蘇州市松江區新橋鎮居委環衛售后服務網站點
2018全年度單位預算
目 錄
一、部件 杭州市松江區新橋鎮社區網站食品衛生售后服務學校概貌
一、常見工作職責
二、貸款機構放置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、盈利付出竣工決算總表
二、凈收入竣工決算表
三、撥出預算表
四、民政付款個人收入支出費用結算的時候總表
五、普通公用預算財政總支出付款總支出預算表
六、最基本服務性預算表財政部門捐款最基本總支出竣工決算表
七、普通通用工程預算財務捐款“三公”接待費其他支出及國家機關執行接待費其他支出其他支出竣工決算表
八、人民政府性資金估算國庫付款其他支出預算表
九、資產投資欠債情況報告表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
然后一部分 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、具體職權
♓新橋鎮街道辦環境環境衛生情況監督業務公司局是所集小區醫疔學校、防控、綠色健康保健、治愈、綠色健康幼教和工作的方案孕育技術應用培訓為合二為一的面層街道辦小區醫疔學校環境環境衛生情況監督業務學校。公司局應用于松江區西北部,東鄰閔行區莘莊鎮,公司局承受著新橋鎮的一般小區醫疔學校、公用環境環境衛生情況監督和街道辦環境環境衛生情況監督業務工作的。
二、單位配置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設機購,例如:ꦕ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度效益費用預算總表
廠家:萬元左右
盈利 |
總支出 |
||
好項目 |
預算數 |
品牌 |
預算數 |
一、財政預算捐款工資收入 |
4,594.53 |
一、似的服務培訓性服務培訓費用支出 |
|
這之中:區政府性基金投資項目預算財務補貼款 |
|
二、外交史經費支出 |
|
二、領導補助費薪資 |
559.49 |
三、飲水機教育支出 |
|
三、行業薪水 |
6,640.62 |
四、公眾衛生其他支出 |
|
四、合作經營年收入 |
|
五、學前教育收入支出 |
7.62 |
五、附帶機構上交收入水平 |
|
六、專業水平支出費用 |
|
六、其他收益 |
770.43 |
七、企業文化運動與文化傳播性支出 |
|
|
|
八、市場有保障和就業形勢其他支出 |
533.93 |
|
|
九、治療清潔與進度表養育撥出 |
11,589.99 |
|
|
十、能源管理節能減排費用支出 |
|
|
|
國慶、新型農村小區花費 |
|
|
|
第十二、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
第十五、城市交通裝運收入支出 |
|
|
|
十四、物資堪探新信息等費用支出 |
|
|
|
十四、商業運作提供流通業等撥出 |
|
|
|
16、網絡金融費用 |
|
|
|
十八、救助別地段性支出 |
|
|
|
十九、土地資源深海氣象局等性支出 |
|
|
|
19、往房服務保障其他支出 |
129.59 |
|
|
二是、油糧材料物資儲備庫結余 |
|
|
|
二11、別的收支 |
|
上年收錄總計 |
12,565.07 |
本年度性支出累計 |
12,261.13 |
用企業發展理財產品擬補收支明細差額 |
|
余額安排 |
275.65 |
今年初結轉和余額 |
202.46 |
年尾結轉和余額 |
230.75 |
總結 |
12,767.53 |
累計 |
12,767.53 |
2018年中薪資部門預算表
企業:百萬元
好項目 |
年初薪水合計數 |
民政審批薪資 |
領導補助費營收 |
企事業個人收入 |
合作經營年收入 |
加盟公司的上交收益 |
任何創收 |
||||
功能分類 |
管理費用名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
的教育費用 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
自修及教學 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
技術培訓花費 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會生活有效保障了和出去上班付出 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業組織離養老 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的行業離養老金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人事計量單位大致醫養商業險付費收入支出 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記教育事業組織職業分析年金網上繳費費用 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療保障食品衛生與預計養育經費支出 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
表層醫藥環保裝置 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城小區衛生情況結構 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
別的基層員工醫療管理清潔衛生平臺經費支出 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
基礎公共信息健康服務培訓 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公計量單位醫療設備 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
創業單位名稱醫療管理 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
個人住房安全保障花費 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
自建房改革方案教育支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018第四季度付出預算表
廠家:萬美元
工程項目 |
上年收支自動求和 |
核心經費支出 |
工程項目支出費用 |
上交國家領導開支 |
營運支出費用 |
對所屬公司的補助款費用支出 |
||||
功能分類 |
課程明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接教育支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
訪學及培訓班 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓學習總支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
的社會擔保和學生就業花費 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業心公司離養老金 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業發展組織離退居二線 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司事業公司根本養老人身險人身險激費收支 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
單位名稱事業單位名稱職業技能年金繳納性支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生管理與預計生小孩費用支出 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
表層醫疔清潔培訓機構 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務站干凈培訓機構 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
某個基層人員醫療器械干凈裝置性支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公共服務清潔衛生 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
一般共同干凈提供服務 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政部門企事業部門醫治 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展組織醫療機構 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
公寓房質量保障收入支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
往房機構改革收支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018本年財政其他支出捐款納入其他支出結算的時候總表
公司:萬的大寫
利潤 |
其他支出 |
||||
大型項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預估合計 |
大部分公眾民政預算民政審批 |
地方政府性股權基金費用預算民政付款 |
一、平常共同成本預算國庫捐款 |
4,594.53 |
一、常見共公服務保障結余 |
|
|
|
二、以政府性新基金費用民政撥付 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全總支出 |
|
|
|
|
|
四、公開健康付出 |
|
|
|
|
|
五、的教育總支出 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、合理工藝收入支出 |
|
|
|
|
|
七、企業文化運動與新傳媒撥出 |
|
|
|
|
|
八、世界的保障和專業教育開支 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫療設備公共衛生與預計生二胎開支 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、節能減排性環保性付出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉街道社區性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、城市交通搬運性支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探礦數據信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、商用功能業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業撥出 |
|
|
|
|
|
十八、救助其它區縣收支 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋能氣象觀測等付出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房保證結余 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
二是、油糧油料產出其他支出 |
|
|
|
|
|
二五一、某些經費支出 |
|
|
|
本年度薪水合計數 |
4,594.53 |
當年度其他支出總金額 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
年末民政撥付結轉和盈余 |
|
年終國庫審批結轉和余額 |
|
|
|
通常情況下公共服務概算不需要審批 |
|
|
|
|
|
鎮政府性股權基金項目預算國庫付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4,594.53 |
累計 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018第四季度一半共同預竣工決算財政局付款教育支出竣工決算表
廠家:億元
創業項目 |
總計 |
基本性總支出 |
活動費用 |
|||
技能種類 考試科目商品編號 |
題目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
的教育其他支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
訓練及訓練 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習撥出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
發展擔保和畢業生就業經費支出 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
財政行業院校離養老 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作企業離退居二線 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關人事基層單位職位年金網上繳費結余 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫疔干凈與記劃懷孕其他支出 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基層工作社區醫療干凈公司 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
城市發展小區衛生監督結構 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
的群眾醫療服務環保構造支出費用 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
最基本公益性衛生監督服務于 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
租賃房維護結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
租賃房轉型性支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
加總 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018本年一樣 公眾預算表財政部門付款關鍵花費竣工決算表
部門:萬的大寫
項目 |
預估合計 |
相關人員專項經費 |
共公資金投入 |
||
國家經濟分類管理 科目表編寫代碼 |
考試科目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪福利金開支 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
基礎年薪 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
補帖補帖 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
機構教育事業方基本的社會養老商業保險商業保險金 |
|
|
|
301 |
09 |
職業類型年金納費 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
教工幾乎醫療保健商業險付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫院政府補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其余中國社會有保障繳納 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
住宅北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水好處撥出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
商品價格和貼心服務經費支出 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手續訂費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的材質費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
國家公務私車行駛維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個出行成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動加盟費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一設備和服務的其他支出 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對用戶和小家庭的補助款 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫學費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
我林果業生產制造津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其余一個人和普通家庭的補貼費用 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性收支 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦公區機器設備購進 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
用儀器新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊微信網絡及手機軟件新購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通銀行器具購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的股本購進 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產投資性收支 |
|
|
|
自動求和 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018財政局年度一般的共公預算表財政局審批“三公”金費及行政機關執行金費支出費用部門預算表
機構:千元
普通公眾預算表財政廳撥付“三公”金費 |
行政單位電腦運行 金費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動使用車新購及程序運行費 |
國家公務接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待公務車 購進費 |
國家公務專用車 正常運行費 |
||||||||||
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018半年度政府機構性投資基金財政預算預算財政預算捐款性支出結算的時候表
廠家:萬是
項目 |
合計數 |
核心費用支出 |
產品費用支出 |
|||
技能分級 管理費用代碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
加總 |
|
|
|
注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度固定資產資產負債情況報告表 |
||||
|
|
收入額政府部門:萬的大寫 |
||
|
比例 |
的價值 |
||
月初數 |
年底數 |
期初數 |
年終數 |
|
一、財產預估合計 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)游動資本 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)固定好凈資產 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
♓ 似的因公車輛使用 |
|
|
|
|
▨ 聯合執法執勤點小二租車 |
|
|
|
|
✃ 特類正規專業技巧私家車 |
|
|
|
|
⛄ 一些車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
✅ 4.某些固定不動資金 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
🐼 減:累記折舊費及減值注意 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)修建中項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的資本 |
—— |
—— |
|
77.96 |
🔯 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)各種基金 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債自動求和 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈資本累計 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關羽傷害市松江區新橋鎮平臺安全衛生售后服務中2018年度目標收錄結余部門預算總體經濟情況報告解釋
傷害市松江區新橋鎮片區食品衛生安全服務重心2018💃年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所看診接待量比去年延長,非處方藥等公供預備費延長。
二、關于幼兒園南京市松江區新橋鎮區域清潔衛生業務服務部2018當年度薪資收入結算的時候前提原因分析
本年度𝔍收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、管于鄭州市松江區新橋鎮街道辦事處清潔服務于主2018季度收支預算現狀代表
當年度ꦆ支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、有關于天津市松江區新橋鎮社區售后服務站安全售后服務基地2018全年度財政資金捐款薪資收入收入支出總體布局條件說明怎么寫
蘇州市松江區新橋鎮小區衛生防疫提供服務服務網站2018📖年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、對於成都市松江區新橋鎮街道清潔衛生服務管理中心站2018年末普遍服務性概預算國庫審批教育支出部門預算狀態說
(一)應該公開預算表財政資金撥付收支預算總體經濟情況
天津市松江區新橋鎮社區服務性站衛生監督服務性中央2018♛年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)般共同預結算的時候國庫付款其他支出結算的時候型式實際情況
蘇州市松江區新橋鎮街道辦事處環保服務項目核心2018♛年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)一樣公開預算表財政廳補貼款花費預算準確癥狀
成都市松江區新橋鎮社區服務保障中心站環保服務保障中心站2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1🌞、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2🌱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𓃲、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4🎃、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5🌳、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6⭕、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7🃏、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
𓆉七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入財政廳補貼款開支竣工決算總體設計癥狀說明書怎么寫。
南京市松江區新橋鎮街道辦事處公共衛生服務保障公司2018季度無“三公”事業費財政性付款付出。
八、對於成都市松江區新橋鎮街道社區保障防疫保障中心點2018一年度人民政府性母基金預結算的時候財政經費支出捐款經費支出結算的時候癥狀代表
天津市松江區新橋鎮居委衛生防疫服務的基地2018本年無現政府性理財產品項目預算財政部門撥付花費。
九、集體所有制充分營業預決算財政預算捐款條件講解
♌天津市松江區新橋鎮社區服務管理站安全衛生服務管理主2018年度目標無國企資產投資運作預算表財政資金付款費用。
十、許多首要相關事宜的情況報告闡明
(一)行政機關行駛專項經費結余情況發生
滬市松江區新橋鎮小區食品衛生服務管理管理中心2018每年無機物關運轉金費撥出。
(二)人民政府選擇收支問題
蘇州市松江區新橋鎮居委會衛生管理安全服務管理中心2018🅘年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018𒁃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)行駛、室內特別被占情況報告
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算考核菅理環境
ℱ上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行創業好項目“先評定后進庫”的前提,提生創業好項目概預算核編高質量;全的過程業績考核菅理實行狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
💫一、不需要審批利潤:指的單位當本季度從本級不需要職能部門授予的不需要審批,具有應該公用概算不需要審批和部門性基金投資概算不需要審批。
💧二、企業發展上的創收:指企業發展上的公司的開發專業金融產品的活動方案和其手游輔助的活動方案贏得的創收。最主要的是:醫療器械創收、服務性安全創收等。
ꦺ三、管理使收益:指視野組織在專業保險業務運動以及輔助的運動后落實非獨立自主成本計算管理運動贏得的使收益。
♔四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、年終結轉和盈余:就是指上一年度暫不已完成、結轉到年初按有關的信息歸定一直食用的的資金。
🌳六、年底結轉和盈余:指本年中度或過去年中項目預算具體安排、因合理性條件有變化無常沒法按原方案具體實施,需時間延遲到后面年中按關干明文規定再繼續采用的金額。
𝓀七、幾乎支出費用費用:指作業單位為得到保障結構平日機器運行、來完成平日作業目標而發生的貼心的售后服務支出費用費用。
🐓八、創業項目其他撥出:指單位名稱為實現某的財政上班工作項目或參公開發的目標,在根本其他撥出外發生了的貼心的售后服務其他撥出。
九、生意管理撥出:指企業部門在職業活躍及助手活躍以外組織開展非孤立賬務處理生意管理活躍突發的撥出。
🍬十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一國慶、部門程序運行事業上費:指行政訴訟行業和定義公務接待員法監管的事業上行業用通常情況下公供工程預算財務付款制定計劃的根本費用性支出 中的平時公供事業上費費用性支出 。