北京市松江區醫療機構搶救心中
2019財政年度部門預算
目 錄
最位置 昆明市松江區醫疔救護服務中心慨況
一、主要職能部門
二、機購軟件設置
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
一、效益總支出部門預算總表
二、年收入結算的時候表
三、花費預算表
四、國庫補貼款效益其他支出部門預算總表
五、一樣 公共性估算財務付款性支出結算的時候表
六、一半公開概算民政捐款大多總支出部門預算表
七、通常通用概預算財務付款“三公”經費預算預算及行政機關正常運作經費預算預算收入支出部門預算表
八、市政府性母基金工程預算不需要捐款收支結算的時候表
九、資本欠債狀態表
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
四號部門 形容詞說明
第一部分 上海市松江區醫療急救中心概況
一、最主要的職能部門
🐽 廣州市松江區醫治器械救護主是廣州市松江區環保和計劃方案二孩政法委員會會直屬計量單位公開環保事業有成計量單位中的一種。最主要的擔責全國院前醫治器械救護的需求、范圍內重超大突然發生公開案例運動當場應急醫治器械救護和地方政府、中國社會公司關鍵擴大會議、超大賽事預告、重要運動運動當場醫治器械救護有保障上班。
二、機購設置成
1♔、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。
2♔、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;
3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心
第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表
2019全年盈利費用竣工決算總表
部門:億元
工資收入 |
總支出 |
||
項目流程 |
預算數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、普遍共公費用財政部門補貼款收益 |
6816.96 |
一、大部分公共功能功能教育支出 |
|
二、當地政府性貨幣基金項目預算財政預算捐款利潤 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、上一級津貼使收入 |
|
三、國防教育其他支出 |
|
四、事業年收入 |
|
四、公眾防護總支出 |
|
五、生產收錄 |
|
五、培育支出費用 |
3.00 |
六、附屬企業上交國家薪資收入 |
|
六、數學技術性付出 |
|
七、其它的效益 |
|
七、歷史文化度假旅行體育教育與傳媒業開支 |
|
|
|
八、社會存在的保障和專業教育教育支出 |
379.82 |
|
|
九、環保身體健康經費支出 |
6330.3 |
|
|
十、節省健康費用支出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社群撥出 |
|
|
|
12、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、公共交通車輛運輸教育支出 |
|
|
|
十四、市場探礦新信息等結余 |
|
|
|
第十六、商家服務性業等性支出 |
|
|
|
16、經融收支 |
|
|
|
二十七、支助其它的地區劃分費用支出 |
|
|
|
十七、物種多樣性資源英文海洋能氣象臺等付出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房有效保障了總支出 |
103.84 |
|
|
第二十、調味品運輸儲備庫總支出 |
|
|
|
二十一國慶、災難防范及應激治理撥出 |
|
|
|
二第十二、其它的收入支出 |
|
當年度效益總金額 |
6816.96 |
上年收入支出總計 |
6816.96 |
用行業股權基金補上收入支出表差額 |
|
節余配資 |
|
年終結轉和盈余 |
311.81 |
年初結轉和盈余 |
311.81 |
總金額 |
7128.77 |
總金額 |
7128.77 |
2019年度目標收錄竣工決算表
標準:萬塊
投資項目 |
本年度利潤總金額 |
國庫撥付盈利 |
上司補助費純收入 |
企事業薪資 |
開效益 |
加盟廠家上交薪資收入 |
其它納入 |
||||
功能分類 |
題目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼教支出費用 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外幼小銜接收入支出 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界后勤保障和就業的收支 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業上政府部門離離休 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業院校院校離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業衛生事業企業差不多頤養保費網上繳費總支出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業發展單位名稱的職業年金付費性支出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生健康的其他支出 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急方案搶救中介機構 |
6191.43 |
6191.43 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業標準醫療保健 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的廠家醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間擔保支出費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間行政體制改革總支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
2019半年度支出費用竣工決算表
基層單位:余萬元
項目流程 |
年初總支出累計數 |
基礎結余 |
工程教育支出 |
上交上一級費用 |
經驗付出 |
對復屬廠家補帖收入支出 |
||||
功能分類 |
題目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化教育撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其它的文化藝術培訓撥出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某些教學費用支出 |
3 |
|
3 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活服務保障和出去上班教育支出 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業企行政單位企行政單位離退休之 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業企業單位離辭職 |
7.07 |
7.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企參公企業參公企業常規社區養老人身險繳納付出 |
256.04 |
256.04 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關行業行業專職年金交款撥出 |
116.71 |
116.71 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
正常正常收支 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公清潔 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
05 |
應急指揮治療學校 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業標準醫治 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的院校醫療機構 |
138.87 |
138.87 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保險費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改草經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
|
2019全年度財政收支付款收錄收支部門預算總表
標準:萬余元
使收入 |
付出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
樓盤 |
自動求和 |
通常情況公用費用預算財政支出付款 |
政府性性私募基金工程預算財政廳捐款 |
一、一樣公用概預算財務審批 |
6816.96 |
一、一半公開服務項目經費支出 |
|
|
|
二、當地政府性債券項目預算國庫撥付 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育費用支出 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
六、專業技能經費支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術旅游度假運動與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化保障機制和大學生就業結余 |
379.82 |
379.82 |
|
|
|
九、公共衛生身體健康支出費用 |
6330.3 |
6330.3 |
|
|
|
十、工業節能性撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鎮社群經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、公共交通搬家撥出 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源探礦問題等經費支出 |
|
|
|
|
|
15場、商業運作提供服務企業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技撥出 |
|
|
|
|
|
二十七、扶持別的沿海地區撥出 |
|
|
|
|
|
十七、自然美資源英文海域景象等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、個人住房基本保障費用 |
103.84 |
103.84 |
|
|
|
20、油糧商品產出性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、地震災害預防治療及緊急救援處理付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某個經費支出 |
|
|
|
年初純收入合計數 |
6816.96 |
本年度花費累計 |
6816.96 |
6816.96 |
|
年終財政廳付款結轉和節余 |
311.81 |
歲末財政廳審批結轉和余額 |
311.81 |
311.81 |
|
一、普通共公預決算國庫撥付 |
311.81 |
|
|
|
|
二、市政府性母基金預決算民政捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
7128.77 |
累計 |
7128.77 |
7128.77 |
|
2019當年度平常公用估算財政教育支出付款教育支出結算的時候表
部門:萬多
業務 |
總計 |
大致收支 |
工程項目性支出 |
|||
性能類別 科目必數字 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化藝術培訓費用支出 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
|
別學前教育結余 |
3.00 |
|
3.00 |
205 |
99 |
99 |
某個的教育性支出 |
3.00 |
|
3.00 |
208 |
|
|
時代保障機制和就業創業總支出 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上的公司的離離休 |
379.82 |
379.82 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機構離退居二線 |
7.07 |
7.07 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關教育事業基層單位基本的社會個人養老保險服務保險服務交費收支 |
256.04 |
256.04 |
|
208 |
05 |
06 |
機構企業發展的單位工作年金交款總支出 |
116.71 |
116.71 |
|
210 |
|
|
干凈身心健康其他支出 |
6330.3 |
4389.38 |
1940.92 |
210 |
04 |
|
共同健康 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
04 |
05 |
應急管理救護醫療機構 |
6191.43 |
4250.51 |
1940.92 |
210 |
11 |
|
行政部門企業行業醫學 |
138.87 |
138.87 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機構醫療設備 |
138.87 |
138.87 |
|
221 |
|
|
房產保駕護航開支 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革經費支出 |
103.84 |
103.84 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
總計 |
6816.96 |
4873.04 |
1943.92 |
2019年中常見公眾概預算財政花費補貼款主要花費部門預算表
機構:萬多
工作 |
加總 |
員資金投入 |
共公資金投入 |
||
實惠進行分類 題目商品編碼 |
課程和科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資會員福利花費 |
4587.66 |
4587.66 |
|
301 |
01 |
差不多月工資 |
281.58 |
281.58 |
|
301 |
02 |
津貼政府補貼政府補貼 |
159.56 |
159.56 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助費費 |
156.85 |
156.85 |
|
301 |
07 |
業績考核年終獎金 |
1319.15 |
1319.15 |
|
301 |
08 |
政府機關事業上行業總體養老安全安全手機繳費 |
256.04 |
256.04 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
116.71 |
116.71 |
|
301 |
10 |
退休職工通常醫院穩定繳付 |
138.87 |
138.87 |
|
301 |
11 |
因公員醫療服務經濟補貼付款 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會中維護納費 |
44.94 |
44.94 |
|
301 |
13 |
商品房個人公積金 |
103.84 |
103.84 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
別很大打工族薪資公益福利付出 |
2010.12 |
2010.12 |
|
302 |
|
設備和服務管理經費支出 |
247.73 |
|
247.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
10.11 |
|
10.11 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
03 |
管理咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
2.5 |
|
2.5 |
302 |
06 |
水電費 |
15.67 |
|
15.67 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主安全承包費 |
6.35 |
|
6.35 |
302 |
11 |
交通費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)管理費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.14 |
|
0.14 |
302 |
14 |
承租費 |
3.36 |
|
3.36 |
302 |
15 |
交互費 |
0.3 |
|
0.3 |
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具建筑服務費 |
10.52 |
|
10.52 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會事業費 |
29.78 |
|
29.78 |
302 |
29 |
活動費 |
19.64 |
|
19.64 |
302 |
31 |
因公用車的正常運作維護保養費 |
132.39 |
|
132.39 |
302 |
39 |
相關交通配套價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種品牌和服務項目收入支出 |
14.89 |
|
14.89 |
303 |
|
對本人和家中的補貼 |
1.02 |
1.02 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
0.73 |
0.73 |
|
303 |
10 |
各人林果業制造貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
別的對本人和中國家庭的經濟補貼 |
0.29 |
0.29 |
|
310 |
|
資產管理性收支 |
36.63 |
|
36.63 |
310 |
02 |
商務辦公裝置購進 |
28.65 |
|
28.65 |
310 |
03 |
專用型系統新購 |
3.06 |
|
3.06 |
310 |
07 |
產品信息電腦網絡及手機軟件購置費不斷更新 |
3.8 |
|
3.8 |
310 |
13 |
因公小二租車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
相關流量工具軟件購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和櫥窗陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
有形債務置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資金性付出 |
1.12 |
|
1.12 |
總金額 |
4873.04 |
4588.68 |
284.36 |
𒉰2019本年普通公共信息估算財政部門捐款“三公”專項資金及企事業單位自動運行專項資金付出結算的時候表
公司的:萬塊人民幣
通常情況共公成本預算民政審批“三公”費用 |
工商登記使用 費用竣工決算數 |
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總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動車輛折舊費及執行費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
公務活動私車 置辦費 |
因公專用車 自動運行費 |
||||||||||
預算表數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
部門預算數 |
|
1082.5 |
1063.39 |
|
|
1082.5 |
1063.39 |
850 |
846 |
232.5 |
217.39 |
|
|
2019第四季度政府部性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算撥付花費部門預算表
公司:十萬
新項目 |
累計數 |
大多開支 |
項目撥出 |
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性能區分 幾個會計科目標識號 |
課程和科目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度固定資產過負債的問題表 |
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稅額單位名稱:萬元左右 |
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數目 |
市場價值 |
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本年數 |
半年度數 |
本年數 |
半年度數 |
|
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
4448.36 |
5115.63 |
(一)流股權 |
—— |
—— |
481.81 |
449.28 |
(二)穩固債務 |
—— |
—— |
6415.78 |
7883.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
2532.29 |
2532.29 |
923.95 |
923.95 |
꧙ 2.實用設配(臺/套/輛) |
623 |
864 |
3518.77 |
4390.15 |
🔯 另外:(1)此車(輛) |
51 |
71 |
3055.04 |
3901.04 |
⛦ 正常因公買車 |
1 |
1 |
13.69 |
13.69 |
ꩲ 行政執法值崗租車 |
|
|
|
|
꧑ 珍禽工程專業新技術出行 |
|
|
|
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🥂 一些車輛使用 |
50 |
70 |
3041.35 |
3887.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
380 |
454 |
1883.91 |
2473.3 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
🐽 4.各種固定不動凈資產 |
—— |
—— |
89.15 |
95.89 |
ℱ 減:總共使用累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
2468.04 |
3237.8 |
(三)長期性的股權質押成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)太久國債融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中基金 |
—— |
—— |
30.84 |
39.64 |
✨ 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
12.03 |
18.79 |
(七)其它的債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
153.92 |
106.46 |
三、凈股本合計數 |
—— |
—— |
4294.44 |
5009.17 |
第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明
一、至于武漢市松江區醫藥救治重點2019每年純收入總支出預算總體性現象情況報告
滬市松江區醫用救護服務中心2019꧟年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
二、相對于佛山市松江區醫治救治心中2019每年收錄結算的時候現象說
本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。
三、介紹南京市市松江區醫療保健救援心中2019年花費結算的時候的情況詳細說明
當年度♈支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。
四、介紹東莞市松江區社區醫療救護服務中心2019當年度財政廳付款使收入性支出基本現狀這說明
廣州市松江區醫院應急核心2019♏年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
五、至于北京市松江區治療應急機構2019本年度一般的公共性估算財政預算補貼款撥出預算現狀描述
(一)通常現象公共信息預預算財政資金付款結余預算整體來說現象
佛山市松江區醫用救援核心2019🐈年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加
(二)普遍公共信息成本預算國庫補貼款費用支出 預算結構特征狀況
西安市松江區醫治應急學校2019꧒年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。
(三)常見共公項目預算不需要補貼款其他支出部門預算詳細情況
北京市松江區醫遼搶救中2019😼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:
1🗹、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。
2🤪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
3😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。
4ꦺ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
5꧅、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。
6꧑、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
7๊、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。
六、介紹西安市松江區醫學應急中心的2019一年度一般的公共信息項目預算民政撥付差不多費用支出 預算原因闡明
廣州市市松江區醫院緊急救援管理中心2019🌃年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:
1、൩工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、⛄商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
4、♕資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、關羽天津市松江區社區醫療救援基地2019第四季度一樣公共性概算財政資金付款“三公”經費預算總支出竣工決算環境說明書怎么寫
(一)“三公”專項經費財政其他支出撥付其他支出預算總的實際情況說。
廣州市松江區醫學緊急救援咨詢中心2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。
2019♉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🐷”三公”事業費的成本位置。國家公務使用車置辦及加載維系費付出以減少的最主要的主觀原因是從嚴設定”三公”金費的花銷比率。公務活動接待廳費無付出。
(二)“三公”勞務費財政局撥付付出部門預算實際的情況報告說明怎么寫。
2019ꦆ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:
公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。
ꦍ公務接待租車進行保養收入支出217.39余萬元。通常用以救治車每天的維修培訓定期維護、進貨保費、然油等。2019年,濟南市松江區醫療衛生救援中心點支出費用民政審批的因公專用車保證量為71輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、對廣州市松江區醫院救護重心2019第四季度部門性新基金概預算財政費用捐款費用竣工決算癥狀描述
佛山市松江區醫院緊急救援中心站2019季度無國家性資金預算表財政資金撥付費用支出 。
九、國有控股資本投資經驗預算表民政審批情況代表
南京市松江區醫療保健搶救管理中心2019季度無國有化股權投資操作項目預算財政局付款支出費用。
十、另一為重要方式方法的狀態表明
(一)工商登記運轉經費花費花費問題
東莞市松江區醫療保健救援中央2019當年度有機關使用事業費撥出。
(二)中央政府集中采購總支出事情
武漢市市松江區醫遼救援心中2019🦂年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)機動車、房個性化占據實際情況
西安市松江區醫疔救援學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用效績標準化管理實際情況
重慶市松江區治療救護重心2019🌠年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、財務廳補貼款年收入:指的單位年初度從本級財務廳個部門授予的財務廳補貼款,例如似的公共性成本預算表財務廳補貼款和政府部門性私募基金成本預算表財務廳補貼款。
二、事業上的性個人收益:指事業上的性計量單位大力開展專門業務流程行動以至于輔助行動完成的個人收益。
💟三、運營工資:指工作標準在正規業務部門主題活動形式下列關于手游輔助主題活動形式外面實施非獨自結算運營主題活動形式選取的工資。
四、其他盈利:指機構選取的除“財政部門審批盈利”、“人事盈利”、“合作經營盈利”等其他的盈利。
五、年末結轉和余額:就是指上一年度無法成功完成、結轉到當年度按有關的信息規范繼讀動用的費用。
﷽六、月底結轉和余額:指上財政年終或己前財政年終估算科學安排、因主觀能力造成改變無法按原策劃全面實施,需卡頓到后后財政年終按關與規范接著用的財政資金。
七、通常費用:指標準為切實保障部門一般轉運、完全日常生活事業任務卡而造成的四項費用。
🌊八、創業項目費用其他支出 費用:指企業單位為來完成特殊的行政性工做重任或事業的發展計劃,在主要費用其他支出 費用外面發現的幾項費用其他支出 費用。
𝕴九、合作營業費用花費 :指自己事業機關單位在專業的工作及幫助工作外進行非孤立結算合作營業工作會發生的費用花費 。
𝕴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦉ11、行政操作政府部門行駛費用:指行政操作政府部門和定義公務活動員法操作的事業工作單位政府部門的使用似的公共信息項目預算民政補貼款布置的核心其他費用支出 中的日常性共用費用其他費用支出 。