杭州市松江區婦幼護理所
2019半年度結算的時候
目 錄
第二這部分佛山市市松江區婦幼保健按摩所概述
一、大部分主要職責
二、培訓組織架構成
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
一、納入其他支出部門預算總表
二、使收入預算表
三、教育支出預算表
四、不需要捐款收入來源收入支出部門預算總表
五、似的共同估算財政性補貼款教育支出部門預算表
六、首要服務性概預算國庫撥付首要花費結算的時候表
七、正常公用設施預部門預算財政性補貼款“三公”資金投入及行政機關進行資金投入支出費用部門預算表
八、政府機構性母基金成本預算財政預算審批開支竣工決算表
九、債務欠債條件表
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
第七部門 詞釋疑
第一部分 上海市松江區婦幼保健所概況
一、首要職責權限
鄭州市松江區婦幼保建所負責管理全省各社區醫療干凈裝置婦幼保建業務部門診斷指導和方案孕育催促診斷。
二、部門制定
♌基于據此崗位工作職責,天津市松江區婦幼保健養生所4個貸款機構設置貸款機構,涉及到:工作室、年度計劃二孩科、婦保科、兒保科。
第二部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算表
2019當年度效益性支出竣工決算總表
企業:千元
利潤 |
支出費用 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、基本公共性預算表財政支出撥付創收 |
1646.81 |
一、正常公共性安全服務付出 |
|
二、當地政府性債卷估算財政局補貼款創收 |
|
二、外交史付出 |
|
三、上級領導補帖薪水 |
|
三、防御收入支出 |
|
四、事業上的純收入 |
143.95 |
四、公用很安全支出費用 |
|
五、管理納入 |
|
五、培育其他支出 |
|
六、付屬單位名稱上交國家工資 |
|
六、科學學技術水平付出 |
|
七、其他工資 |
178.19 |
七、傳統藝術出境游體育健康與傳媒廣告撥出 |
|
|
|
八、市場安全保障和就業機會費用 |
119.76 |
|
|
九、衛生防疫身心健康教育支出 |
1678.81 |
|
|
十、節約能源節能總支出 |
|
|
|
國慶、新型農村社區網站撥出 |
|
|
|
第十二、農林業水教育支出 |
|
|
|
13、交通出行運載經費支出 |
|
|
|
十四、資源量地質勘察新信息等其他支出 |
|
|
|
十六、商業服務服務業等收入支出 |
|
|
|
第十六、金融創新收支 |
|
|
|
二十七、救助另外的位置花費 |
|
|
|
二十、理所當然資源共享海底氣象臺等教育支出 |
|
|
|
19、自建房質量保障結余 |
21.33 |
|
|
二十五、糧油食品武器裝備產出總支出 |
|
|
|
二國慶、自然災害預治及救急控制教育支出 |
|
|
|
二十三、其它性支出 |
|
年初薪水自動求和 |
1968.95 |
年初費用預估合計 |
1819.9 |
用人事新基金補充收入支出差額 |
|
余額重新分配 |
98.15 |
年末結轉和節余 |
516.85 |
歲末結轉和余額 |
567.75 |
總共 |
2485.8 |
合計 |
2485.8 |
2019第四季度薪資收入部門預算表
計量單位:萬美金
投資項目 |
本年度收錄累計數 |
財政局付款年收入 |
領導補帖收錄 |
教育事業凈收入 |
營運創收 |
加盟方上交國家工資收入 |
同一效益 |
||||
功能分類 |
會計科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
1,968.95 |
1,646.81 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
208 |
|
|
社會的維護和自主創業付出 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上的企機關單位離辭職 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離退休年齡 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上行業差不多社區養老商業保險手機繳費其他支出 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關公司視野公司網絡職業年金網上繳費支出費用 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對政府部門企業政府部門通常醫療保障保障新基金的補貼費 |
38.68 |
38.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督的健康其他支出 |
1,827.86 |
1,505.72 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生防疫 |
1,799.08 |
1,476.94 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
03 |
婦幼按摩保健單位 |
1,743.79 |
1,421.65 |
|
143.95 |
|
|
178.19 |
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公用設施衛生間專題 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務工作企行政單位醫遼 |
28.78 |
28.78 |
|
- |
|
|
- |
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準治療 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保險費用支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改變收入支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
2019年支出費用結算的時候表
企業單位:上萬元
項目 |
本年度總支出累計 |
最基本費用 |
頂目費用 |
上交上級領導支出費用 |
運作收支 |
對復屬公司補貼申請書撥出 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
1,819.90 |
624.46 |
1,195.44 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障機制和就業形勢費用支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門行業工作單位離提前退休 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業公司的離退居二線 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業方幾乎醫療商業險商業險付費花費 |
52.95 |
52.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業心工作單位專業年金付費總支出 |
24.23 |
24.23 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
07 |
對行政標準行業標準關鍵社會養老保障基金投資的補助費 |
38.68 |
|
38.68 |
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生建康性支出 |
1,678.81 |
522.05 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公干凈衛生 |
1,650.03 |
493.27 |
1,156.76 |
|
|
|
|
210 |
04 |
03 |
婦幼健康平臺 |
1,594.74 |
493.27 |
1,101.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性服務性干凈專業 |
55.29 |
|
55.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業心機構醫療衛生 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業行業醫療保健 |
28.78 |
28.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有保障收支 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革性支出 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
2019月度國庫撥付凈收入經費支出預算總表
單位名稱:千元
工資 |
花費 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
項目 |
自動求和 |
正常公共信息概算財務捐款 |
區政府性債券概預算財政局撥付 |
一、一樣 公共信息概預算財政資金付款 |
1646.81 |
一、一樣通用安全服務結余 |
|
|
|
二、政府部性股權基金概預算不需要撥付 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、防御性支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全可靠經費支出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學工藝工藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文明旅遊教育與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社交后勤保障和學生就業花費 |
119.76 |
119.76 |
|
|
|
九、衛生防疫安全費用支出 |
1501.11 |
1501.11 |
|
|
|
十、節能技術綠色環保教育支出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮居委會撥出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線車輛運輸開支 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘察內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十三、商用安全制造業等其他支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融結余 |
|
|
|
|
|
十二、支助另一個的地方費用 |
|
|
|
|
|
18、理所當然資源英文淺海氣象站等撥出 |
|
|
|
|
|
19、租賃房保險花費 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
2、調味品物資供應儲備量費用 |
|
|
|
|
|
二11、洪澇有效預防及緊急救援工作撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、任何付出 |
|
|
|
本年度收入來源累計 |
1646.81 |
上年支出費用累計數 |
1642.2 |
1642.2 |
|
年終財政支出捐款結轉和余額 |
|
年底財政廳捐款結轉和盈余 |
4.61 |
4.61 |
|
一、普遍通用項目預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
二、區政府性母基金決算財政部門捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
1646.81 |
總結 |
1646.81 |
1646.81 |
|
2019年通常情況公共信息費用預算財務補貼款收支部門預算表
公司的:上萬元
項目流程 |
總計 |
差不多教育支出 |
建設項目花費 |
|||
功能模塊歸類 專業科目商品代碼 |
會計分類名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界基本保障和擇業總支出 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
|
政府部門參公工作單位離退休之 |
119.76 |
81.08 |
38.68 |
208 |
05 |
02 |
事業的單位的單位離養老金 |
3.90 |
3.90 |
|
208 |
05 |
05 |
機關視野方視野方幾乎醫療商業險商業險交款收入支出 |
52.95 |
52.95 |
|
208 |
05 |
06 |
機關部門事業有成部門職業技能年金交費花費 |
24.23 |
24.23 |
|
208 |
05 |
07 |
對機關自己事業公司的自己事業公司的常規給個人養老保險金投資基金的補貼費 |
38.68 |
|
38.68 |
210 |
|
|
衛生監督身體健康收支 |
1,501.11 |
476.25 |
1,024.86 |
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
1,472.33 |
447.47 |
1,024.86 |
210 |
04 |
03 |
婦幼健康保健結構 |
1,417.04 |
447.47 |
969.57 |
210 |
04 |
09 |
大量共公清潔衛生督查通知 |
55.29 |
|
55.29 |
210 |
11 |
|
行政處事業心單位名稱診療 |
28.78 |
28.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上部門醫療衛生 |
28.78 |
28.78 |
|
221 |
|
|
房間擔保總支出 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
|
房間改革方案費用 |
21.33 |
21.33 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
1,642.20 |
578.66 |
1,063.54 |
2019當年度一半公用設施費用預算財務付款根本支出費用部門預算表
公司的:萬美元
大型項目 |
加總 |
人工資金投入 |
公用設施資金 |
||
城市發展總類 專業科目編號 |
學科名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資發福利性支出 |
530.32 |
530.32 |
0.00 |
301 |
01 |
常見員工工資 |
75.34 |
75.34 |
|
301 |
02 |
津貼費國家補貼 |
38.87 |
38.87 |
|
301 |
03 |
薪金 |
0.00 |
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費 |
12.62 |
12.62 |
|
301 |
07 |
工作績效薪水 |
270.57 |
270.57 |
|
301 |
08 |
機構衛生事業政府部門核心頤養天年保費繳納 |
52.95 |
52.95 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
24.23 |
24.23 |
|
301 |
10 |
干部職工大致醫療設備保障繳付 |
28.78 |
28.78 |
|
301 |
11 |
國家國家公務員醫療保健補貼網上繳費 |
0.00 |
|
|
301 |
12 |
相關時代維護手機繳費 |
5.63 |
5.63 |
|
301 |
13 |
住宅個人公積金 |
21.33 |
21.33 |
|
301 |
14 |
診療費 |
0.00 |
|
|
301 |
99 |
其它公司優惠支出費用 |
0.00 |
|
|
302 |
|
品牌和的服務開支 |
44.44 |
0.00 |
44.44 |
302 |
01 |
接待室費 |
2.12 |
|
2.12 |
302 |
02 |
包裝印刷費 |
0.00 |
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.00 |
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.00 |
|
|
302 |
06 |
用電費 |
22.68 |
|
22.68 |
302 |
07 |
輕工費 |
0.00 |
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
0.00 |
|
|
302 |
09 |
物業客服管理制度費 |
0.00 |
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.15 |
|
1.15 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)預算 |
0.00 |
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
0.00 |
|
|
302 |
14 |
供應費 |
0.00 |
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.00 |
|
|
302 |
16 |
訓練費 |
0.00 |
|
|
302 |
17 |
國家公務迎送費 |
0.00 |
|
|
302 |
18 |
用原成本費 |
0.00 |
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
0.00 |
|
|
302 |
25 |
轉用生物質費 |
0.00 |
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
0.00 |
|
|
302 |
27 |
委托代為服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
28 |
總工會經費預算 |
7.25 |
|
7.25 |
302 |
29 |
獎勵費 |
3.18 |
|
3.18 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃啟用運營費 |
0.00 |
|
|
302 |
39 |
另外的交通線成本費用 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
40 |
稅金及附帶服務費 |
0.00 |
|
|
302 |
99 |
另一設備和服務質量總支出 |
3.06 |
|
3.06 |
303 |
|
對個人賬戶和家人的補貼政策 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
3.90 |
3.90 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的綠植基地生孩子國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的對個體戶和家族的補貼 |
|
|
|
310 |
|
資本性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室產品置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級機械置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網洛及系統軟件置辦創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網道具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和櫥窗陳列品采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的債務購進 |
|
|
|
310 |
99 |
許多基金性經費支出 |
|
|
|
預估合計 |
578.66 |
534.22 |
44.44 |
2019全年平常公用設施費用財政部門捐款“三公”金費及機關單位執行金費開支部門預算表
政府部門:萬
一般的公用設施成本預算財政局捐款“三公”金費 |
行政機關自動運行 資金投入結算的時候數 |
|||||||||||
累計 |
因公回國 (境)費 |
因公出行購買及程序運行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 購入費 |
公務接待專車 執行費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
預算數 |
預算表數 |
預算數 |
概預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
|
0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1 |
|
2019財政預算年度部門性投資基金概預算財政預算撥付開支部門預算表
機關單位:萬美金
工程項目 |
合計數 |
大致性支出 |
工程項目費用支出 |
|||
功能鍵分類管理 課程和科目數字 |
課程和科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
|
|
|
注:上海市松江區婦幼保健所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019財政年度資源流動負債現狀表 |
||||
|
|
金額才的單位:來萬 |
||
|
比例 |
意義 |
||
年終數 |
年終數 |
年末數 |
年終數 |
|
一、資本累計 |
—— |
—— |
1206.53 |
1272.81 |
(一)流動量固定資產 |
—— |
—— |
887.18 |
918.92 |
(二)進行固定資本 |
—— |
—— |
1233.83 |
1302.01 |
其中:1.房屋(平方米) |
370 |
370 |
18.72 |
18.72 |
♊ 2.普通主設備(臺/套/輛) |
131 |
132 |
432.3 |
470.97 |
♊ 這其中:(1)此車(輛) |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
🐷 基本國家公務私車 |
|
|
|
|
🦩 衛生監督執法交警執法出行 |
|
|
|
|
𝓡 特殊工種行業技木公務車 |
|
|
|
|
✤ 某些車輛 |
2 |
2 |
182.95 |
182.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.43 |
78.43 |
3.專用設備(臺/套) |
48 |
50 |
771.59 |
801.1 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
149.8 |
149.8 |
🍒 4.另外統一資源 |
—— |
—— |
|
|
꧟ 減:加權平均折舊費及減值備考 |
—— |
—— |
914.48 |
1024.13 |
(三)經常股權質押投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常性公司債券交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)現建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形中基金 |
—— |
—— |
|
79.32 |
ཧ 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
|
3.31 |
(七)各種資源 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
6.89 |
10.64 |
三、凈股本總計 |
—— |
—— |
1199.64 |
1262.17 |
第三部分 上海市松江區婦幼保健所2019年度決算情況說明
一、并于成都市松江區婦幼保健品所2019每年年收入費用支出 部門預算總體性具體情況報告書怎么寫
杭州市松江區婦幼養身所2019🔯年度收入總計為2485.8萬元、支出總計為2485.8萬元。與2018年度相比,收入總計增加191.18萬元、支出總計增加191.18萬元。主要原因:財政撥款收入增加。人員經費、項目支出均增加。
二、觀于佛山市松江區婦幼中醫保健所2019年終創收預算情況下說明書怎么寫
本年度🍬收入合計1968.95萬元,其中:財政撥款收入1646.81萬元,占83.64%;事業收入143.95萬元,占7.3%;經營收入其他收入178.19萬元,占9.06%。
三、關與廣州市松江區婦幼養身所2019年度目標撥出結算的時候狀況說明書怎么寫
年初🥀支出合計1819.9萬元,其中:基本支出624.46萬元,占34.31%;項目支出1195.44萬元,占65.69%。
四、關干蘇州市松江區婦幼護理所2019本年財政性支出審批收入來源性支出基本問題介紹
東莞市松江區婦幼保養所2019🌠年度財政撥款收支總決算1646.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.32萬元,增長17.59%。主要原因:財政撥款基本收入、項目收入增加。人員經費、項目支出均增加。。
五、管于西安市松江區婦幼保健養生所2019財政局年度一樣公共服務預算表財政局撥付撥出竣工決算情況代表
(一)常見公用預算不需要審批收支預算總體目標時候
滬市松江區婦幼按摩保健所2019꧃年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,占本年支出合計的90.24%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加241.71萬元,增長17.26%。主要原因:財政撥款基本支出、項目支出增加。人員經費、項目支出均增加。。
(二)大部分通用項目預算財政付出付款付出預算設計環境
武漢市松江區婦幼預防保健所2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出1642.2萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)119.76萬元,占7.29%;衛生健康支出(類)1501.11萬元,占91.41%;住房保障支出(類)21.33萬元,占1.3%。
(三)一般的通用概算財政局補貼款撥出結算的時候具有情況
鄭州市松江區婦幼調理所2019💞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1988.8萬元,支出決算為1646.81萬元,完成年初預算的82.8%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:本年度一般公共預算財政撥款基本支出、項目支出減少。其中:
1🍸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休職工福利費的發放。年初預算為11.23萬元,支出決算為3.9萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年退休職工發放的福利費減少。
2🅺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為72.46萬元,支出決算為52.95萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工繳納基本養老保險減少。
3𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算為28.99萬元,支出決算為24.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年職工職業年金繳費支出減少。
4𝓰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)對機關事業單位基本養老保險基金的補助(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算為40.68萬元,支出決算為38.68萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年該類款項支出減少。
5😼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)。主要用于:開展日常經營、開展業務運行支出、艾滋病標本轉運項目等。年初預算數為1736.76萬元,支出決算數為1594.74萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度項目支出費用減少。
6🌼、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:中央資金艾滋病專項,免費孕前優生健康檢查。年初預算35萬元,支出決算數為55.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度后續下撥中央艾滋病專項資金,未列支于年初預算。
7🧔、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于職工醫療金支出。年初預算數為34.42萬元,支出決算數為28.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工醫療金支出減少。
8🐭、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為25.36萬元,支出決算數為21.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:年初社保基數偏低。
六、關與昆明市松江區婦幼健康所2019每年一半公眾概預算財政局捐款首要撥出預算情況報告代表
滬市松江區婦幼養護所2019💧年度一般公共預算財政撥款基本支出578.66萬元,包括人員經費534.22萬元,公用經費44.44萬元。基本支出中:
1🦋、工資福利支出530.32萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。
2💜、商品和服務支出44.44萬元,主要用于:辦公費、電費、差旅費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助3.9萬元,主要用于:退休費。
七、關于上海市松江區婦幼保健所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要捐款收入支出部門預算總體經濟情況說明書怎么寫。
濟南市松江區婦幼養生保健所2019🌠年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度未發生公務招待費。
2019♑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0萬元,降低0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0萬元,降低0%;公務接待費支出決算減少0萬元,降低0%。
(二)“三公”預備費財政局撥付結余結算的時候到底現狀說明書怎么寫。
沈陽市松江區婦幼保健養生所2019全年無“三公”接待費財政部門付款費用支出 。
八、有關南京市市松江區婦幼保養所2019年度目標地方政府性私募基金財政局預算財政局補貼款費用支出 竣工決算情況報告表示
重慶市松江區婦幼保健養生所2019全年度無當地政府性債卷費用預算民政捐款開支。
九、國家資源運營預算表財政資金審批現象介紹
滬市松江區婦幼養身所2019年度目標無國家基金企業經營估算財政部門補貼款其他支出。
十、某個最重要特別注意的情況報告解釋
(一)國家機關啟用經費費用費用事情
東莞市松江區婦幼護理所2019本年度無機物關加載預備費教育支出。
(二)市政府招標管理總支出具體情況
北京市ꦫ松江區婦幼保健所2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為81.44萬元,其中:貨物采購金額71.12萬元、服務采購金額10.32萬元。
(三)行駛、房子特定擠占情形
深圳市松江區婦幼預防保健所2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算業績考核操作環境
上海市松江區婦幼保健所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:鄭州市松江區婦幼保養所決算業績考核治理方式,開發了逐步完善的決算業績考核治理運行機理;🥃全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1210.54萬元,平均得分82分。(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目1個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
💝一、不需要廳支出補貼款薪資收入:指企事業單位當月度度從本級不需要廳支出行政部門確認的不需要廳支出補貼款,是指通常情況公開民政局費用預算不需要廳支出補貼款和縣政府性基金投資民政局費用預算不需要廳支出補貼款。
ꦜ二、工作發展收益:指工作發展企業單位推進專業性項目主題的活動下列不屬于外掛主題的活動有的收益。最主要的是:女人核查收益、未成年人體驗收益。
꧑三、營運個人收入水平:指事業心計量單位在職業銷售業務游戲活躍還有其輔助器游戲活躍之余進行非自立測算營運游戲活躍爭取的個人收入水平。
🐟四、許多薪資來源:指單位名稱擁有的除“民政撥付薪資來源”、“事業性薪資來源”、“生產經營薪資來源”等之外的薪資來源。常見是:非同級民政撥付薪資來源。
五、月初結轉和余額:就是指上一年度暫未搞定、結轉到當年度按相關的英文規定再次動用的資本。
🐻六、年尾結轉和余額:指當全當每年或現在全年成本預算制定準備、因主觀性因素情況變化規律難以按原準備推行,需時間延遲到往后全年按相關歸定已經操作的費用。
七、幾乎費用:指政府部門為確保組織機構通常行駛、完全平日做工作責任而發現的四項費用。
💎八、大型項目教育結余:指組織為完全既定的行政管理運行人物或事業不斷發展不斷發展夢想,在最基本教育結余本身造成的貼心的售后服務教育結余。
ꦗ九、自主銷售經營撥出費用:指創業部門在專業化過程及手游輔助過程認知能力實施非獨有測算自主銷售經營過程發生的撥出費用。
𓃲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💟國慶、政府部門機關正常運作事業費概算:指政府部門廠家和定義國家企業編法處理的企業廠家實用應該共同概算財政廳撥付籌劃的通常性開支中的此外生活中公共事業費概算性開支。