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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息事件:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區九亭鎮社區安全服務中清潔衛生安全服務中

2018年末部們部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1大部分 廣州市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生保障中心局慨況

一、核心職權

二、政府部門部門預算標準定義

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤經費支出預算總表

二、利潤竣工決算表

三、經費支出結算的時候表

四、不需要付款純收入性支出竣工決算總表

五、般共公概預算財政局審批支出費用部門預算表

六、一樣 公用設施預預算財務撥付最基本教育支出預算表

七、基本上公開成本預算財務捐款“三公”事業費及機構執行事業費費用結算的時候表

八、區政府性貨幣基金費用不需要補貼款教育支出竣工決算表

九、資本債務問題表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四一部分 專有名詞回答

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要管理職能

集居委可以防止感染、保健養生、醫療保健、恢復、安全教導及策劃孕育能力引導六位二合一主要職責。

二、組織 配置

🤪根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


𝓡第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度年收入性支出預算總表

標準:余萬元

薪水

收入支出

的項目

部門預算數

新項目

部門預算數

一、財政局補貼款效益

4016.02

一、基本公益性服務質量結余

 

  但其中:區政府性資金估算財政部門補貼款

 

二、國際關系收入支出

 

二、上級領導補貼納入

143.00

三、防御其他支出

 

三、事業有成收益

5286.32

四、共公穩定開支

 

四、生意個人收入

 

五、幼教其他支出

5.30

五、附屬醫院工作單位上交國家薪資收入

 

六、科學有效技術費用

 

六、許多使收入

1476.93

七、文化產業體育足球與傳媒廣告費用支出

 

 

 

八、當今社會切實保障和人才需求花費

709.12

 

 

九、醫學環境衛生與設計孕育花費

10070.93

 

 

十、能效環保節能費用

 

 

 

十一國慶、成鄉特別收入支出

 

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

第十三、路網貨運收支

 

 

 

十四、物資勘測資料等付出

 

 

 

15場、金融業服務保障業等性支出

 

 

 

十五、金融經濟收支

 

 

 

十八、救助同一中北部結余

 

 

 

十七、國土資源淺海氣象學等總支出

 

 

 

第十九、商品房后勤保障費用

1.41

 

 

二十五、調味品物資供應自給率支出費用

 

 

 

二十一月、其它費用

 

上年收入來源累計數

10922.27

年初撥出合計數

10786.76

用事業理財產品挽救結余差額

 

節余重新分配

139.79

年終結轉和節余

4.28

年尾結轉和節余

 

共計

10926.55

總結

10926.55


2018月度收益竣工決算表

機構:來萬

工程

年初個人收入加總

財政部門撥付收入水平

上司補助款薪水

創業工資

生產收入來源

所屬公司上交凈收入

別的盈利

功能分類
科目編碼

科目必各稱

總金額

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

幼兒教育付出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修申請及培訓班

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

培圳教育支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今養老保障措施和出去上班費用

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政部門事業性公司的離養老金

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

參公單位名稱離退體

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關行業廠家最基本養老商業險商業險繳納費用經費支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療機構環衛與預計生二胎收入支出

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

底層醫學衛生間組織

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

的城市街道社區環境衛生企業

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

另外基層員工醫療保障環保組織 花費

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公益性衛生監督

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

基本上公用安全服務質量

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

財政企業單位名稱醫藥

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

企業機關單位醫療設備

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

自建房質量保障花費

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

商品房改革創新結余

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

商品房公積金貸款

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018第四季度付出竣工決算表

公司:來萬

創業項目

當年度費用總金額

大體經費支出

創業項目教育支出

上交國家上司花費

營運經費支出

對附屬企事業單位補貼總支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目稱呼

累計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓付出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

深造及技能培訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

陪訓經費支出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會的的保障和工作教育支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關人事政府部門離休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業性組織離養老

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

機關企業發展企機關事業單位企業發展企機關事業單位總體醫療保費保費付款費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫院環保與打算發育開支

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基層工作醫療保障衛生防疫單位

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

城區街道衛生防疫部門

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

任何農村基層醫藥衛生管理企業撥出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

服務性環境衛生

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

基本性公共性衛生防疫的服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政性企業發展企單位醫療衛生

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業上的政府部門診療

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

房間服務性支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

往房改善付出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

房屋公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018年末國庫補貼款營收開支部門預算總表

單位名稱:余萬元

薪水

性支出

好項目

預算數

項目

累計

常見共同概預算國庫審批

政府部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政廳審批

一、一樣公眾工程預算財政支出審批

4016.02 

一、一半公共信息功能經費支出

 

 

 

二、政府機關性債卷預算表不需要審批

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、航空航天花費

 

 

 

 

 

四、通用安全性費用

 

 

 

 

 

五、教肓教育支出

5.30

5.30

 

 

 

六、學科技術費用支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育文化與傳媒業性支出

 

 

 

 

 

八、社會上確保和自主創業教育支出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫療服務衛生監督與年度計劃生殖總支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、節省的環保費用支出

 

 

 

 

 

11、新農村區域花費

 

 

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、出行貨運支出費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察信息等總支出

 

 

 

 

 

第十六、餐飲業服務保障業等其他支出

 

 

 

 

 

第十六、財經性支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶別的省份付出

 

 

 

 

 

二十、土地海底氣象觀測等收支

 

 

 

 

 

黨的十九、居住房保證費用

1.41

1.41

 

 

 

2、糧油加工原材料設備存量性支出

 

 

 

 

 

二五一、一些收入支出

 

 

 

當年度工資累計

4016.02 

本年度開支合計數

4016.02

4016.02

 

年末不需要撥付結轉和余額

 

年尾財政支出捐款結轉和余額

 

 

 

      一般的公共信息不需要預算不需要撥付

 

 

 

 

 

♎      中央政府性股票基金成本預算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

總額

4016.02 

合計

4016.02

4016.02

 

 


2018季度應該公共服務項目預算不需要補貼款總支出竣工決算表

公司的:萬

工作

累計

常規付出

建設項目撥出

特點定義

幾個會計科目項目編碼

學科簡稱

205

 

 

培育收支

5.30

 

5.30

205

08

 

護理進修及陪訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

學習培訓撥出

5.30

 

5.30

208

 

 

世界 維護和畢業生就業撥出

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政機關企事業院校養老金

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

行業單位名稱離退休之

254.27

254.27

 

208

05

05

機關廠家企業發展廠家差不多關于養老地產社保費公司交費收支

454.85

454.85

 

210 

 

 

醫療器械衛生監督與計劃方案懷孕經費支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

下基層醫療設備食品衛生學校

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

中國城市街道干凈單位

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

其余基成醫療服務食品衛生平臺結余

12.27

 

12.27

210 

04 

 

共公清潔

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

關鍵公眾環衛功能

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政性事業上的企事業編制診療

143.40

143.40

 

210

11

02

事業發展的單位整形

143.40

143.40

 

221 

 

 

公寓房擔保開支

1.41

1.41

 

221 

02 

 

住宅行政體制改革付出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

往房住房基金

1.41

1.41

 

自動求和

4016.02

3692.94

323.08

 


2018季度應該公共服務財政部門預算財政部門撥付差不多性支出結算的時候表

  組織:萬

內容

預估合計

員接待費

公共資金投入

條件劃分類別

管理費用商品編號

管理費用分類

301

 

月工資活動性支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  常見月工資

438.20

438.20

 

301

02

  國家補貼國家補貼

251.76

251.76

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

66.23

66.23

 

301

07

  效績工薪

1490.30

1490.30

 

301

08

國家機關企事業企業大致社會養老商業險商業險費

454.84

454.84

 

301

09

新職業年金付款

 

 

 

301

10

在職員工根本醫遼保費網上繳費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員整形補貼申請書納費

 

 

 

301

12

相關生活切實保障網上繳費

 

 

 

301

13

公房個人住房公積金

79.87

79.87

 

301

14

診療費

 

 

 

301

99

  另一個基本工資好處其他支出

514.06

514.06

 

302

 

品牌和保障總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  顧問費

 

 

 

302

04

  的手扣費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司菅理費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出境(境)收費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  使用建筑工費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門的助燃劑費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  委托代理業務量費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  因公車輛使用運動保障費

 

 

 

302

39

  許多交通網學費

 

 

 

302

40

  稅金及浮動成本

 

 

 

302

99

  同一物品和產品開支

 

 

 

303

 

對個人賬戶和家居的補助金

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補助款

 

 

 

303

07

  診療費政府補貼

 

 

 

303

08

  貧困補助金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

小編農產品加工產生補貼政策

 

 

 

303

99

  另一個我們和企業的津貼支出費用

 

 

 

310

 

投資基金性支出費用

 

 

 

310

02

  商務辦公儀器購入

 

 

 

310

03

  專用箱儀器購進

 

 

 

310

07

  信息數據網絡及系統租賃費刷新

 

 

 

310

13

  因公專用車購入

 

 

 

310

19

  另一交通費器具折舊費

 

 

 

310

22

  無型資產投資租賃費

 

 

 

310

99

  別的資產性開支

 

 

 

加總

3692.94

3692.94

 

 


꧙2018財政資金年度基本共同估算財政資金補貼款“三公”資金及企事業單位開機運行資金支出費用部門預算表

企業單位:來萬

一半公共性概預算民政撥付“三公”預備費

市直機關作業

費用部門預算數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待私車采購及操作費

公務接侍接侍費

小計

公務接待私家車

購進費

公務接待專車

作業費

費用預算數

預算數

費用預算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

項目預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018第四季度政府辦公室性投資基金估算財政廳補貼款經費支出結算的時候表

標準:十萬

工作

累計

最基本花費

項目開支

性能分類整理

科目表編碼查詢

科目必公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資產投資債務條件表

 

 

稅額企業單位:來萬

 

總量

價值量

年終數

年尾數

本年數

年終數

一、股權自動求和

——

——

4902.20

4590.93

   (一)傳播資本

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定不變凈資產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

𓆉                          通常情況下因公出行用車

 

 

 

 

ღ                          行政執法交警執法出行

 

 

 

 

🐟                          重型專技應用使用車

 

 

 

 

𝓰                          另一個使用車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

🥂               4.各種固定不變房產

——

——

497.34

362.54

ꦆ        減:累記折舊費用及減值籌備

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   (三)長期性投資費用

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——

 

 

   (四)在建設網工作

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   (五)隱形財力

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💫        減:累計額攤銷

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   (六)同一資源

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——

 

 

二、債務自動求和

——

——

1280.17

920.20

三、凈基金預估合計

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3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、針對濟南市松江區九亭鎮平臺公共衛生服務管理公司2018本年使收入費用支出 綜合性時候描述

廣州市松江區九亭鎮社區售后服務站干凈衛生售后服務中間2018ཧ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、更多鄭州市松江區九亭鎮片區環衛服務服務所2018年收入水平結算的時候情況發生介紹

本年度꧋收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、就南京市松江區九亭鎮街道辦衛生監督服務項目服務所2018當年度費用支出 部門預算具體情況表示

上年൩支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、并于南京市松江區九亭鎮平臺干凈衛生業務中心的2018不需要年度不需要審批個人收入花費環境承載力條件證明

天津市松江區九亭鎮居委會衛生間服務質量中心的2018🐼年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、關與蘇州市松江區九亭鎮社區居委會食品衛生產品中2018全年度般公用設施預結算的時候財政性捐款撥出結算的時候實際情況闡明

(一)一樣公眾估算財政資金撥付撥出整體來說情況下。

滬市松江區九亭鎮社區安全中心的安全安全中心的2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)正常公益性成本預算財政預算撥付結余結算的時候結構的前提。

上海市松江區九亭鎮區域衛生管理服務性管理中心2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)一般來說通用預竣工決算財政局付款收入支出竣工決算具體化進展情況。

沈陽市松江區九亭鎮小區安全衛生安全服務心中2018♉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1𒊎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ꦚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🍃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5ꦦ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6🅰、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🎃、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8ꦺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、相對于重慶市松江區九亭鎮居委衛生情況功能中心的2018財政費用支出 年度一般的公共性預算表財政費用支出 補貼款根本費用支出 部門預算實際情況介紹

東莞市松江區九亭鎮居委會衛生監督服務保障管理中心2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1💎、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

💝七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區九亭鎮區域衛生管理服務項目學校2018年度目標無“三公”勞務費財政性補貼款收支。

八、并于成都市市松江區九亭鎮小區環保服務的學校2018季度政府部門性私募基金項目預算財政資金撥付性支出部門預算情況發生描述

♛廣州市松江區九亭鎮社區清潔衛生清潔衛生服務培訓中心的2018當年度無當地政府性新基金預決算財務補貼款教育支出

九、國有制投資基金生產決算財政廳審批狀態說明怎么寫

🐻武漢市松江區九亭鎮小區干凈服務培訓中2018本年無國有土地金融資本銷售經營項目預算財政預算補貼款撥出

十、的根本要點的條件說

(一)機關單位啟動資金投入經費支出癥狀。

2018月度昆明市松江區九亭鎮街道辦事處清潔衛生服務項目公司無機物關運動預備費其他支出。

(二)人民政府選擇收入支出情形

2018ﷺ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)車、房產非常規損壞問題

昆明市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生精準服務辦公室的2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算工作績效方法情況發生

ꦛ上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

♌一、財務性部門性機構捐款純收入:指的單位當半年度度從本級財務性部門性機構機構拿得的財務性部門性機構捐款,還包括常見公共性財務性財務預算財務性部門性機構捐款和當地政府性資金財務性財務預算財務性部門性機構捐款。

🔥二、事業薪資創收:指事業行業深入推進技術業務范圍主題主題活動以及其輔助性主題主題活動拿得的薪資創收。基本是:醫療管理薪資創收。

🐎三、開工資效益:指事業心廠家在工程專業金融產品話動名詞解釋輔助器話動之中進行非自立結算開話動認定的工資效益。

𝐆四、其他收益:指院校有的除“國庫審批收益”、“事業性收益”、“管理收益”等之外的收益。主要是:日息收益等。

五、年終結轉和余額:是以當年度尚末達到、結轉到當年度按關以中規定再次實用的成本。

💟六、歲末結轉和余額:指當一財政當年度度或已前一財政當年度概算安排好、因主觀因素發生改變就沒有辦法按原打算全面實施,需延長到未來的日子里一財政當年度按關以要求一直用到的專項資金。

七、基本上收入結余:指運作單位為保護機購健康在運轉、實現每天的運作重任而發生的的某項收入結余。

♌八、建設項目開支:指企業為到位某些的行政事務事業有成的任務或事業有成發展方向最終目標,在通常開支之上發生的每項開支。

🗹九、生意撥出費用:指事業上的基層單位在專業技術主題游戲行動及輔助工具主題游戲行動囿于進行非自主折算生意主題游戲行動突發的撥出費用。

꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💫11、的機關單位執行專項預備費:指行政機關的機關單位和依據國家企業機關單位法管理工作的企業的機關單位施用一半公益性成本預算民政撥付具體安排的首要性費用支出 中的平日公供專項預備費性費用支出 。

 

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