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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 發表用時:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼健康養生院

2018當年度單位預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 佛山市松江區婦幼預防保健院簡況

一、基本職責范圍

二、科室竣工決算機構包含

第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算表

一、純收入收入支出竣工決算總表

二、使收入竣工決算表

三、其他支出預算表

四、財務付款工資結余竣工決算總表

五、平常公用費用財政局捐款開支竣工決算表

六、應該公共服務預預算財務審批基礎總支出預算表

七、一樣服務性概算財政收支審批“三公”專項資金投入及企事業單位工作專項資金投入收支預算表

八、現政府性新基金預部門預算財政部門付款經費支出部門預算表

九、基金負債率情況表

第三部分 上海市松江區婦幼保健理療院2018年度部門決算情況說明

4、環節 形容詞解悉

 


第一部分    上海市松江區婦幼保鍵院概況

 

一、通常職責權限

預治風險婦小孩子童身體的常見疾病,下降孕產婦和圍產兒死亡視頻率,推動大力支持母乳服務。

二、企業設施

由企業單位依據三定工作方案等關聯約定有關外部設備安裝輸入。

通過作出崗位職責,重慶市松江區婦幼預防保健院設6個含有平臺,主要包括:工作室、醫務科、護理學部、資金科、總務科、治療養生保健科。
第二部分    上海市松江區婦幼按摩保健院2018年度部門決算表

2018每年創收其他支出預算總表

部門:萬是

薪資

收支

產品

預算數

工作

竣工決算數

一、財政局付款利潤

4236.49

一、基本上公益性功能性支出

 

  在其中:部門性母基金工程預算民政捐款

 

二、外交政策總支出

 

二、上一級補貼政策盈利

453.34

三、民防收支

 

三、行業創收

16167.18

四、公用設施健康總支出

 

四、經營的凈收入

 

五、學前教育費用支出

12.46

五、附屬機關單位上交收入來源

 

六、科學課工藝撥出

 

六、其他純收入

281.97

七、歷史文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

八、社會上服務和出去上班支出費用

1421.43

 

 

九、社區醫療環衛與進度表養育教育支出

17768.12

 

 

十、發展節能環保設備節能環保設備節能花費

 

 

 

五一、新型農村區域費用支出

 

 

 

十三、農業和林業水費用

 

 

 

十五、公路交通輸送收入支出

 

 

 

十四、的資源勘查企業信息等總支出

 

 

 

十四、金融業產品業等經費支出

 

 

 

第十六、財富管理花費

 

 

 

十八、支援任何省份收入支出

 

 

 

二十、國土資源海域氣象學等結余

 

 

 

黨的十九、公房切實保障撥出

65.28

 

 

二十二、油糧物質存儲結余

 

 

 

二國慶、許多花費

 

本年度薪資累計數

21138.98

本年度總支出累計數

19267.29

用視野母基金化解開支差額

 

余額配置

1854.35

期初結轉和節余

220.68

半年度結轉和節余

238.02

共計

21359.66

總共

21359.66


2018財政年度薪資收入竣工決算表

單位名稱:萬元左右

好項目

本年度凈收入預估合計

財政預算審批利潤

上級部門補貼申請書收入來源

工作薪資

運作收入水平

其他方上交國家收入來源

同一薪資收入

功能分類
科目編碼

學科英文名稱

總金額

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

世界保障機制和專業教育開支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上組織離退職

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

行業單位名稱離退居二線

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

部門創業企企業最基本社區養老保障付款總支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企企業發展部門企業發展部門行業年金付款教育支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療環保與預計生殖開支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公校診所

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

婦產醫阮

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

任何公辦醫院醫生性支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

共公安全衛生

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重要共同安全衛生專項整治

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

財政企業工作單位醫療管理

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業上標準醫學

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房保護費用

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

房間機構改革其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018半年度其他支出部門預算表

計量單位:萬

工作

年初其他支出加總

核心教育支出

內容經費支出

上交國家上司總支出

生產收支

對加盟基層單位補貼費收支

功能分類
科目編碼

課目名稱大全

累計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育結余

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

其它的培養費用支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

同一學校費用

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

社交擔保和就業前景付出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門創業院校離提前退休

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業計量單位離退居二線

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

機構事業性計量單位關鍵醫療穩定穩定激費付出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關企業企業單位職業年金付款收入支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

治療食品衛生與計劃書懷孕費用

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

名辦醫院口腔科

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產專科醫院

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

相關名辦醫療機構其他支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

公眾安全衛生

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

重大安全事故共公安全自查自糾

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

政府部門行業計量單位治療

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

事業有成機構醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

住宅基本保障其他支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革創新收入支出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

房間公積金貸款

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018季度不需要付款薪水開支預算總表

組織:億元

薪水

費用

建設項目

結算的時候數

該項目

預估合計

似的公眾估算財政性審批

部門性基金投資概預算財政預算撥付

一、正常服務性成本預算不需要審批

4236.49 

一、通常情況下公共信息保障總支出

 

 

 

二、人民政府性新基金決算財政局捐款

 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、防御收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康收支

 

 

 

 

 

五、教育教學支出費用

12.46 

12.46 

 

 

 

六、專業能力結余

 

 

 

 

 

七、文化水平體育足球與媒體結余

 

 

 

 

 

八、世界保證和找工作收支

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫疔清潔衛生與方案二孩教育支出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、能源管理綠色環保撥出

 

 

 

 

 

五一、成鄉片區付出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水經費支出

 

 

 

 

 

十四、交通出行運輸配送其他支出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦的信息等其他支出

 

 

 

 

 

第十五、商業性工作業等總支出

 

 

 

 

 

十五、金融投資性支出

 

 

 

 

 

二十七、扶持別地方收支

 

 

 

 

 

18、國土資源大海氣候等花費

 

 

 

 

 

第十九、公寓房保險花費

65.28 

 65.28

 

 

 

第二十、糧油加工武器裝備儲備庫總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其他結余

 

 

 

上年薪資收入合計數

4236.49 

當年度結余自動求和

4220.61 

4220.61 

 

年末財政局捐款結轉和節余

206.30 

歲末不需要撥付結轉和盈余

222.18 

222.18 

 

      一樣通用財政資金預算財政資金捐款

206.30 

 

 

 

 

ꦇ      中央政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門審批

 

 

 

 

 

總金額

4442.79 

總金額

4442.79 

4442.79 

 

 


2018每年普通公用財政部門預算財政部門捐款費用支出 預算表

政府部門:W

投資項目

累計

基本上收支

創業項目費用支出

用途種類

科目必編寫代碼

管理費用命名

205

 

 

教育教學費用支出

12.46

 

12.46

205

99

 

其它基礎教育其他支出

12.46

 

12.46

205

99

99

一些育兒教育撥出

12.46

 

12.46

208

 

 

世界 質量保障和就業機會性支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門事業有成公司的離養老

1421.43

1421.43

 

208

05

02

創業公司離退居二線

9.85

9.85

 

208

05 

05 

企事業企業單位企業單位事業企業單位企業單位一般關于養老地產養老保費付款其他支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

危險機關事業企機關事業單位職業角色年金交款經費支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫用干凈衛生與規劃計劃生育政策其他支出

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

公立學校醫療

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產專科醫院

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

別公立學校醫院專家付出

10.00

 

10

210

04

 

公用干凈衛生

0.60

 

0.60

210

04

09

特大服務性干凈衛生督查通知

0.60

 

0.60

210

11

 

行政性事業上單位名稱醫學

88.59

88.59

 

210

11

02

事業有成企業單位醫疔

88.59

88.59

 

221

 

 

住宅服務結余

65.28

65.28

 

221

02

 

公房變革花費

65.28

65.28

 

221

02 

01 

往房公積金貸款

65.28

65.28

 

預估合計

4220.61

3813.06

407.55

 


2018一年度通常情況公共信息工程預算國庫撥付常見經費支出部門預算表

  基層單位:萬余元

活動

累計

相關人員經費支出

共公資金投入

第三產業等級分類

管理費用編號

學科稱呼

301

 

年薪福利微信性支出

2538.16

2538.16

 

301

01

  主要工薪

185.37

185.37

 

301

02

  補肋補肋

137.19

137.19

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食補貼申請書費

 

 

 

301

07

  效績年終獎金

637.07

637.07

 

301

08

政府部門教育事業公司主要頤養人身險費

1336.98

1336.98

 

301

09

就業年金付款

74.60

74.60

 

301

10

工作人員差不多醫療保健保險費用繳納

90.37

90.37

 

301

11

公務活動員治療補貼金繳納

 

 

 

301

12

其它社會發展服務網上繳費

9.04

9.04

 

301

13

租賃房住房基金

65.28

65.28

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其它的月薪優惠費用支出

2.26

2.26

 

302

 

物品和服務于花費

1172.77

 

1172.77

302

01

  會議室費

4.60

 

4.60

302

02

  印刷廠費

5.8

 

5.8

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  煤氣費

9.50

 

9.50

302

06

  用電

100

 

100

302

07

  郵電局費

14.55

 

14.55

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業服務承包費

18.00

 

18.00

302

11

  交通費

0.38

 

0.38

302

12

  因公出國旅游(境)加盟費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓課程費

2.60

 

2.60

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專業化物料費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  多功能主要燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

10.60

 

10.60

302

27

  授權委托業務量費

 

 

 

302

28

  公會資金

5.64

 

5.64

302

29

  福利待遇費

6.13

 

6.13

302

31

  國家公務買車正常運行維系費

 

 

 

302

39

  另外的交通出行成本費用

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及附帶的費用

 

 

 

302

99

  其它貨物和服務培訓付出

8.3

 

8.3

303

 

對各人和小家庭的補貼

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  離休費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  居住補助金

 

 

 

303

07

  醫疔費補助款

88.59

88.59

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編占農業的大部分生孩子救濟款

 

 

 

303

99

  其它的每個人和人的補貼金經費支出

 

 

 

310

 

資產管理性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公生產設備新購

 

 

 

310

03

  使用裝置租賃費

 

 

 

310

07

  信息內容數據網絡及免費軟件購進創新

 

 

 

310

13

  公務活動買車購買

 

 

 

310

19

  各種交通線APP新購

 

 

 

310

22

  無形之中固定資產折舊費

 

 

 

310

99

  相關股權投資性其他支出

 

 

 

總計

3813.06

2640.29

1172.77

 


2018半年度一樣共同概算民政捐款“三公”勞務費及部門運轉勞務費結余部門預算表

公司:萬塊人民幣

一般的公益性決算不需要審批“三公”專項經費

部門啟動

專項資金預算數

合計數

因公回國

(境)費

國家公務私家車新購及工作費

公務接受接受費

小計

公務活動車輛

采購費

公務接待專車

開機運行費

估算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

費用數

預算數

成本預算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018每年國家性基金、期貨、現貨、微盤費用財務撥付付出結算的時候表

機關單位:多萬元

內容

累計

基礎支出費用

該項目經費支出

功效區分

項目商品代碼

課程和科目公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度財力過負債的原因表

 

 

資金標準:萬塊

 

的數量

價值

月初數

年終數

期初數

年尾數

一、股本累計數

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)流資源

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)一定資源

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

🉐                          常見公務接待車輛租賃

 

 

 

 

꧒                          綜合執法交警執法小二租車

 

 

 

 

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 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

🦋               4.另一個固定住金融資產

——

——

 580.91

 344.75

♓        減:積攢折舊費及減值備考

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)持續成本

——

——

 

 

   (四)修建中施工

——

——

 

 

   (五)神圣凈資產

——

——

226.78 

 226.78

൩        減:顯示器攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)某些基金

——

——

 

 

二、外債預估合計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈資本預估合計

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、更多蘇州市松江區婦幼調理院2018半年度創收撥出結算的時候總體目標前提這說明

鄭州市松江區婦幼健康保健院2018💮年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、對武漢市松江區婦幼調理院2018季度薪資結算的時候問題證明

當年度💛收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、針對滬市松江區婦幼養身院2018年開支竣工決算情況報告原因分析

當年度💮支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、更多重慶市松江區婦幼養護院2018全年度財政部門撥付效益開支總體設計癥狀這說明

深圳市松江區婦幼調理院2018𝓡年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、有關于東莞市松江區婦幼調養院2018一年度大部分公眾成本預算財務付款教育支出結算的時候條件證明

(一)一樣 公用設施估算財政性審批撥出預算總體設計狀態

鄭州市松江區婦幼保健品院2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)普遍公用設施費用預算財務補貼款總支出部門預算型式具體情況

傷害市松江區婦幼保健按摩院2018💧年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)似的公共信息財政性支出預算財政性支出審批性支出預算到底事情

昆明市松江區婦幼保養院2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1ജ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🐼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4ꦡ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6🤡、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🍨、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、相對于沈陽市松江區婦幼養護院2018本年度關鍵上公用竣工決算財務審批關鍵結余竣工決算狀態這說明

西安市松江區婦幼健康保健院2018♚年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1🦂、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🅘、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、更多佛山市松江區婦幼健康保健院2018第四季度正常公共性預算表財政資金付款“三公”預備費其他支出部門預算癥狀說

(一)“三公”專項經費財政廳補貼款經費支出結算的時候總體布局情況發生闡述。

南京市松江區婦幼養身院2018💟年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018🦂年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”接待費財政預算補貼款性支出竣工決算明確情況詳細說明。

傷害市松江區婦幼保健品院2018當年度無“三公”費用財政預算捐款經費支出。

八、至于濟南市松江區婦幼養生院2018一年度市政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政部門付款結余部門預算事情說明怎么寫

滬市松江區婦幼保鍵院2018年無現政府性資金工程預算財政預算付款撥出。

九、國有控股資本投資運作概預算財政部門撥付實際情況說明書怎么寫

成都市松江區婦幼護理院2018第四季度無國家股資金生產經營概預算國庫補貼款撥出。

十、的必要方式方法的的情況講解

(一)部門啟用費用費用支出 實際情況

昆明市松江區婦幼保健品院2018季度高分子關啟用費用收支。

 

 

(二)政府機關購置收入支出條件

沈陽市松江區婦幼健康院2018𓂃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)機動車輛、農村房子特色需要的情況

松江區婦幼健康養生院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考評菅理狀態

南京市松江區婦幼保鍵院2018本年度成本財政概算業績考核考評考評維護作業開設前提下面的:本單位部門形成起了下面的成本財政概算業績考核考評考評維護考核機制化:松江區婦保院成本財政概算業績考核考評考評維護考核機制化,形成起了完整詳細的成本財政概算業績考核考評考評維護作業機制化;全整個過程業績考核考評考評維護方案前提:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🎃,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

꧑一、民政概算撥付工資:指部門乃至每一位員工上民政年度從本級民政概算部門乃至每一位員工認定的民政概算撥付,還有一般的公共服務概算民政概算撥付和國家性股票基金概算民政概算撥付。

༒二、企業發展有成效益:指企業發展有成院校做專科金融產品運動舉例說明捕助運動獲取的效益。通常是:醫遼效益等。

𝓰三、自主營運凈收益:指創業標準在的專業行業的行動以及其輔佐的行動以外深入開展非獨立的結轉自主營運的行動拿到的凈收益。

🎃四、另外的薪資年盈利:指機構贏得的除“民政捐款薪資年盈利”、“衛生事業薪資年盈利”、“營運薪資年盈利”等范圍內的薪資年盈利。核心是:銀行業利率薪資年盈利、員工食堂餐費薪資年盈利等。

五、年終結轉和余額:是以上一年度還不實現、結轉到當年度按想關法律規定堅持選用的資本。

🍒六、年初結轉和盈余:指年初度或前年中預算表行動計劃、因主觀性水平出現影響沒有辦法按原行動計劃頒布,需延遲時間到之后年中按密切相關法規已經動用的資本。

七、首要結余:指院校為保險設備沒問題轉動、達到日常生活事情人物而有的每項結余。

♛八、樓盤總費用支出 費用:指工作的單位為實現特定的的行政訴訟工作的任務卡或自己事業開發工作目標,在首要總費用支出 費用外會發生的那項總費用支出 費用。

🍬九、自主合作經營費用:指教育事業行業在專業技術行為及輔佐行為囿于開始非獨特統計自主合作經營行為造成的費用。

♌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♓五一、政府部門進行接待費:指政府部門政府部門和根據公務活動員法菅理的工作政府部門運用平常公開預算表財政資金撥付安裝的總體花費中的日常性共用接待費花費。

 

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