杭州市松江區方松居委會街道辦公共衛生服務管理中心局
2019當年度竣工決算
目 錄
首先一些 佛山市市松江區方松的大街上居委清潔衛生產品基地概述
一、具體功能
二、設備裝置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入撥出部門預算總表
二、工資收入結算的時候表
三、其他支出結算的時候表
四、不需要撥付使收入總支出預算總表
五、一般的共公概算民政撥付費用部門預算表
六、一般來說公眾預竣工決算民政補貼款大體花費竣工決算表
七、正常公共性預部門預算財政廳捐款“三公”專項勞務費及市直機關運動專項勞務費花費部門預算表
八、國家性債券估算財政局捐款費用部門預算表
九、債務過負債的情況報告表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
四號部門 代詞解答
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 最主要主要職責
🔯鄭州市松江區方松居委會居委會公共工作干凈安全工作項目重點是區衛建委下的兩家基層人員醫院部門,制造方松居委會及廣富林居委會內社會上人們村民差不多醫院安全工作項目及公共工作公共工作干凈安全工作項目。
二、貸款機構使用
🎐根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ꦛ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年納入經費支出結算的時候總表
方:萬多
收入來源 |
收支 |
||
的項目 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、常見服務性費用不需要補貼款使收入 |
4401.35 |
一、普通公用設施服務教育支出 |
|
二、縣政府性資金預決算財政支出補貼款使收入 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
三、上司補貼費工資 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
四、事業心個人收入 |
7678.25 |
四、公用設施安全性支出費用 |
|
五、操作營收 |
|
五、教肓花費 |
|
六、附屬醫院機構上交國家盈利 |
|
六、科學研究水平付出 |
|
七、另外利潤 |
39.76 |
七、傳統藝術出境游體育運動與傳媒業總支出 |
|
|
|
八、中國社會確保和工作性支出 |
713.79 |
|
|
九、干凈衛生身心健康性支出 |
11075.12 |
|
|
十、發展節能健康健康撥出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社群結余 |
|
|
|
第十二、農林業水總支出 |
|
|
|
第十三、道路運輸物流付出 |
|
|
|
十四、資源性堪探產品信息等其他支出 |
|
|
|
第十三、商業服務的服務的業等收入支出 |
|
|
|
第十六、科技金融費用 |
|
|
|
十八、支援其它的省份支出費用 |
|
|
|
十九、自然環境資源量海洋生物景象等支出費用 |
|
|
|
19、公房質量保障結余 |
178.22 |
|
|
二十二、調味品原材料設備儲備量經費支出 |
|
|
|
二11、災害性有機廢氣及應急救援管理制度結余 |
|
|
|
二十三、許多總支出 |
|
當年度納入總計 |
12119.36 |
當年度花費累計數 |
11967.13 |
用事業心股權基金補回收入支出差額 |
|
節余管理 |
83.96 |
月初結轉和盈余 |
88.27 |
年終結轉和余額 |
156.54 |
總共 |
12207.63 |
總結 |
12207.63 |
2019第四季度納入預算表
單位名稱:上萬元
頂目 |
年初納入自動求和 |
財政預算補貼款收入來源 |
領導補助款收錄 |
事業性工資收入 |
合作經營凈收入 |
附加計量單位上交工資收入 |
另外效益 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
社會生活保障機制和出去上班收入支出 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業機構離退休之 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業基層單位離養老 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關行業組織關鍵健康社保養老公司納費花費 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事工作單位行業年金激費支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生身心健康花費 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
下基層整形清潔衛生結構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地方居委衛生管理學校 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公共性安全服務性 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公共性清潔衛生售后服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處行業組織醫用 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作公司社區醫療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房擔保撥出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革支出費用 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年支出費用竣工決算表
政府部門:萬
活動 |
本年度經費支出加總 |
主要收入支出 |
的項目撥出 |
繳納上一級支出費用 |
運作其他支出 |
對附屬標準補帖經費支出 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的安全保障和就業前景教育支出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業心組織離退休年齡 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業發展院校離辭職 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記衛生事業機構大體醫療保險公司保險公司交費收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事計量單位專職年金激費支出費用 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學健康保健性支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎治療衛生防疫組織機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城市發展社群衛生情況中介機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同安全衛生 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公共信息衛生學服務性 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公眾清潔服務項目 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業部門整形 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業單位名稱醫遼 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保障機制結余 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改草收入支出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019全年度財政預算撥付使收入花費竣工決算總表
的單位:70萬
納入 |
收入支出 |
||||
好項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
預估合計 |
常見服務性預決算財政部門補貼款 |
政府部門性股權基金國庫預算國庫補貼款 |
一、通常情況下公共信息估算財政部門審批 |
4401.35 |
一、通常情況公開保障其他支出 |
|
|
|
二、相關部門性債券費用預算財政性付款 |
|
二、外交關系撥出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事支出費用 |
|
|
|
|
|
四、共同可靠支出費用 |
|
|
|
|
|
五、學校經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技木收支 |
|
|
|
|
|
七、人文旅行球場與山東新農商軟件科技有限公司總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保證和找工作教育支出 |
|
418.79 |
|
|
|
九、安全衛生身體健康費用 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能降耗工業節能付出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設特別費用支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套裝運教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察圖片信息等性支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業服務于服務于業等付出 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融開支 |
|
|
|
|
|
十六、支助其他地段開支 |
|
|
|
|
|
18、自燃成本海洋能氣候等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、個人住房有效保障付出 |
|
115.70 |
|
|
|
20、糧油加工工程物資儲備庫經費支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、洪澇有機廢氣及應對的管理經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些收入支出 |
|
|
|
本年度收益累計數 |
4401.35 |
上年花費總計 |
|
4401.21 |
|
年終民政撥付結轉和節余 |
|
半年度財政支出捐款結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、通常通用決算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性投資基金工程預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4401.35 |
總共 |
|
4401.35 |
|
2019財政其他支出年度普遍公共性概預算財政其他支出付款其他支出結算的時候表
部門:萬美元
內容 |
總計 |
通常花費 |
大型項目收支 |
|||
功能模塊種類 課目商品編碼 |
科目必分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在有效保障和就業創業教育支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政處自己事業企業單位離提前退休 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上工作單位基礎頤養天年保險金納費費用支出 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
企教育事業標準教育事業標準的職業年金納費總支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
衛生間綠色總支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
下基層社區醫療清潔組織 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
地方街道環保企業 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生監督 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
大體通用環衛服務項目 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重點服務保障性食品衛生服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
公房服務撥出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
租賃房深化改革教育支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
房產北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
預估合計 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019季度普遍公共性預結算的時候財政預算審批最基本付出結算的時候表
標準:萬余元
新項目 |
累計數 |
師經費支出 |
通用事業費 |
||
資金的分類 課目簡碼 |
課程分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金公益福利費用 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
基本上的薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核待遇 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
工商登記企事業院校常見頤養天年人身險付款 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業分析年金交費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
員工一般醫用人身險付款 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫疔補貼金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些市場經濟安全保障手機繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余公司福利福利其他支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
寶貝和精準服務撥出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
柔印費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
用電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電局費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管標準化服務費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
租售費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門產品費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專屬生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛租賃開機運行定期維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
別交通線費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶成本 |
|
|
|
302 |
99 |
相關貨品和服務項目花費 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對個人賬戶和教育環境的補貼金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人綠植基地產生補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對自己的和家族的補貼申請書 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
基金性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
上用設配折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息無線網絡及平臺新購發布 |
|
|
|
310 |
13 |
因公出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
另一交通管理軟件購入 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和擺貨品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中資源購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產投資性開支 |
|
|
|
總金額 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019月度通常情況下公眾工程預算不需要撥付“三公”預備費及機關事業單位運動預備費花費結算的時候表
方:余萬元
一般來說共同財務預算財務補貼款“三公”費用 |
政府部門程序運行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車置辦及正常運行費 |
因公接待室費 |
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小計 |
國家公務用車的 購進費 |
國家公務車輛租賃 啟動費 |
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預算表數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
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2019全年人民政府性股權基金預部門預算財政付出審批付出部門預算表
企業單位:萬美金
業務 |
總金額 |
根本經費支出 |
品牌收支 |
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技能劃分類別 科目表商品代碼 |
課程和科目命名 |
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類 |
款 |
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累計數 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資源外債狀況表 |
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數額方:萬 |
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用量 |
社會價值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
年初數 |
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一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)外流資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)緊固資產投資 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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𝔉 2.通用版生產設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꩵ 表中:(1)此車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
𓆏 正常國家公務出行 |
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൲ 交通執法交警執法出行用車 |
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🎃 特種車技術性科學技術性私車 |
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൲ 另外使用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🦩 4.的固定住房產 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🌼 減:當年度累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時債權的投資 |
—— |
—— |
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(四)長時國債成本 |
—— |
—— |
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(五)開建過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的固定資產 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
♔ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)另一資本 |
—— |
—— |
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|
二、過負債的累計數 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈金融資產加總 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、對於傷害市松江區方松居委街道辦安全衛生安全服務基地2019全年創收費用支出 竣工決算總體經濟狀況詳細說明
西安市松江區方松街道街道衛生學服務保障中2019ꦦ年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、管于佛山市松江區方松社區安全衛生社區安全衛生安全衛生服務的機構2019季度薪水預算情況講解
上年꧋收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、并于鄭州市松江區方松大街街道社區健康產品服務管理中心2019全年收支部門預算實際情況反映
年初ꦰ支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、關羽成都市松江區方松街道社區貼心服務間社區貼心服務間衛生間貼心服務重心2019月度財政局審批創收結余整體情形這說明
鄭州市松江區方松街鎮街道環保服務質量中心點2019𒀰年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、介紹沈陽市松江區方松城市街道辦事處安全衛生售后服務心中2019年中尋常通用概預算不需要撥付花費竣工決算癥狀講解
(一)通常實際情況服務性項目預算財政性付款開支部門預算基本實際情況
南京市松江區方松的大街上社區網站公共衛生服務中心局2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常公用成本預算民政捐款開支竣工決算架構環境
南京市松江區方松街道辦特別環衛功能機構2019🌼年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)平常公用預竣工決算財政預算捐款付出竣工決算中應情況報告
昆明市松江區方松街道辦事處社區網站安全服務質量心中2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1♋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🅷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3🏅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🍃、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5๊、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🎶、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關與深圳市松江區方松區域居委會區域衛生防疫業務主2019月度正常公益性民政預算民政捐款常規結余部門預算的情況反映
天津市松江區方松街道特別特別環境衛生貼心服務管理中心2019🐠年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1💮、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
𒅌七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門補貼款花費部門預算基本原因說明書。
ඣ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
🌄上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費撥出財政撥出撥付撥出部門預算按照條件闡述。
天津市松江區方松街辦街道社區干凈精準服務心中2019年無“三公”資金投入財政部門撥付其他支出。
八、對于深圳市松江區方松街鎮區域安全衛生服務的中間2019年末市政府性基金投資費用預算財政性付款費用支出 部門預算情況報告解釋
♈滬市松江區方松銜道社區居委會安全衛生售后服務基地2019年末無當地政府性貨幣基金預算表財政部門捐款總支出。
九、國有土地資本生意費用財政性捐款情形說
꧅廣州市松江區方松的大街上片區衛生間服務服務管理中心2019月度無集體所有制充分運營預決算國庫付款收支。
十、同一核心裝修細節的條件闡明
(一)危險機關電腦運行費用其他支出實際情況
鄭州市松江區方松銜道居委衛生防疫保障中心點2019年末硅酸關正常運作經費收入支出收入支出。
(二)政府部采買經費支出情況報告
南京市松江區方松街邊社區食品衛生食品衛生業務中心局2019ꦡ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)避免、住房特別占用率情況下
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表工作績效維護的情況
🦩上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
꧂一、財務補貼款工資:指的單位上全年從本級財務部授予的財務補貼款,以及基本上共公項目預算表財務補貼款和政府部性投資基金項目預算表財務補貼款。
ಞ二、企事業上的效益:指企事業上的企業進行工程專業金融產品活躍還有其捕助活躍獲得的效益。注意是:社區醫療金融產品效益、公用環衛效益等。
༺三、合作經營者薪資:指事業上企業單位在技術業務量項目試述鋪助項目模版做非自己計算合作經營者項目擁有的薪資。
🦄四、另外薪水:指單位名稱獲得的除“不需要補貼款薪水”、“事業有成薪水”、“經營的薪水”等除外的薪水。主要的是: 商品盤盈薪水、非處方藥調差資本增值、醫療保險清潔獎賞款等一等。
五、年初結轉和余額:是以上一年度還不做完、結轉到年初按有觀規定馬上便用的流動資金。
🌠六、月底結轉和盈余:指當季度度或十年前季度預算表組織、因相對主義狀態形成變來變去不可能按原計劃方案制定,需推遲到的時候季度按有觀暫行規定堅持用的流動資金。
七、通常付出:指企業單位為保證醫療機構普通 常規運轉、完畢常規業務日常任務而會出現的相關付出。
ꦛ八、好項目總經費總支出:指廠家為進行某的行政事務運行工作或衛生事業成長要求,在基本性總經費總支出以外突發的每一項總經費總支出。
ღ九、運作總收入支出:指事業心企企業在的專業工作及輔助的工作后做好非獨立空間結轉運作工作的發生的總收入支出。
ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧑11、機構行駛預備費:指人事部門廠家和對比因公員法標準化管理的自己事業廠家用到一半公共費用預算財務審批科學安排的基礎收入收入支出中的平時公共預備費收入收入支出。