
年初其他支出累計 |
一般支出費用 |
的項目收支 |
上交國家上一(yi)級費用支出 |
操作經費支出 |
對其他廠家經濟補(bu)貼花費(fei) |
||||
功能分類 |
管理費用名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1907.10 |
1094.97 |
812.13 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教導收入支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
規陪及陪訓 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
教育培訓經費支出 |
2.04 |
|
2.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的(de)社會有效保障了(le)和工(gong)作花費 |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政(zheng)管(guan)理行業機(ji)關(guan)單位(wei)離養老(lao) |
165.14 |
165.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業單(dan)位名稱(cheng)離退休工資 |
2.14 |
2.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行業視野行業核(he)心養老服(fu)務擔保繳(jiao)納(na)支出費(fei)用(yong) |
122.24 |
122.24 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關人(ren)事企業人(ren)事企業職業化年金激(ji)費撥(bo)出(chu) |
40.76 |
40.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療(liao)衛(wei)生間與(yu)計劃方案懷孕性支出(chu) |
1705.37 |
895.28 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
04 |
06 |
采供血設備 |
1656.96 |
846.88 |
810.08 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上企業醫(yi)療保障 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業行業醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保護撥出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃(lin)房深化改革收(shou)入支出 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
|
|
|
201♒8月度(du)財政付出(chu)付款(kuan)盈利付出(chu)結算的時(shi)候總表(b💧iao)
廠家:百萬元
利潤 |
開支 |
||||
工程項目 |
預算數 |
創業項目 |
總金額 |
通(tong)常情況公開財(cai)務(wu)預算(suan)財(cai)務(wu)補🌊貼(tie)款 |
政(zheng♏)府性性資(zi)金費用預算(suan)財(cai)政(zhen🦹g)支出撥(bo)付(fu) |
一、般公益性概(gai)預算財政支出(chu)付款 |
1756.51 |
一、基本公(gong)用(yong)設施服(fu)務質量支出(chu)費用(yong) |
|
|
|
二、政(zheng)府部(bu)性債卷估(gu)算財政(zheng)廳付款 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、航空航天教育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健(jian)康安全其他支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
五、的教育付出 |
|
2.04 |
|
|
|
六(liu)、有效技術水平經費(fei)支出 |
|
|
|
|
|
七、文(wen)化藝術體肓(huang)與文(wen)化結余 |
|
|
|
|
|
八、社會上擔保和就業的費用支(zhi)出 |
|
165.14 |
|
|
|
九、醫治公(gong)共衛生與規劃生二胎性支出 |
|
1544.93 |
|
|
|
十、工業節(jie)能綠(lv)化(hua)環(huan)保結余 |
|
|
|
|
|
十一國(guo)慶、城(cheng)鎮特別費用支出(chu) |
|
|
|
|
|
十三、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
13、公路(lu)網公路(lu)運(yun)輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘(kan)察數據等收入支出(chu) |
|
|
|
|
|
十六(liu)、工商業功能業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、金融創新開支 |
|
|
|
|
|
十六(liu)、支援其它地區劃分付出(chu) |
|
|
|
|
|
二(er)十、國土(tu)局淺海(hai)氣象(xiang)站(zhan)等撥出(chu) |
|
|
|
|
|
19、住宅保護花費 |
|
34.55 |
|
|
|
二十二、糧油食品工程設備(bei)與(yu)物資的(de)儲備(bei)庫開(kai)支 |
|
|
|
|
|
二十一(yi)國慶、相關(guan)教育支出 |
|
|
|
當年度使收入自(zi)動求和 |
1756.51 |
年初性支出累計數 |
1746.66 |
1746.66 |
|
期初財政(zheng)局審批(pi)結轉和盈余 |
64.15 |
年初財政廳審批(pi)結(jie)轉和余(yu)額(e) |
74.00 |
74.00 |
|
應該公開成本預(yu)算財政廳補貼款 |
64.15 |
|
|
|
|
人民政府性股票基金概算財(ca🐲i)政性補(bu)貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
1820.66 |
總額 |
1820.66 |
1820.66 |
|
2018本年度(du)應該共🔥(gong)公(gong)費(fei)(fei🌞)用財政花(hua)費(fei)(fei)付款(kuan)花(hua)費(fei)(fei)部門預算表
企事業單位:萬
內容 |
自動求和 |
大多教育支出 |
創業項目經費支出 |
|||
性能分級 題目項目編碼 |
會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接費用支出 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
|
出國培順及培順 |
2.04 |
|
2.04 |
205 |
08 |
03 |
教學收支 |
2.04 |
|
2.04 |
208 |
|
|
中國社會基本保障和(he)畢業生(sheng)就(jiu)業花費 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
|
行政部(bu)門企業機(ji)關單(dan)位(wei)離退休年(nian)齡 |
165.14 |
165.14 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心標準離養老 |
2.14 |
2.14 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門(men)事業心工(gong)作單(dan)位基本性醫養人身(shen)險(xia🌄n)激費(fei🎀)經費(fei)支出 |
122.24 |
122.24 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業(ye)有成組織職(zhi)業(ye)技(ji)能年金激費收支 |
40.76 |
40.76 |
|
210 |
|
|
醫療管理(li)清潔與預計生殖付(fu)出(chu) |
1544.93 |
895.28 |
649.65 |
210 |
04 |
|
公開衛生防疫 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
04 |
06 |
采供血培訓機構 |
1496.53 |
846.88 |
649.65 |
210 |
11 |
|
行政處視(shi)野(ye)機關單位醫遼 |
48.40 |
48.40 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業(ye)企業(ye)單位醫療器械 |
48.40 |
48.40 |
|
221 |
|
|
住宅有保障付出 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
|
自建房變革費用 |
34.55 |
34.55 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
34.55 |
34.55 |
|
總計 |
1746.66 |
1094.97 |
651.69 |
2018ꦓ財(cai)🔥務年度尋常(chang)公益性項(xiang)目預算(suan)財(cai)務補貼(tie)款(kuan)大多撥(bo)出(chu)部門預算(suan)表
公司的:萬的大寫
產品 |
預估合計 |
職工經費支出 |
公供資金投入 |
||
條件分類管理 幾個會計科目打碼 |
管理費用名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工(gong)資特權(quan)費用支出 |
1002.11 |
1002.11 |
|
301 |
01 |
關(guan)鍵公司(si) |
104.64 |
104.64 |
|
301 |
02 |
津(jin)貼補(bu)貼標準補(bu)貼標準 |
24.55 |
24.55 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作(zuo)餐(can)補貼申請書費 |
35.37 |
35.37 |
|
301 |
07 |
績效(xiao)考核(he)月薪 |
396.11 |
396.11 |
|
301 |
08 |
市直(zhi)機關事(shi)業發展機關單位基本(ben)上健康養(yang)老穩妥費 |
122.24 |
122.24 |
|
301 |
09 |
職業角色年金繳納 |
40.76 |
40.76 |
|
301 |
10 |
教職工基本上(shang)治療(liao)人身(shen)險網上(shang)繳費 |
48.40 |
48.40 |
|
301 |
11 |
因公(gong)員醫(yi)療機構補貼費繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其他市場(chang)經(jing)濟的保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
個(ge)人(ren)(ren)住(zhu)房個(ge)人(ren)(ren)住(zhu)房公積金 |
34.55 |
34.55 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水褔利花(hua)費 |
195.49 |
195.49 |
|
302 |
|
商品(pin)銷(xiao)售和服務培訓費用支出 |
77.49 |
|
77.49 |
302 |
01 |
辦(ban)公裝修費 |
8.11 |
|
8.11 |
302 |
02 |
刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢(xun)服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣(qi)費 |
2.60 |
|
2.60 |
302 |
06 |
煤氣費(fei) |
11.45 |
|
11.45 |
302 |
07 |
電(dian)力費 |
4.64 |
|
4.64 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物(wu)管維護費 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
11 |
出差費 |
2.98 |
|
2.98 |
302 |
12 |
因(yin)公(gong)回國(境)的(de)費用(yong) |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
聯(lian)席會(hui)議(yi)費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養(yang)費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務(wu)客服(fu)客服(fu)費(fei) |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
18 |
轉(zhuan)用的原成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被(bei)裝(zhuang)購(gou)置費(fei)費(fei) |
|
|
|
302 |
25 |
上用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費(fei) |
1.56 |
|
1.56 |
302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經(jing)費(fei) |
13.35 |
|
13.35 |
302 |
29 |
優惠費 |
9.92 |
|
9.92 |
302 |
31 |
公務活動私車啟動運營費 |
19.67 |
|
19.67 |
302 |
39 |
任何交通管理服(fu)務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外成本 |
|
|
|
302 |
99 |
各(ge)種(zhong)產(chan)品和服務(wu)保障收入支(zhi)出 |
|
|
|
303 |
|
對(dui)每個人和(he)婚姻的經濟(ji)補貼(tie) |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
01 |
離休(xiu)費(fei) |
|
|
|
303 |
02 |
退(tui)休工(gong)資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退(tui)職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子補貼政(zheng)策(ce) |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補帖(tie) |
|
|
|
303 |
08 |
獎(jiang)學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
0.20 |
0.20 |
|
303 |
10 |
個(ge)體戶占農業的大(da)部(bu)分生產(chan)的政(zheng)府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的(de)個(ge)體(ti)和(he)家居的(de)補(bu)助費收支 |
0.12 |
0.15 |
|
310 |
|
投資者性性支出 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
02 |
辦公裝置(zhi)租賃費 |
15.02 |
|
15.02 |
310 |
03 |
專用型機添置(zhi) |
|
|
|
310 |
07 |
資(zi)訊網上及軟(ruan)(ཧr🧸uan)件下載置辦更新(xin)軟(ruan)(ruan)件 |
|
|
|
310 |
13 |
因(yin)公(gong)車輛租(zu)賃購置(zhi)費(fei) |
|
|
|
310 |
19 |
任何交(jiao)通費機器(qi)租賃(lin)費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約(yue)財(cai)力(li)購買 |
|
|
|
310 |
99 |
其他的資本投資性費(fei)用 |
|
|
|
累計 |
1094.97 |
1002.46 |
92.51 |
2018全年(nian)度通常公(gong)眾預結算(suan)的(de)時(shi)候財政預算(suan)審批(pi)“三公(gong)”費用及機(ji)關單位自(zi)動(dong)運行費💧用付出結算(suan)的(de)時(shi)候表
公司的:十萬
平常公開概(gai)算(suan)財政支出(chu)付款“三公”專項資金(jin) |
行政機關操作 資金部門預算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待小二租(zu)車(che)購買及程序運行費 |
公務活動招待費 |
|||||||||
小計 |
因公專用車 購進費 |
因公車輛使用 使用費 |
||||||||||
財政預算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
0.00 |
20.50 |
19.88 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
19.67 |
0.50 |
0.21 |
2018第꧒(di)四季度部(bu)門性(xing)股𝓀權基金成本預算(suan)財政局捐款費用竣工決算(suan)表
院校:萬美金
的項目 |
總金額 |
大體收入支出 |
產品付出 |
|||
功能模塊各類 學科商品編號 |
科目表公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注꧙(zhu):上海ꦉ市(shi)松江區血站2018年(nian)度無(wu)政府性基金預算財政撥(bo)款支出,故本(ben)表(biao)無(wu)數據。
2018每年(nian)房產債務(wu)環境(jing)表 |
||||
|
|
合同額的單位:十萬 |
||
|
次數 |
實際價值 |
||
年終數 |
歲末數 |
今年初數 |
歲末數 |
|
一、財力累計數 |
—— |
—— |
2098.61 |
2588.20 |
(一(yi))的(de)流動基金 |
—— |
—— |
216.13 |
202.57 |
(二)確定凈資產 |
—— |
—— |
1882.48 |
2385.64 |
其中:1.房屋(平(ping)方米) |
1858.87 |
2182.87 |
682.65 |
682.65 |
2.通用設備(臺/套/輛(liang)) |
|
|
423.73 |
867.62 |
(1)車(che)輛(liang) |
8 |
8 |
423.73 |
428.01 |
&⛄nbsp; &nb🦄sp; 通常(chang)因公私(si)家車 |
1 |
1 |
17.43 |
17.44 |
 💟; 綜(zong)合執法值崗車輛使用 |
|
|
|
|
&🙈nbsp;  ꦯ; 特(te)種車輛專科技術(shu)水(shui)平出行用(yong)車 |
|
|
|
|
♍ 其他用車的 |
7 |
7 |
406.29 |
410.57 |
(2)單價50萬元以(yi)上通用設備(bei)(不含車輛) |
|
|
|
439.61 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用(yong)設備(bei) |
|
|
|
|
4.另一個穩𒈔🧸固財力 |
—— |
—— |
776.10 |
835.37 |
減(jian):累加固𓆏(gu)定資產折舊及減(jian)值準備工作 |
—— |
—— |
|
|
(三(san))常年資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)要建工程項目 |
—— |
—— |
|
|
(五(wu))無(wu)形(xing)之中資(⛦z🌌i)產投(tou)資(zi) |
—— |
—— |
|
|
&n🔯bsp; 減:累記(ji)攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另外(wai)的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
116.70 |
93.13 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
1981.91 |
2495.07 |
第三部(bu)分 上海市松(song)江區血站2018年度部(bu)門決算情況說明
一、觀于鄭州市松江區血站2018半年度薪資收入經費支出竣工決算總體性條件詳細說明
上海市松江區血站2018年度收入總計(ji)為1981.26萬元(yua𓄧n)(yuan)、支出總計(ji)為1981.26萬元(yuan)(yuan)。與2017年度相比,收入、支出總計(ji)各增(zeng)(zeng)加346.73萬元(yuan)(yuan)。主要原因:工資福(fu)利(li)支出增(zeng)(zeng)加。
二、管于東莞市松江區血站2018第四季度盈利竣工決算情形說明怎么寫
本年度收(shou)(shou)入合計1917.11萬(wan)元(yuan)𓂃(yuan),其(qi)中:財政撥款收(shou)(shou)入1756.51萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)91.62%;上級補助收(shou)(shou)入1.00萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)0.05%;其(qi)他(ta)收(shou)(shou)入159.60萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)(zhan)8.33%。
三、至于西安市松江區血站2018每年教育支出竣工決算時候反映
當年度支出(chu)(chu)(chu)合(he)計1907.10萬(wan)元,其中:基本支出(chu)(chu)(chu)1094.97萬(wan)元,占57.42%;項(xiang)目支出(chu)(chu)(chu)812.13萬(wan)元,✃占42.58%。
四、相關深圳市松江區血站2018全年度國庫捐款營收支出費用基本問題證明
成都市松江區血站2018年度財政(zheng)撥款收支總(zong🙈)決算1820.66萬元。與(yu)2017年度相(xiang)比,財政(zheng)撥款收、支總(zong💛)計各增(zeng)加256萬元,增(zeng)長16.36%。主要原因:工資(zi)福利支出增(zeng)加。
五、相關西安市松江區血站2018每年基本公益性預算表財政性撥付經費支出預算前提說明書怎么寫
(一)般公用設施費用預算財政廳補貼款費用結算的時候環境承載力情況發生
昆明市松江區血站2018年度(du)一(yi)般公共預算財政撥🌌(bo)款(kuan)支出174𓃲6.66萬元,占(zhan)本年支出合計的91.59%。與2017年度(du)相比,一(yi)般公共預算財政撥(bo)款(kuan)支出增加(jia)277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資(zi)福利支出增加(jia)。
(二)般公共服務概預算財務審批收支部門預算架構時候
西安市松江區血站2018年👍度(du)一般公(gong)共預算(suan)財政(zheng)撥款支出1746.66萬元(yuan)(yuan)(yuan),主(zhu)要用于以(yi)下方(fang)面:教育支出(類(lei))2.04萬元(yuan)(yuan)(yuan),占0.12%;社會保障和就業支出(類(lei))165.14萬元(yuan)(yuan)(yuan),占9.45%;醫療衛生(sheng)與(yu)計劃生(sheng)育支出(類(lei))1544.93萬元(yuan)(yuan)(yuan),占88.45%;住(zhu)房保障支出(類(lei))34.55萬元(yuan)(yuan)(yuan),占1.98%。
(三)尋常通用工程預算財政部門捐款付出部門預算實際上現狀
東莞市松江區血站2018🌌年度一般公共預(yu)算(suan)(suan)財政撥款支出年初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)2189.09萬(wan)元,支出決算(suan)(suan)為(wei)1746.66萬(wan)元,完成年𒈔初預(yu)算(suan)(suan)的79.78%。決算(suan)(suan)數小(xiao)于(yu)預(yu)算(suan)(suan)數的主要原(yuan)因:幾個(ge)大型設備(bei)因招標(biao)原(yuan)因未支付(fu)。其中(zhong):
1、教育(yu)支(zhi)出(類(lei))進(jin)修及培訓(xun)(xun)(款(kuan))培訓(xun)(xun)支(zhi)出(項)。主(zhu)꧙要用于:業務培訓(xun)(xun)等。年(nian)初預算(suan)為10萬(wan)元,支(zhi)出決(jue)算(suan)為2.04萬(wan)元。決(jue)算(suan)數小于預算(suan)數的主(zhu)要原因:教育(yu)支(zhi)出培訓(xun)(xun)等減少(shao)。
2、社會保障(zhang)和就業(ye)支出(chu)(類)行政事業(ye)單(dan)位離退(tui)休(款)事業(ye)單(dan)位離退(tui)休(項)。主要(yao)用于:對個人和家庭補(bu)助(zhu)中的退(tui)𒉰休費補(bu)助(zhu)。年初預算為2.75萬(wan)元,支出(chu)決算為2.14萬(wan)元。
3、社(she)(she)會保(bao)障(zhang)和就業(ye)(ye)支出(chu)(chu)(類)行政(zheng)事業(ye)(ye)單(dan)位離退休(款)機關(guan)事業(ye)(ye)單(dan)位基(ji)本養老保(bao)險繳費支出(chu)(chu)(項)。主要用于:工資福利支出(chu)(chu)中的(de)社(she)(she)會保(bao)障(zhang)繳費。年初(chu)預(yu)算為133.52萬(wan)元(yuan)(yuan),支出(chu)(chu)決算為122.24萬(wan)元(yuan)(yuan)。決算數小(xiao)于預(yu🌠)算數的(de)主要原因:社(she)(she)保(bao)基(ji)數調整。
4、社會保障和就業(y𒆙e)支(zhi)出(chu)(類)行(xing)政事(shi)(shi)業(🎐ye)單位離退休(款(kuan))機關事(shi)(shi)業(ye)單位職業(ye)年(nian)金繳費支(zhi)出(chu)(項)。主(zhu)要(yao)用于(yu):工資(zi)福利支(zhi)出(chu)中(zhong)的社會保障繳費。年(nian)初預算(suan)(suan)48.67萬元,支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為40.76萬元。決算(suan)(suan)數小于(yu)預算(suan)(suan)數的主(zhu)要(yao)原因:社保基數調(diao)整(zheng)。
5、醫療衛生(sheng)與計(ji)劃(hua)生(sheng)育支(zhi)出(chu)(chu)(類)公共衛生(sheng)(款)采供血機構(項)。主(zhu)要用(yong)于:工資(zi)福利支(zhi)出(chu)(chu)中的工資(zi)以及商(shang)品服務支(zhi)出(chu)(chu)和對個人(ren)和家庭的補助。年初預算(suan)(suan)1884.01萬元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)(suan)為1544.93萬元(yuan)。決(jue)算(suan)(suan)數小于預算(suan)(suan)數的主(zhu)要原因(yin):退休人(re💎n)員增加(jia)。
6、醫(yi)療(liao)衛生(sheng)與計劃生(sheng)育(yu)支(zhi)出(類)行政事(shi)業單位醫(yi)𝄹療(liao)(款)事(shi)業單位醫(yi)療(liao)(項)。主要用于:工(gong)資(zi)福(fu)利支(zhi)出中的(de)社會保障繳(jiao)費。年初預算(suan)63.42萬元,支(zhi)出決算(suan)為48.40萬元。決算(suan)數(shu)小(xiao)于預算(suan)數(s🐟hu)的(de)主要原因:社保基(ji)數(shu)調整。
7、住(zhu)房保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(類)住(zhu)房改革𝄹(ge)支(zhi)(zhi)(zhi)出(款)住(zhu)房公(gong)積金(項)。主(zhu)要(yao)用(yong)于:對個人和家庭補助中(zhong)的住(zhu)房公(gong)積金。年初(chu)預算(suan)46.73萬元,支(zhi)(zhi)(zhi)出決算(suan)為34.55萬元。決算(suan)數(shu)小于預算(suan)數(shu)的主(zhu)要(yao)原因:基數(shu)調整。
六、關于幼兒園北京市松江區血站2018每年一樣公用項目預算國庫付款基本的費用預算環境說明怎么寫
杭州市松江區血站2018年度(du)一(yi)般公共(gong)預(yu)算財政(zheng)撥款基本(ben)支出1094.97萬(wan)(wan)元,包(ꩲbao)括人員經費1002.47萬(wan)(wan)元,公用(yong)經費92.51萬(wan)(wan)元。基本(ben)支出中(zhong):
1、工資(zi)福(fu)利支出1002.11萬元(yuan),主(zhu)要用⛦于(yu):基本工資(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、獎金等。
2、商(shang)品和服(fu)務(w🐟u)支出77.49萬元,主要用(yong)于:辦公(𓂃gong)費(fei)、印刷費(fei)等。
3.對(dui)個人和(he)家庭(ting)的補(bu)助支(𝕴zhi)出0.35萬元(yuan),主要(yao)用于:獨生(sheng)子(zi)女費、其(qi)他(ta)個人和(he)家庭(ting)補(bu🍰)助支(zhi)出等。
4.資本性支出15.02萬元,主(zhu)要用于:辦公設(she)備購置。
七(qi)、關于上海市松江區血𝕴(xue)站2018年度一般公(gong)(gong)共預算財政撥款(kua🐭n)“三公(gong)(gong)”經費支出(chu)決算情(qing)況說明
(一)“三公”預備費財政預算補貼款收入支出部門預算整體來說實際情況反映。
深圳市松江區血站2018年度(du)(du)“三公”經費(fei)財政(zhen♉g)撥(bo)款支出(chu)(chu)年初預算(suan)(suan)(suan)為(wei)20.50萬(wan)元(yuan),支出(chu)(chu)決算🎉(suan)(suan)(suan)為(wei)19.88萬(wan)元(yuan),完成(cheng)預算(suan)(suan)(suan)的96.97%,其(qi)中(zhong):因公出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)決算(suan)(suan)(suan)為(wei)0萬(wan)元(yuan),完成(cheng)預算(suan)(suan)(suan)的0%;公務用車購置及運行(xing)維護費(fei)支出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)為(wei)19.67萬(wan)元(yuan),完成(cheng)預算(suan)(suan)(suan)的95.95%;公務接待費(fei)支出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)為(wei)0.21萬(wan)元(yuan),完成(cheng)預算(suan)(suan)(suan)的1.02%。2018年度(du)(du)“三公”經費(fei)支出(chu)(chu)決算(suan)(suan)(suan)數小于(yu)預算(suan)(suan)(suan)數的主要原因:響(xiang)應國(guo)家號召,節約各項開支。
2018年(nian)度(du)“三公”經費財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)決(jue)算數比2017年(nian)度(du)減少(shao)(shao)(shao)60.77萬(wan)元(yuan)(yuan),降(jiang)低(di)75.35%,其中:因(yin)(yin)公出(chu)國(境)費支(zhi)出(chu)決(jue)算減少(shao)(shao)(shao)(增(zeng)加)0萬(wan)元(yuan)(yuan),降(jiang)低(di)(增(zeng)長)0%;公務用車購(gou)置(zhi)及運行(xing)維(wei)護費支(zhi)出(chu)決(ju💃e)算減少(shao)(shao)(shao)60.98萬(wan)元(yuan)(yuan),降(jiang)低(di)75.61%;公務接待費支(zhi)出(chu)決(jue)算增(zeng)加0.21萬(wan)元(yuan)(yuan),增(zeng)長0.21%。公務用車購(gou)置(zhi)及運行(xin♎g)維(wei)護費支(zhi)出(chu)減少(shao)(shao)(shao)的主(zhu)要原因(yin)(yin)是(shi)節約各項開(kai)支(zhi)。公務接待費支(zhi)出(chu)(增(zeng)加)的主(zhu)要原因(yin)(yin)是(shi)關于開(kai)展本市血(xue)液保(bao)障系統大(da)調研。
(二)“三公”資金民政付款費用支出 竣工決算明確情形證明。
2018年(nian)度“三公(gong)”經(jing)費財政(zheng)撥款支出(cไhu)決(jue)算中,因公(gong)出(chu)國(境)費支出(chu)決(jue)算0萬(wan)元,占(zhan)0%;公(gong)務用(yong)車購置及運行維護(hu)費支出(chu)決(jue)算19.67萬(wan)元,占(zhan)98.94%;公(gong)務接待(dai)費支出(chu)決(jue)算0.21萬(wan)元,占(zhan)1.06%。具體情況如下:
1、因公(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境(jing)(jing))費支出(c✅hu)0萬元。全年安(an)排因公🧜(gong)出(chu)國(guo)(guo)(境(jing)(jing))團組0個、累計0人次。
2、公務(wu)用車購置及運行維護(hu)費支出19.67萬元。其(qi)中:
國家公(gong)務(wu)(wu)公(go🌞ng)務(wu)(wu)車(che)正常運作養護(hu)(hu)結(jie)余19.67來(lai)萬。主耍用以配送(song)車(che)輛保險行業、維護(hu)(hu)或者(zhe)染料費等(deng)。2018年,廣州(zhou)市松江區血站經濟類型各預算(suan)表基(ji)層(ceng)單位(wei)花銷財政支出(chu)付款(kuan)的公(gong)務(wu)(wu)活動用車(che)的保要量(liang)為8輛。
3、公務(wu)接待費支出0.21萬元。其(qi)中:
國內公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)支(zhi)出0.21萬(含外賓接(jie)待(dai)支(zhi)出0萬元)。主要用于血(xue💫)液保障系統大調研,列明(ming)公(gong)務(wu)接(jie)待(dai)批次1批、人(ren)次12人(ren)。
八、對廣州市市松江區血站2018當年度政府部性資金估算財政性撥付支出費用預算狀態闡明
廣州市松江區血站2018全年度無現政(zheng)府性🌳私募基(ji)金(jin)費(🔯fei)用財政(zheng)局捐款支(zhi)出費(fei)用。
九、集體所有制投資基金營運成本預算不需要審批現狀表示
西安市松江區血站2018季度無國家資產管理(li)預算表財政資金捐款費用。
十、同一比較重要方式方法的狀況說明書怎么寫
(一)行政機關工作勞務費性支出現象
西安市(shi)松江區血(xue)站2018年有機關運轉資金付出。
(二)政府部門選擇其他支出狀態
杭州市松江區血站2018年(nian)度政府采購(gou)金額(以合(he)同簽(qian)訂為準)為535.47萬元(yuan)♋,其中:貨物采購(gou)金額530.89萬元(yuan)、工(gong)程采購(gou)金額0萬元(yuan)、服務采購(gou)金額4.58萬元(yuan)。
2018年度本部門面(mian)向(xiang)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業(ye)預(yu)(yu)留(liu)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)目預(yu)(yu)算金(jin)額295.06萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan),面(mian)向(xiang)小(xiao)(xiao)微(wei)企(qi)(qi)業(ye)預(yu)(yu)留(liu)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)目預(yu)(yu)算金(jin)額295.06萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。在面(mian)向(xiang)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業(ye)預(yu)(yu)留(liu)的(de)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)目中(zhong),由(you)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業(ye)供應商(shang)(shang)中(zhong)標(biao)或(huo)成(cheng)交的(de),采(cai)購(gou)金(jin)額328.98萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan);在面(mian)向(xiang)小(xiao)(xiao)微(wei)企(qi)(qi)業(ye)預(yu)(yu)留(liu)政(zheng)(zheng)府(fu)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)目中(zhong),由(you)小(xiao)(xiao)微(wei)企(qi)(qi)業(ye)供應商(shang)(shang)中(zhong)標(biao)或(huo)成(cheng)交的(de),采(cai)購(gou)金(jin)額206.49萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan);在其他🐬政(zheng)(zhe꧙ng)府(fu)采(cai)購(gou)項(xiang)(xiang)目中(zhong),由(you)中(zhong)小(xiao)(xiao)企(qi)(qi)業(ye)供應商(shang)(shang)中(zhong)標(biao)或(huo)成(cheng)交的(de),采(cai)購(gou)金(jin)額0萬(wan)(wan)元(yuan)(yuan)。
(三)此車、農村房屋特出擠占前提
北京市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情(qing)況說明。
(四)預決算績效考評管理系統條件
上海市松江區血站2018年度(du)預算(suan)(suan)績效(xiao)管(guan)(guan)理工作開展情況如下:本部門(men)建立𓂃了(le)如下預算(suan)(suan)績效(xiao)管(guan)(guan)理制度(du):全過程績效(xiao)管(guan)(guan)理實施情況:2018年度開(kai)展的績(ji)效跟蹤評(ping)價項(xiang)目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開(kai)展的績效(xiao)評(ping)價項目10個,涉及預算金額518.45萬(wan)元(yuan),平均得分70分(其中,績效(xiao)評(ping)級為“優”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個;績效(xiao)評(ping)級為“良”的(de)(de)項(xiang)目(mu)7個;績效(xiao)評(🅘ping)級꧒為“合格(ge)”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個;績效(xiao)評(ping)級為“不合格(ge)”的(de)(de)項(xiang)目(mu)0個)。
第(di)四部分(fen) 名詞解(jie)釋
一、財務(wu)付(fu)款(kuan)(kuan)薪꧙資(zi):指(zhi)院校(xiao)上一年度從本(ben)級財務(꧋wu)部(bu)位擁有的財務(wu)付(fu)款(kuan)(kuan),包涵大部(bu)分公用決算財務(wu)付(fu)款(kuan)(kuan)和人民(min)政(zheng)府(fu)性資(zi)金決算財務(wu)付(fu)款(kuan)(kuan)。
二、行業利(li)潤水平:指行業廠家(jia)做(📖zuo)專業化(hua)相關(guan)業務工(gong)作(zuo)組織以至(zhi)于捕助工(gong)作(zuo)組織要先拿到的利(li)潤水平。
三(san)、生(sheng)意利潤(run):指行(xing)(xing)業(ye)(ye)行(xꦆing)(xing)業(ye)(ye)在的(de)專業(ye)(ye)行(xing)(xing)業(ye🌠)(ye)行(xing)(xing)動以(yi)及其(qi)輔助器行(xing)(xing)動囿于(yu)深入(ru)推進(jin)非(fei)孤立(li)折算生(sheng)意行(xing)(xing)動達到的(de)利潤(run)。
四、別(bie)營(ying)收來源:ඣ指基層單位達成(cheng)的除“財政(zheng)廳(ting)捐款營(ying)收來源”、“參公營(ying)收來源”、“經驗營(ying)收來源”等多于的營(ying)收來源。
五、月初(chu)結轉(zhuan)(zhuan)和(he)余額:意指去年度并(bing)未結束、結🌟轉(zhuan)(✱zhuan)到上年按關以規則立(li)即(ji)采用(yong)的經濟。
六、年底結轉和(he)節余:指年初度(du)或十年前當本年預算表擬(ni)定(ding)、因客觀存在條件進(jin)行變(bian)換(huan)時未(wei)按(an)原計劃(hua)怎么寫制(zhi)定(ding),需延緩到過后當本年按(an)有關系要求接著ไ實用的資本。
七、根本撥(bo)出:指標準為服務保障設備生(sheng)活(huo)🦩(huo)高速運行、完(wan)成(cheng)釣魚任務生(sheng)活(huo)(huo)做工作釣魚任務而(er)遭受的各(ge)個撥(bo)出。
八、項目(mu)流程教(jiao)育(yu)費(fei)用:指公司𝓡為實現其(qi)他(ta)的人事部門事情責任或工作成(cheng)長 總體目(mu)標,在主要(yao)教(jiao)育(yu)費(fei)用以外形成(cheng)的貼心(xin)的售后服務教(jiao)育(yu)費(fei)用。
九(jiu)、開(ka🅠i)費用(yong):指事(shi)業有成標準在正規(gui)活(huo)躍及外掛活(huo)躍之下(xia)推進非單獨計算開(ౠkai)活(huo)躍再次發生的(de)費用(yong)。
十、“三公(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei):指單(dan)位使(shi)用(yong)(yong)(yong)本級財(cai)政撥款安(an)排(pai)的(de)(de)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fe♓i)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車購(gou)置及(ji)運(yun)(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因公(gong)(gong)(gong)出(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)反映單(dan)位參加國(guo)際合作交流、重(zhong)大項目洽談、境外培訓研(yan)修(xiu)等的(de)(de)國(guo)際旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外城市(shi)間交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)接(jie)(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反映全(quan)國(guo)性專(zhuan)業(ye)(ye)會(hui)議、國(guo)家重(zhong)大政策調研(yan)、專(zhuan)項檢查(cha)以及(ji)外事團組接(jie)(jie)待交流等執(zhi)行公(gong)(gong)(gong)務(wu)或開展業(ye)(ye)務(wu)所(suo)需(xu)住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、交通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車購(gou)置及(ji)運(yun)(yun)行維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)反映編制內公(gong)(gong)(gong)務(wu)車輛的(de)(de)報廢更新,以及(ji)用(yong)(yong)(yong)于(yu)安(an)排(pai)市(shi)內因公(gong)(gong)(gong)出(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)文件交換、日常(chang)工(gong)作開展等所(suo)需(xu)公(gong)(gong)(gong)務(wu)用(yong)(yong)(yong)車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修(xiu)費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路(lu)過橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等支出(chu)。
十一國慶、人事部門(men)機(ji)關正(zheng)常運行資金(jin)投入:指人事部門(men)的(de)(de)基層單(dan)位和(he)按照國家事業基層單(dan)位法(fa)操(cao)作的(de)(de)事業的(de)(de)基層單(dan)位利用常見(jian)公共設施決(jue)算(suan)財務補(bu)貼(tie)款擬定的(de)(de)大致其他(ta)撥出中的(de)(de)平時的(de)(de)公共資金(ꦓjin)投入其他(ta)撥出。