滬市第十康復治療診所
2018半年度部位部門預算
目 錄
第一個部位 深圳市第二恢復寵物醫院簡況
一、主耍行政職能
二、部們結算的時候的單位帶來
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
一、利潤結余預算總表
二、工資預算表
三、撥出預算表
四、財政費用付款工資收入費用竣工決算總表
五、普通通用概算國庫補貼款總支出預算表
六、核心上服務性費用財政性支出補貼款核心性支出竣工決算表
七、似的公用工程預算國庫捐款“三公”預備費預算及機關單位運動預備費預算結余竣工決算表
八、縣政府性投資基金項目預算財政經費支出付款經費支出結算的時候表
九、房產流動負債狀態表
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
四是環節 詞回答
第一部分 上海市第五康復醫院概況
一、一般職責
以康復站醫療、老人醫療、身心健康進行體檢應以,并配合內整形科等多種多樣服務管理。
二、企業設制
⭕選擇上述內容崗位責任制,成都市第二十康服醫院專家設6個組織 設置組織 ,屬于:辦公裝修室、財務部門科、醫務科、護理管理部、合理保證科、以防按摩保健科。
第二部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算表
2018月度凈收入經費支出部門預算總表
單位名稱:萬余元
工資收入 |
費用支出 |
||
新項目 |
竣工決算數 |
項目 |
預算數 |
一、財務捐款收錄 |
2624.67 |
一、一樣 公共性服務培訓結余 |
|
至少:政府機構性母基金成本預算財政性付款 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
二、上一級補貼費效益 |
|
三、國防安全性支出 |
|
三、事業上收入水平 |
6827.55 |
四、公共服務衛生開支 |
|
四、運營收入來源 |
|
五、幼兒教育付出 |
6.54 |
五、復屬組織上交收入來源 |
|
六、科學學技木經費支出 |
|
六、一些年收入 |
|
七、文化課體育足球與影視傳媒性支出 |
|
|
|
八、社會中切實保障和自主創業支出費用 |
513.36 |
|
|
九、醫學干凈衛生與計劃方案孕育費用 |
7584.80 |
|
|
十、節約能源生態環保花費 |
|
|
|
十一月、新型農村社區服務中心性支出 |
|
|
|
第十二、農業水費用支出 |
|
|
|
十五、交通網搬家費用 |
|
|
|
十四、資原地質勘察問題等其他支出 |
|
|
|
第十六、商用保障業等花費 |
|
|
|
16、銀行業收支 |
|
|
|
十六、支助各種的地方花費 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象預報等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅保護費用支出 |
|
|
|
二十五、糧油食品物品儲備庫付出 |
|
|
|
二十一國慶、許多結余 |
|
本年度個人收入加總 |
9452.22 |
當年度結余累計 |
8104.70 |
用事業單位私募基金擬補出入差額 |
|
余額分派 |
1336.28 |
期初結轉和節余 |
131.74 |
半年度結轉和盈余 |
142.98 |
累計 |
9583.96 |
總金額 |
9583.96 |
2018年中薪資收入結算的時候表
廠家:億元
投資項目 |
當年度收錄總計 |
財務付款效益 |
上級部門補助金凈收入 |
參公凈收入 |
生意創收 |
付屬方上交收入來源 |
許多創收 |
||||
功能分類 |
課程稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9452.22 |
2624.67 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會有保障和就業機會收入支出 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上機構離退休年齡 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業基層單位離退休年齡 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企業院校企業院校一般關于養老地產退休金穩妥付款其他支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全衛生與行動計劃計生教育支出 |
8938.86 |
2111.31 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立大醫院 |
8699.26 |
1871.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
一體化寵物醫院 |
8659.26 |
1831.71 |
|
6827.55 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
的公校青島博士整形醫院醫院結余 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展行業醫療服務 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公的單位醫用 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
2018全年度撥出部門預算表
行業:上萬元
大型項目 |
當年度花費總計 |
核心收入支出 |
大型項目經費支出 |
上交上司費用支出 |
生意結余 |
對附加企業單位補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
專業科目名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8104.70 |
7620.32 |
484.38 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校總支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一教學收支 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育輔導總支出 |
6.54 |
|
6.54 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保險和就業前景花費 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業有成院校離退居二線 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展計量單位離提前退休 |
8.95 |
8.95 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企行業院校行業院校主要醫養金人身險手機繳費收入支出 |
504.41 |
504.41 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療保障安全與預計養育教育支出 |
7584.80 |
7106.96 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦醫院科室 |
7345.20 |
6867.36 |
477.84 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
綜合性醫院科室 |
7333.26 |
6867.36 |
465.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些醫醫療機構教育支出 |
11.94 |
|
11.94 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業工作單位醫用 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業方整形 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
2018財政性年度財政性付款創收開支預算總表
方:萬塊
營收 |
收入支出 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
樓盤 |
總金額 |
一樣 公共信息決算民政付款 |
相關部門性股票基金財政局預算財政局撥付 |
一、平常公開費用國庫補貼款 |
2624.67 |
一、一般來說公用服務管理開支 |
|
|
|
二、市政府性資金工程預算財政資金審批 |
|
二、外交活動開支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事花費 |
|
|
|
|
|
四、共公應急付出 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓性支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
六、科學有效技巧經費支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育運動與影視傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、發展有效保障了和人才需求結余 |
513.36 |
513.36 |
|
|
|
九、醫學干凈與準備生殖總支出 |
2077.51 |
2077.51 |
|
|
|
十、節電節能減排結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉統籌街道辦事處費用支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路網公路運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源地質勘察短信等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、行業服務業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、網絡金融性支出 |
|
|
|
|
|
十八、協助各種省市總支出 |
|
|
|
|
|
二十、國土資源浮游生物氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、居住房擔保付出 |
|
|
|
|
|
20、調味品物品貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、另一付出 |
|
|
|
當年度利潤預估合計 |
2624.67 |
年初付出累計 |
2597.41 |
2597.41 |
|
期初財政支出審批結轉和節余 |
20.70 |
月底財政性補貼款結轉和盈余 |
47.96 |
47.96 |
|
一樣公共服務項目預算國庫捐款 |
|
|
|
|
|
♏ 政府機構性基金投資工程預算財政部門付款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2645.37 |
總結 |
2645.37 |
2645.37 |
|
2018本年度常見公開費用財政廳審批費用部門預算表
機構:萬的大寫
樓盤 |
總計 |
基本的撥出 |
內容經費支出 |
|||
功能模塊分級 管理費用數字 |
學科各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育收入支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
|
許多教肓收入支出 |
6.54 |
|
6.54 |
205 |
99 |
99 |
另一文化藝術培訓支出費用 |
6.54 |
|
|
208 |
|
|
社會發展服務和就業機會收入支出 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業性工作單位離養老金 |
513.36 |
513.36 |
|
208 |
05 |
02 |
參公廠家離養老 |
8.95 |
8.95 |
|
208 |
05 |
05 |
機關創業政府部門創業政府部門主要社區養老人壽保險人壽保險繳付總支出 |
504.41 |
504.41 |
|
210 |
|
|
診療健康與進度表生二胎撥出 |
2077.51 |
1835.33 |
242.18 |
210 |
02 |
|
公辦醫院專家 |
1837.91 |
1595.73 |
242.18 |
210 |
02 |
01 |
綜合評估專科醫院 |
1825.97 |
1595.73 |
230.24 |
210 |
02 |
99 |
的名辦寵物醫院開支 |
11.94 |
|
11.94 |
210 |
11 |
|
行政處企事業公司醫遼 |
239.60 |
239.60 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上的部門醫治 |
239.60 |
239.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2597.41 |
2348.69 |
248.72 |
2018本年通常情況服務性費用不需要撥付大多經費支出預算表
院校:70萬
內容 |
自動求和 |
者費用 |
共公資金 |
||
經濟社會分為 學科商品編碼 |
考試科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪社會福利付出 |
2339.74 |
2339.74 |
|
301 |
01 |
大多的薪資 |
533.15 |
533.15 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
203.58 |
203.58 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績年薪 |
859.00 |
859.00 |
|
301 |
08 |
部門事業上的計量單位最基本養老安全安全費 |
504.41 |
504.41 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金激費 |
|
|
|
301 |
10 |
教職工基本上醫治人壽保險付款 |
239.60 |
239.60 |
|
301 |
11 |
因公員醫療保障補助金激費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活安全保障付款 |
|
|
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余月工資活動其他支出 |
|
|
|
302 |
|
寶貝和業務收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租借費 |
|
|
|
302 |
15 |
多媒體費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用原成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助業務部費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
員工福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待買車作業維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
任何交通管理學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的淘寶商品和服務質量其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和普通家庭的補貼政策 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
01 |
離休費 |
8.95 |
8.95 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們綠植基地生孩子救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
相關他人和婚姻的補貼教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產性費用支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室機械購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專業級裝備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
問題wifi網絡及免費軟件添置最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
相關出行輔助工具置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本購買 |
|
|
|
310 |
99 |
別投資者性收支 |
|
|
|
總計 |
2348.69 |
2348.69 |
|
2018季度通常情況公用設施財政性預算財政性付款“三公”金費及危險機關行駛金費教育支出部門預算表
企業:萬多
基本公益性預決算財政預算付款“三公”費用 |
危險機關作業 專項資金竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動私家車折舊費及加載費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公公務車 新購費 |
公務活動買車 開機運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
竣工決算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年國家性投資基金國庫預算國庫撥付性支出竣工決算表
機關單位:十萬
工程 |
預估合計 |
總體收支 |
頂目結余 |
|||
的功能細分 科目必編寫代碼 |
學科品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年末債務過負債的現狀表 |
||||
|
|
標準企業單位:萬元左右 |
||
|
數目 |
價值量 |
||
年末數 |
歲末數 |
年末數 |
年尾數 |
|
一、金融資產總金額 |
—— |
—— |
10416.05 |
11342.83 |
(一)流股權 |
—— |
—— |
3517.64 |
4847.72 |
(二)固定位置股權 |
—— |
—— |
10251.21 |
10234.78 |
其中:1.房屋(平方米) |
15097.8 |
15652.8 |
5836.59 |
5836.59 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1032 |
1111 |
1086.75 |
1100.02 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
🤡 應該國家公務私家車 |
|
|
|
|
🍒 聯合執法執勤點公務車 |
|
|
|
|
💝 特中科技科技車輛使用 |
|
|
|
|
🤪 其他買車 |
1 |
1 |
31.10 |
31.10 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
642 |
704 |
3073.94 |
3044.47 |
單價100萬元以上專用設備 |
6 |
6 |
1187.90 |
1187.90 |
ꦚ 4.另一個確定股本 |
—— |
—— |
253.93 |
253.70 |
🍸 減:累積折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
3598.72 |
3989.49 |
(三)持續投入 |
—— |
—— |
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|
(四)在建項目項目 |
—— |
—— |
33.98 |
30.88 |
(五)神圣股權 |
—— |
—— |
328.07 |
367.42 |
🤪 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
116.13 |
148.48 |
(六)另外的資金 |
—— |
—— |
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|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
749.46 |
762.25 |
三、凈資本加總 |
—— |
—— |
9666.59 |
10580.58 |
第三部分 上海市第五康復醫院2018年度部門決算情況說明
一、并于傷害市第二十康復治療醫療2018年末薪資收入結余竣工決算環境承載力具體情況闡述
杭州市第五點復原機構2018ꦿ年度收入總計為9583.96萬元、支出總計為9583.96萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加580萬元,增長率6.44%。主要原因:本年收入合計9452.22萬元,比2017年增加672.68萬元,增長率7.66%。本年支出合計8104.70萬元8600.65萬元,比2017年減少495.95萬元,降幅率5.77%。可分配結余1336.28萬元,年末結轉項目資金142.98萬元。
二、有關廣州市第5痊愈醫院醫生2018年中收錄預算情況發生闡明
上年༒收入合計9452.22萬元,其中:財政撥款收入2624.67萬元,占27.77%;事業收入6827.55萬元,占72.3%。
三、對于滬市五、康復治療寵物醫院2018全年度花費結算的時候環境描述
當年度🦂支出合計8104.70萬元,其中:基本支出7620.32萬元,占94.02%;項目支出484.38萬元,占5.98%。
四、更多西安市第十五康復站醫阮2018月度財政性付款使收入結余整體具體情況解釋
成都市五復原青島博士整形醫院醫院2018🍨年度財政撥款收支總決算2645.37萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加344.17萬元,增長14.96%。主要原因:本年度財政撥款收入合計2624.67萬元,與2017年度相比增加323.47萬元,增長率14.06%。財政撥款支出總計2597.41萬元,與2017年度相比增加282.85萬元,增長12.22%。醫院為差額補助單位,財政撥款中的基本支出均補貼人員經費,執行率100%。年末財政撥款項目結轉47.96萬元。
五、更多東莞市然后術后康復衛生院2018月度一般的共公費用財政局補貼款撥出竣工決算條件闡明
(一)基本共同預算不需要撥付支出費用預算總體布局情況
昆明市第十康復護理的醫院2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,占本年支出合計的32.05%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加282.85萬元,增長12.22%。主要原因:基本支出2348.69萬元,與2017年度相比增加664.44萬元,增長率39.45%。項目撥款支出248.72萬元,與2017年度相比減少381.59萬元,下降率60.54%。
(二)普遍公用設施估算不需要付款總支出預算設備構造實際情況
西安市市第四恢復大醫院2018🐽年度一般公共預算財政撥款支出2597.41萬元,主要用于以下方面:教育支出(205)6.54萬元,占0.25%;社會保障和就業支出(208)513.36萬元,占19.76%;醫療衛生與計劃生育支出(210)2077.51萬元,占79.99%。
(三)般公益性預算表財政廳捐款總支出竣工決算實際狀況
天津市第六康服醫療2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2657.07萬元,支出決算為2645.37萬元,完成年初預算的99.56%。決算數小于預算數0.44%,主要原因:基本完成年初預算指標。其中:
1🌞、教育支出(205)其他教育(99)其他教育(99)6.54萬元。主要用于:學科人才建設。年初預算資金無,均為上年結轉資金,本年支出6.54萬元,年末結存0.99萬元因資金已超過二年使用期限,上繳回區財政局。
2♏、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)事業單位離退休(02)8.95萬元。主要用于:離退休人員費用,年初預算資金8.95萬元,年內無增加預算。
3🍸、社會保障和就業支出(208)行政事業單位離退休(05)機關事業單位養老金保險繳費支出(05)504.41萬元。主要用于:機關事業單位養老金保險繳費,預算無調整。
4ไ、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(01)1825.97萬元。主要用于:基本支出、項目支出。年初預算為1904.11萬元,支出決算為1825.97萬元,完成年初預算的95.90%。決算數小于預算數的主要原因:核減項目預算72.40萬元,項目“康復三級網絡信息系統軟件開發”合同已簽處于開發調試中,預計2019年可完成此項目,結轉至下年驗收后付款。
5🐻、醫療衛生與計劃生育支出(210)公立醫院(02)綜合醫院(99)11.94萬元。主要用于:離休干部就醫延伸項目。年初無預算,年末增加40萬元預算資金(補2015-2017年)。此項目為市財政專項資金,屬于經常性項目,每年預算資金10萬元。本年使用11.94萬元,年末結余28.06萬元。
6🔥、醫療衛生與計劃生育支出(210)行政事業單位醫療(11)事業單位醫療(02)239.60萬元。主要用于:機關事業單位醫療保險繳費。
六、觀于西安市然后術后康復寵物醫院2018年末大部分通用估算財政廳付款基本的開支部門預算狀況闡明
深圳市5、康服專科醫院2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2348.69萬元,包括人員經費2348.69萬元。基本支出中:
1♓、工資福利支出2339.74萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、醫療保險繳費。
2、對個人和家庭的補助支出8.95萬元,主要用于:離休費、退休費。
七、針對天津市市第七康復訓練醫阮2018年基本公開估算財政部門撥付“三公”勞務費經費支出結算的時候現象闡明
(一)“三公”專項經費財政部門付款其他支出竣工決算總體經濟癥狀解釋。
天津市五 康復站醫療機構2018年末無“三公”接待費民政撥付結余。
(二)“三公”資金財政局撥付教育支出竣工決算實際上情況下介紹。
沈陽市最后治愈醫阮2018本年度無“三公”勞務費財政部門付款支出費用。
八、相對于北京市第五點痊愈醫生2018全年度相關部門性資金不需要預算不需要捐款總支出結算的時候事情介紹
蘇州市5、治愈醫院2018年無政府部門性投資基金概算財務撥付費用支出 。
九、國有企業金融資本生意決算財政支出審批情況下介紹
東莞市第七康復站機構2018年末無國有控股股權投資營運概算財政花費補貼款花費。
十、的至關重要法定程序的狀態闡述
(一)政府機關運動資金投入支出費用實際情況
東莞市第四康復站的醫院2018年終有機物關加載資金投入費用支出 。
(二)中央政府集中采購費用現狀
深圳市五 恢復診所2018✃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為121.44萬元,其中:貨物采購金額121.44萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)小轎車、房子特色占存實際情況
1.貨車
🌟截止日2018年12月31日,鄭州市第十五康復訓練診所通用車1輛,各舉,其余專用車1輛(無在產品擔保地市級政府部門的般公務接待小二租車)。
2.屋房
濟南市第二康復護理醫療機構2018當年度自建房特出暫用具體情況闡明。
(四)工程預算效績管理系統事情
﷽天津市5、復健專科醫院2018當年度工程預算考核服務管工院作開始實際現象詳細:制度的重要性建成實際現象即將全面并將定期整改中;的業務共識機制建成實際現象即將全面并將定期整改中;考核評估開始實際現象:無。
第四部分 名詞解釋
🌸一、財政廳部門廳科室工程項目預算捐款收入水平:指企業本一年度度從本級財政廳部門廳科室工程項目預算科室具有的財政廳部門廳科室工程項目預算捐款,也包括一般的服務性工程項目預算財政廳部門廳科室工程項目預算捐款和政府部門性基金、期貨、現貨、微盤工程項目預算財政廳部門廳科室工程項目預算捐款。
𒅌二、視野凈薪資:指視野公司的深入推進非常專業業務流程活動形式方案十分輔助制作活動形式方案作為的凈薪資。包括是:治療凈薪資等。
♑三、銷售管理收錄:指參公標準在職業銷售業務移動簡答輔助的移動認知能力深入推進非獨有歸集銷售管理移動獲取的收錄。
𓆏四、各種使納入:指標準達成的除“不需要審批使納入”、“創業使納入”、“生產經營使納入”等除外的使納入。
五、年末結轉和盈余:是以上一年度沒有實現、結轉到本年度按關與設定依然運行的成本。
🥂六、年尾結轉和盈余:指當全財政財政年度度或此前全財政財政年度預決算規劃、因理性狀況形成影響不可能按原計劃怎么寫實行,需推遲到未來全財政財政年度按相關的英文指定仍在利用的經濟。
🦹七、大致其他付出:指企業為的保障平臺正常情況本職工作、完畢平時的本職工作成就而再次發生的各種其他付出。
🙈八、活動費用:指機構為已完成其他的行政機關工作的世界任務或行業成長 計劃,在常規費用外造成的每一項費用。
✱九、銷售經營者經費經費支出:指參公企業在職業 營銷營銷活動形式及輔助的營銷營銷活動形式外面開發非獨立空間測算銷售經營者營銷營銷活動形式時有發生的經費經費支出。
𝓡十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌼十一月、企事業有成方操作資金投入:指行政部門方和根據公務活動員法管理方法的事業有成方施用常見公供費用財政性撥付合理安排的常見開支中的規章制度公供資金投入開支。