天津市松江區新橋鎮社區網站清潔服務質量機構
2019全年度結算的時候
目 錄
第一次有些 昆明市松江區新橋鎮街道辦事處干凈衛生服務保障平臺概貌
一、主耍管理職能
二、結構設施
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收益總支出結算的時候總表
二、使收入預算表
三、費用竣工決算表
四、財務補貼款收益收支竣工決算總表
五、通常情況下共同費用財政廳審批費用部門預算表
六、一般來說公眾概預算不需要審批根本費用支出 預算表
七、一樣 公開工程預算民政撥付“三公”專項資金及行政機關開機運行專項資金花費部門預算表
八、政府部門性股權基金估算財政廳審批撥出部門預算表
九、財產流動負債情況表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四步那部分 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、關鍵工作職責
ไ新橋鎮居委干凈環衛產品基地一所集醫院、防、綠色養生、康復訓練、綠色教導和記劃發育技術水平建議為三合一的底層居委醫院干凈環衛產品組織機構。基地坐落于松江區東南部,東鄰閔行區莘莊鎮,基地負責著新橋鎮的基本上醫院、通用干凈環衛和居委干凈環衛產品工作中。
二、貸款機構裝置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個增設組織機構,包擴:﷽行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年創收費用支出 竣工決算總表
機關單位:萬多
盈利 |
結余 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
竣工決算數 |
一、正常公益性費用民政撥付收入水平 |
5,270.02 |
一、基本上公共信息精準服務花費 |
|
二、部門性新基金費用預算財政局付款創收 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上級領導補貼金凈收入 |
|
三、飲水機支出費用 |
|
四、事業單位收錄 |
8,106.35 |
四、公眾衛生性支出 |
|
五、操作薪資收入 |
|
五、基礎教育結余 |
8.45 |
六、所屬院校上交收錄 |
|
六、完美技木教育支出 |
|
七、各種年收入 |
212.99 |
七、文化課市場體育教育與影視傳媒收入支出 |
|
|
|
八、世界服務和就業前景總支出 |
553.27 |
|
|
九、清潔衛生總支出 |
12,774.20 |
|
|
十、能源管理環保健康收入支出 |
|
|
|
十一月、城鄉經濟小區花費 |
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
|
|
|
第十三、交通費物流運輸花費 |
|
|
|
十四、資源量勘測企業信息等收支 |
|
|
|
第十、房地產業的制造業等收入支出 |
|
|
|
第十五、風險管控教育支出 |
|
|
|
二十七、支助其他各地其他支出 |
|
|
|
二十、自然生態材料淺海景象等收入支出 |
|
|
|
19、房間有效保障了支出費用 |
150.21 |
|
|
三十、糧油加工材料物資儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、災情防治法及應急方案的管理收入支出 |
|
|
|
二12、一些費用支出 |
|
上年利潤合計數 |
13,589.36 |
本年度付出加總 |
13,486.13 |
用事業上貨幣基金擬補開支差額 |
|
節余分配比例 |
162.74 |
年末結轉和余額 |
230.74 |
歲末結轉和盈余 |
171.23 |
共計 |
13,820.10 |
總結 |
13,820.10 |
2019年末凈收入結算的時候表
組織:萬是
該項目 |
上年使收入加總 |
財政支出補貼款創收 |
上司經濟補貼收入水平 |
事業上的薪水 |
自主經營薪水 |
附屬工作單位上交國家薪資收入 |
某個收入來源 |
||||
功能分類 |
管理費用種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
13,589.36 |
5,270.02 |
0 |
8,106.35 |
0 |
0 |
212.99 |
|
205 |
|
|
培育總支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
進修申請及技術培訓 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓班性支出 |
8.45 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
生活維護和大學生就業費用 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業心企業離退休工資 |
553.27 |
6.37 |
0 |
546.90 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成計量單位離養老 |
7.28 |
6.37 |
0 |
0.91 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關創業計量單位基本性社會養老險行業手機繳費支出費用 |
375.28 |
0 |
0 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生事業部門的職業年金交款收支 |
170.71 |
0 |
0 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
安全衛生營養性支出 |
12,877.43 |
5,255.20 |
0 |
7,409.24 |
0 |
0 |
212.99 |
|
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務干凈衛生設備 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮小區衛生管理單位 |
10,237.01 |
3,516.04 |
0 |
6,557.20 |
0 |
0 |
163.77 |
|
210 |
04 |
|
公益性食品衛生 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
04 |
08 |
總體工作性食品衛生工作 |
2,437.71 |
1,739.16 |
0 |
649.33 |
0 |
0 |
49.22 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業機關單位醫療器械 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫用 |
202.71 |
0 |
0 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
房產有效保障總支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
商品房深化改革其他支出 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房房貸公積金 |
150.21 |
0 |
0 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
2019本年度總支出部門預算表
政府部門:萬的大寫
活動 |
年初其他支出合計數 |
差不多結余 |
大型項目結余 |
繳納上司費用 |
運作花費 |
對附加組織補貼金經費支出 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
13,486.13 |
12,864.17 |
621.96 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
|
|
教育教學撥出 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
|
自修及培順 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
08 |
03 |
學習費用 |
8.45 |
0 |
8.45 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會存在基本保障和找工作結余 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政部門視野方離退體 |
553.27 |
553.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
工作政府部門離退休工資 |
7.28 |
7.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
單位名稱工作單位名稱根本頤養穩妥交款總支出 |
375.28 |
375.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展企業職業類型年金交費花費 |
170.71 |
170.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔身體健康教育支出 |
12,774.20 |
12,160.69 |
613.51 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
基礎醫學衛生防疫培訓機構 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市居委干凈衛生學校 |
10,100.19 |
9,643.39 |
456.80 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
通用安全衛生 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
大多通用安全衛生精準服務 |
2,471.30 |
2,314.59 |
156.71 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門事業有成單位名稱醫療衛生 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心廠家醫療設備 |
202.71 |
202.71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
公房的保障收支 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
租賃房制度改革其他支出 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
150.21 |
150.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年財政部門撥付收入水平其他支出結算的時候總表
企業:上萬元
創收 |
收入支出 |
||||
工程項目 |
預算數 |
大型項目 |
預估合計 |
平常共公成本預算財政局捐款 |
部門性母基金預決算財政廳捐款 |
一、一般的公開估算財政資金捐款 |
5,270.02 |
一、一般來說通用的服務付出 |
|
|
|
二、中央政府性資金項目預算財政支出審批 |
|
二、外交關系開支 |
|
|
|
|
|
三、中國國防花費 |
|
|
|
|
|
四、公共信息安會結余 |
|
|
|
|
|
五、的教育收支 |
8.45 |
8.45 |
|
|
|
六、物理學高技術花費 |
|
|
|
|
|
七、文化教育市場體育課與影視傳媒其他支出 |
|
|
|
|
|
八、社會中保險和工作收支 |
6.37 |
6.37 |
|
|
|
九、衛生管理營養健康經費支出 |
5,255.20 |
52,55.20 |
|
|
|
十、能源管理干凈撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、村鎮建設社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、路網運載收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、能源探勘圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十六、商家服務質量業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財經收支 |
|
|
|
|
|
十二、支助相關省份經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然是資源性海底氣象學等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、房間保險花費 |
|
|
|
|
|
第二十、調味品應急物資存量結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、氣象災害有效預防及救急菅理支出費用 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關付出 |
|
|
|
年初個人收入加總 |
5,270.02 |
上年花費合計數 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
本年國庫撥付結轉和節余 |
|
年初民政補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
一、一半通用決算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
二、政府部性投資基金預算表財政預算付款 |
|
|
|
|
|
累計 |
5,270.02 |
總共 |
5,270.02 |
5,270.02 |
|
2019年末基本公共性預算表財政局審批結余竣工決算表
方:億元
建設項目 |
自動求和 |
大體費用 |
內容支出費用 |
|||
功能表分類整理 學科數字 |
題目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育學校支出費用 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
|
培訓學習及培訓學習 |
8.45 |
|
8.45 |
205 |
08 |
03 |
培訓學習總支出 |
8.45 |
|
8.45 |
208 |
|
|
社會性保護和自主創業花費 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作單位名稱離提前退休 |
6.37 |
6.37 |
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業單位編制名稱離退體 |
6.37 |
6.37 |
|
210 |
|
|
清潔衛生正常收入支出 |
5,255.20 |
4,865.98 |
389.22 |
210 |
03 |
|
基層醫院社區醫療環衛結構 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
03 |
01 |
地市街道衛生學系統 |
3,516.04 |
3,200.72 |
315.32 |
210 |
04 |
|
公共性清潔衛生 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
210 |
04 |
08 |
基本上公眾環境衛生服務性 |
1,739.16 |
1,665.26 |
73.90 |
總計 |
5,270.02 |
4,872.35 |
397.66 |
2019財政花費年度常見公開概算財政花費補貼款大體花費結算的時候表
機關單位:百萬元
產品 |
加總 |
工人經費預算 |
公用設施接待費 |
||
經濟實惠劃分 學科編號 |
科目必命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水褔利開支 |
4,072.86 |
4,072.86 |
|
301 |
01 |
核心工薪 |
499.20 |
499.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼政策 |
233.29 |
233.29 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效月薪 |
1,860.18 |
1,860.18 |
|
301 |
08 |
政府部門衛生事業部門基本性給養老人身險納費 |
|
|
|
301 |
09 |
新職業年金網上繳費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業員工基本上整形商業保險納費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業編制醫療保障補貼申請書繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社交的保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
同一年終獎金福利待遇開支 |
1,480.19 |
1,480.19 |
|
302 |
|
淘寶商品和服務于總支出 |
798.10 |
|
798.10 |
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手充值 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主菅理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用服務費 |
728.89 |
|
728.89 |
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
36.20 |
|
36.20 |
302 |
29 |
福利微信費 |
28.53 |
|
28.53 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃運營定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關交通網價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的進口商品和工作支出費用 |
4.48 |
|
4.48 |
303 |
|
對一個人和家長的補帖 |
1.39 |
1.39 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
性生活津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個農耕種植補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對個和人家的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室裝備購入 |
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310 |
03 |
專用工具機 購入 |
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310 |
07 |
訊息網格及游戲購進提升 |
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310 |
13 |
因公使用車添置 |
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310 |
19 |
某個流量工具軟件新購 |
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310 |
21 |
文物保護和陳列方面品新購 |
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310 |
22 |
無形中資產投資置辦 |
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310 |
99 |
另外資本性費用 |
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累計數 |
4,872.35 |
4,074.25 |
798.10 |
2019年末平常公共信息概預算財政資金補貼款“三公”事業費及政府部門加載事業費性支出結算的時候表
機構:十萬
通常情況下公共性費用不需要撥付“三公”接待費 |
機關事業單位操作 預備費部門預算數 |
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累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公出行購置費及行駛費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
國家公務買車 采購費 |
公務接待出行用車 進行費 |
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決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
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2019年終政府機關性理財產品費用財政資金補貼款總支出竣工決算表
機關單位:萬塊人民幣
業務 |
自動求和 |
基本性費用 |
業務撥出 |
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職能等級分類 題目編碼查詢 |
考試科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年股本欠債情況報告表 |
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錢數單位名稱:萬美金 |
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使用量 |
價值觀 |
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年末數 |
年尾數 |
年終數 |
年初數 |
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一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
3,995.82 |
3,943.54 |
(一)游動房產 |
—— |
—— |
1,850.47 |
1,842.86 |
(二)一定金融資產 |
—— |
—— |
4,124.92 |
4,549.66 |
其中:1.房屋(平方米) |
5,022.6 |
5,022.6 |
809.95 |
809.95 |
♓ 2.專用設施設備(臺/套/輛) |
1281 |
1431 |
1,090.34 |
1,210.94 |
⭕ 中僅:(1)此車(輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🌌 一樣公務活動使用車 |
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🦄 衛生監督執法巡邏車輛租賃 |
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𝐆 特中專業技能技能公務車 |
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🍸 任何租車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
788 |
837 |
2,050.24 |
2,264.65 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
3 |
425.78 |
425.78 |
ಞ 4.其它的規定股本 |
—— |
—— |
174.38 |
264.11 |
ꦐ 減:加權平均累計折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
2,042.53 |
2,523.80 |
(三)常年股份權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常年企業債券投資者 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網工程施工 |
—— |
—— |
|
|
(六)無形之中資源 |
—— |
—— |
77.96 |
101.36 |
🐲 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
15.00 |
26.54 |
(七)另一個固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
852.28 |
574.02 |
三、凈股權合計數 |
—— |
—— |
3,137.54 |
3369.52 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、觀于天津市市松江區新橋鎮特別公共衛生服務咨詢中心2019財政年度薪水撥出結算的時候基本實際情況說明書書怎么寫
濟南市松江區新橋鎮街道辦環境衛生服務保障平臺2019年中年收入共計為13,820.10萬元、支出總計為13,820.10🔴萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,052.57萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
二、對於重慶市松江區新橋鎮社區網站衛生監督貼心服務網站的2019季度效益預算狀況這說明
年初꧅收入合計13,589.36萬元,其中:財政撥款收入5,270.02萬元,占38.78%;事業收入8,106.35萬元,占59.65%;其他收入212.99萬元,占1.57%。
三、針對杭州市松江區新橋鎮平臺環保提供服務中2019當年度收支部門預算現狀介紹
本年度🐈支出合計13,486.13萬元,其中:基本支出12,864.17萬元,占95.39%;項目支出621.96萬元,占4.61%。
四、介紹天津市松江區新橋鎮社區網站衛生間服務保障中央2019第四季度財政預算撥付效益花費總體性情形表示
深圳市松江區新橋鎮社區網站衛生防疫保障心中2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度財政撥款收支總決算5,270.02萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關于幼兒園西安市松江區新橋鎮社群環衛的服務中間2019年度目標正常公開估算不需要撥付費用結算的時候條件講解
(一)平常公眾項目預算財政性審批性支出竣工決算整體癥狀
昆明市松江區新橋鎮平臺健康功能重點2019🅷年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,占本年支出合計的39.08%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加675.49萬元,增長14.70%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)大部分服務性概預算財政廳撥付費用結算的時候框架的情況
廣州市松江區新橋鎮片區衛生間精準服務基地2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出5,270.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)8.45萬元,占0.16%,社會保障和就業支出(類)6.37萬元,占0.12%;衛生健康支出(類)5,255.20萬元,占99.72%。
(三)似的公用設施預算表財政廳撥付支出費用預算中應原因
北京市松江區新橋鎮社區網站衛生管理服務項目重心2019♈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,881.52萬元,支出決算為5,270.02萬元,完成年初預算的107.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♉、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為8.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.60萬元,支出決算為6.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3𒊎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,444.82萬元,支出決算為3,516.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
4💯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1405.10萬元,支出決算為1739.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出增加。
六、光于天津市松江區新橋鎮社區貼心服務站環境衛生貼心服務咨詢中心2019當年度尋常公用設施預算表民政撥付根本經費支出竣工決算狀況情況說明書
成都市松江區新橋鎮區域環保安全服務核心2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出4,872.35萬元,包括人員經費4,074.25萬元,公用經費798.10萬元。基本支出中:
1、🔯工資福利支出4,072.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、編外人員工資福利社保保障費。
2、商品和服務支出798.10萬元,主要用于:專用材料費等。
3、對個人和家庭的補助支出1.39萬元,主要用于:獨生子女獎勵費。
🧸七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
杭州市松江區新橋鎮街道健康提供服務中2019月度無“三公”專項經費財務審批撥出。
八、相關濟南市松江區新橋鎮區域環衛提供服務管理中心2019年中地方政府性投資基金概預算財政廳審批付出結算的時候現狀詳細說明
武漢市松江區新橋鎮街道社區清潔服務保障中間2019年中無以政府性理財產品預決算財政性撥付支出費用。
九、國有土地資源營運概算不需要捐款情況就說明
🌱蘇州市松江區新橋鎮社群環境衛生安全服務核心2019全年無國家金融資本生產經營預算表財政花費審批花費。
十、一些關鍵性法定程序的條件介紹
(一)機關事業單位啟動經費預算收入支出原因
濟南市松江區新橋鎮平臺衛生防疫提供服務核心2019全年高分子關運轉資金付出。
(二)相關部門購置費用支出 原因
傷害市松江區新橋鎮街道辦干凈工作主2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為481.12萬元,其中:貨物采購金額123.68萬元、服務采購金額334.44萬元。
(三)小車、房源比較特殊侵占實際情況
滬市松江區新橋鎮社區居委會食品衛生服務管理中央2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算績效考核管控的情況
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本行業樹立了內容如下概算效績方法方法系統方法方法辦法:新橋鎮街道辦事處環境食品衛生產品基地概算效績方法方法系統方法方法辦法,樹立了新橋鎮街道辦事處環境食品衛生產品基地概算效績方法方法系統本職工作管理機制,按照嚴格實施業務“先復評后出入庫”的遵循原則,挺高業務概算編制數水平;全時候效績安全管理全面實施情形:♍編報績效目標的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元;績效自評的2019年度項目20個,涉及預算金額258.86萬元,平均得分88分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)
第四部分 名詞解釋
🐽一、財務局審批盈利:指機關單位當全年度從本級財務局個部門達成的財務局審批,包含一般來說共同項目預算表財務局審批和縣政府性理財產品項目預算表財務局審批。
꧃二、創業凈效益:指創業標準實施專業業務量游戲移動和輔助制作游戲移動獲取的凈效益。主要的是:醫用凈效益、公用設施衛生管理凈效益等。
꧟三、生產操作純創收:指企業單位名稱在正規渠道活動試述外掛活動以外做好非孤立計算生產操作活動確認的純創收。
𝓀四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、上年結轉和節余:是以當年度還沒已完成、結轉到上年按想關規程立刻的使用的資產。
ဣ六、年底結轉和余額:指本年末度或現在年末費用預算安排好、因合理性標準的發生影響是沒辦法按原年終計劃推行,需延后到時候年末按密切相關規程延續使用的的項目資金。
♑七、核心其他其他支出:指機關單位為得到保障裝置正常情況暖機、達到常規操作人物而的發生的杜六房加盟總部的其他其他支出。
♛八、工作作業撥出:指組織為完全既定的行政機關工作作業作業或事業性成長 總體目標,在根本撥出之中的發生的各個撥出。
🥃九、經營的管理經費費用支出 :指參公方在專門行動及手游輔助行動除此之外發展非獨力折算經營的管理行動發生的經費費用支出 。
♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
✃十一月、機關企事業院校啟用金費:指行政處院校和圖案填充因公員法維護的企事業院校動用一樣共公預算表民政撥付布置的大致收入支出費用中的每天公用設施金費收入支出費用。