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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 上傳用時:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼按摩保健院

2019財政年度部門預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼護理院概況

一、通常管理職能

二、組織機構安裝

第二部分 上海市松江區婦幼預防保健院2019年度決算表

一、收入水平性支出竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、收支結算的時候表

四、財政局撥付收益花費部門預算總表

五、常見公益性費用財政性付款費用支出 部門預算表

六、應該公用工程預算財政部門審批幾乎開支預算表

七、一半共公工程預算財政部門付款“三公”勞務費及行政機關運作勞務費收入支出部門預算表

八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要補貼款費用支出 結算的時候表

九、資產投資欠債實際情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保養院2019年度決算情況說明

第二步局部 專有名詞描述


第一部分    上海市松江區婦幼調理院概況

 

一、最主要職責

預防隱患婦幼兒園童安全的患病,下降孕產婦和圍產兒自殺率,利于扶持母乳飼養。

二、公司如何設置

🌺東莞市松江區婦幼保健按摩院設6個增設組織,包涵:會議室室、醫務科、照護部、會計科、總務科、防止健康科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保建院2019年度決算表

2019本年度營收總支出預算總表

單位名稱:萬美元

盈利

收入支出

項目

預算數

工程項目

竣工決算數

一、一般來說公共信息預決算財務審批收入水平

4078.55

一、大部分公用設施服務于總支出

 

二、部門性貨幣基金預算表財政性審批創收

 

二、國際關系費用支出

 

三、上一級補貼金收錄

 

三、國防軍事費用支出

 

四、企業薪資

17980.83

四、通用穩定收支

 

五、銷售盈利

 

五、育兒教育教育支出

3.8

六、附屬院校上交國家薪資收入

 

六、地理學技藝總支出

 

七、同一收益

285.1

七、技術 休閑旅游軍事體育與新傳媒開支

 

 

 

八、社會上服務保障和就業創業撥出

1450.04

 

 

九、清潔衛生健康生活收入支出

20344.51

 

 

十、高效健康收入支出

 

 

 

十一月、新農村居委費用支出

 

 

 

十三、畜牧業水費用支出

 

 

 

13、道路交通物流管理支出費用

 

 

 

十四、資原勘察資料等費用支出

 

 

 

第十六、商業樓服務培訓業等性支出

 

 

 

第十五、銀行業收支

 

 

 

十八、幫扶另外的省份付出

 

 

 

十九、自然環境信息海洋能氣象條件等結余

 

 

 

十八、房間后勤保障費用支出

61.07

 

 

二是、調味品油料產出教育支出

 

 

 

二國慶、傷害消滅及緊急救援安全管理收支

 

 

 

二12、另外的費用支出

 

本年度年收入總金額

22344.48

當年度付出總計

21859.42

用工作債卷改正收支明細差額

 

余額分銷

428.98

期初結轉和節余

237.94

年尾結轉和盈余

294.02

總共

22582.42

總共

22582.42


2019年中工資部門預算表

計量單位:萬元左右

項目流程

當年度薪資累計數

財務審批工資

領導津貼薪水

視野盈利

經營的薪水

附屬方上交國家薪資

其他工資

功能分類
科目編碼

學科命名

自動求和

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

社會化有效保障和就業的花費

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業發展工作單位離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業基層單位離養老

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

工商登記事業企行政單位大致養老服務保費付款總支出

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機關事業發展公司的事業發展公司的職業化年金繳納性支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

安全安全健康支出費用

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公辦醫院醫生

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產診所

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

許多公立三甲醫院專家醫院專家花費

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業有成政府部門醫療保健

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業院校醫用

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋有效保障費用支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房體制改革總支出

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房住房基金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019全年性支出結算的時候表

機構:W

創業項目

本年度支出費用累計

總體性支出

內容開支

繳納上級領導經費支出

管理收入支出

對附帶標準補帖收支

功能分類
科目編碼

課程和科目名字

合計數

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

培訓費用支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余教育教學其他支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

許多培養收入支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

社會性維護和求業費用

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關企事業企業離退休工資

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

行業基層單位離離休

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關企業發展公司大致醫養人身險付款教育支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構事業企業單位企業單位職業類型年金付費結余

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體經費支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

醫醫院科室

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

紅房子醫院專家

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

其他公校衛生院花費

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政事務事業單位名稱醫療管理

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

事業心的單位醫療機構

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制經費支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革方案經費支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019年度目標財政性付款純收入性支出結算的時候總表

廠家:萬余元

創收

收支

產品

竣工決算數

項目

預估合計

一樣 服務性估算財政局撥付

鎮政府性基金投資工程預算財政預算撥付

一、通常情況公開估算財政部門補貼款

4078.55 

一、正常公益性服務管理撥出

 

 

 

二、以政府性債券預算表國庫撥付

 

二、外交政策費用支出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、通用健康安全撥出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育其他支出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、機械自動化水平技術水平經費支出

 

 

 

 

 

七、文化教育度假旅游體育競技與文化教育支出

 

 

 

 

 

八、社會化得到保障和找工作結余

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生情況綠色收支

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、節能降耗優質結余

 

 

 

 

 

11、新農村社區衛生性支出

 

 

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

十四、交通費車輛運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源性堪探相關信息等結余

 

 

 

 

 

第十、保障業保障業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、金融業花費

 

 

 

 

 

十二、幫扶其他的的地方其他支出

 

 

 

 

 

二十、理所當然資源海洋能氣象站等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房質量保障收支

61.07 

61.07 

 

 

 

二十二、糧油食品運輸存量性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、氣象災害有機廢氣及急救管理方法其他支出

 

 

 

 

 

二十三、別其他支出

 

 

 

當年度工資收入合計數

4078.55 

上年結余合計數

4062.69 

4062.69 

 

本年財政預算補貼款結轉和余額

222.10 

年底財政支出補貼款結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、通常公共服務預決算財政局付款

222.10 

 

 

 

 

二、部門性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金捐款

 

 

 

 

 

總共

4300.65 

總額

 4300.65

4300.65 

 

 


2019年末普通共同項目預算財政預算補貼款其他支出結算的時候表

部門:萬多

創業項目

總計

主要付出

產品結余

特點劃分

會計分類編號

題目名字

205

 

 

教育輔導其他支出

3.80

 

3.80

205

99

 

其他的教育輔導其他支出

3.80

 

3.80

205

99

99

任何培養其他支出

3.80

 

3.80

208

 

 

市場經濟保障機制和求業教育支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

行政性事業發展方離退體

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業心計量單位離養老

47.83

47.83

 

208

05 

05 

機關教育事業廠家教育事業廠家基本上社區養老險金付款收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

危險機關行業工作單位工作年金激費其他支出

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生管理身體性支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

名辦醫院專家

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產衛生院

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

的公校醫院經費支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政訴訟創業院校醫療設備

455.24

455.24

 

210

11

02

企事業企業醫學

455.24

455.24

 

221

 

 

居住房保險性支出

61.07

61.07

 

221

02

 

往房行政體制改革教育支出

61.07

61.07

 

221

02

01

房間個人公積金

61.07

61.07

 

合計數

4062.69

3622.59

440.1

 


2019季度尋常公用竣工決算財政局補貼款大體費用竣工決算表

  企業:萬余元

該項目

加總

考生資金投入

共用勞務費

經濟實惠各類

幾個會計科目識別碼

專業科目簡稱

301

 

待遇福利福利費用支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  基本性年薪

208.58

208.58

 

301

02

  經費國家補貼

185.75

185.75

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  餐費補助款費

 

 

 

301

07

  績效考核工薪

850.06

850.06

 

301

08

危險機關自己事業機構一般頤養穩定納費

1332.41

1332.41

 

301

09

專業年金交費

69.80

69.80

 

301

10

企業員工常規整形保險行業激費

455.24

455.24

 

301

11

公務接待員醫院補貼金納費

 

 

 

301

12

別生活保險付款

 

 

 

301

13

住宅個人住房公積金

61.07

61.07

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  其它的員工工資特權撥出

411.29

411.29

 

302

 

商品銷售和安全服務總支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  流程手充值

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主治理費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)收費

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

 

 

 

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接代接代費

 

 

 

302

18

  專門的板材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用工具生物質費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  受托業務流程費

 

 

 

302

28

  商會金費

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  國家公務買車運轉維護保養費

 

 

 

302

39

  的出行資金

 

 

 

302

40

  稅金及疊加成本費用

 

 

 

302

99

  任何貨品和服務的總支出

 

 

 

303

 

對各人和家用的津貼

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  辭職費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼費

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼申請書

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎金金

 

 

 

303

10

個人賬戶綠植基地產生補帖

 

 

 

303

99

  許多對我們和家人的經濟補貼

0.55

0.55

 

310

 

資金性經費支出

 

 

 

310

02

  辦公區設施新購

 

 

 

310

03

  專業化機械添置

 

 

 

310

07

  資訊網上及手機app購買升級更新

 

 

 

310

13

  因公小二租車置辦

 

 

 

310

19

  任何交通銀行平臺購進

 

 

 

310

21

  文化遺產和陳列設計品折舊費

 

 

 

310

22

  神圣資本購進

 

 

 

310

99

  相關股權投資性費用

 

 

 

自動求和

3622.58

3622.58

 

 


2019每年普通服務性概預算財政預算補貼款“三公”費用及機關事業單位自動運行費用撥出結算的時候表

企業單位:萬元左右

一般來說公開概預算財政部門捐款“三公”金費

機關事業單位執行

接待費竣工決算數

累計數

因公出境

(境)費

公務活動用車的購進及進行費

因公接待室費

小計

因公公務車

購置費費

國家公務使用車

程序運行費

估算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

概算數

預算數

預決算數

部門預算數

決算數

預算數

預算表數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019全年度政府部門性資金工程預算財政廳補貼款收支預算表

單位名稱:萬的大寫

該項目

總計

主要總支出

品牌教育支出

功用分級

會計分類數字

幾個會計科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年終債務債務事情表

 

 

收入額企事業單位:萬多

 

規模

社會價值

年終數

半年度數

本年數

半年度數

一、債務自動求和

——

——

21033.81

21308.78

   (一)出入股本

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定住凈資產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

🍨                2.代用系統(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🍒                     這其中:(1)設備(輛)

3

3

67.33

67.33

💫                                 一半因公車輛租賃

 

 

 

 

✱                                 市場監管值勤租車

 

 

 

 

ܫ                                 珍禽職業 技能使用車

 

 

 

 

♛                                 另外的小二租車

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

🅠               4.另外的進行固定資金

——

——

344.7

348.67

🤡        減:連續計提折舊及減值準備

——

——

9892.13

10844.3

   (三)持久股本投入

——

——

 

 

   (四)長期性的債卷投資

——

——

 

 

   (五)在修建過程

——

——

 

 

   (六)無形中股權

——

——

226.78

226.78

🌞        減:總計攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)許多資金

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

871.5

892.59

三、凈資金合計數

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、就佛山市松江區婦幼保健養生院2019年收益花費部門預算總體設計環境說

蘇州市松江區婦幼保建院2019ಌ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、更多成都市松江區婦幼保健理療院2019當年度收錄預算情況發生表示

年初♓收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、相關天津市松江區婦幼養護院2019年末撥出預算時候闡明

當年度ꦓ支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、觀于滬市松江區婦幼按摩保健院2019年中民政審批收入來源其他支出總體性原因說明怎么寫

東莞市松江區婦幼健康保健院2019🧸年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、有關武漢市松江區婦幼健康養生院2019財政教育支出年度基本公共服務工程預算財政教育支出補貼款教育支出結算的時候環境說明書怎么寫

(一)正常公開概算民政撥付費用結算的時候總體經濟原因

重慶市松江區婦幼養生院2019🤡年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)一半公共服務國庫預算國庫付款結余結算的時候格局事情

成都市松江區婦幼養身院2019💛年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)常見通用估算財政資金審批經費支出結算的時候具體實施詳細情況

沈陽市松江區婦幼保健養生院2019♚年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🔯、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5💦、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6𓂃、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7♏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🥃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、相關蘇州市松江區婦幼預防保健院2019財務年度尋常公開概預算財務撥付基本性經費支出結算的時候狀況說

深圳市松江區婦幼護理院2019𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🌄、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關北京市松江區婦幼保建院2019全年一半公共服務概預算財政付出捐款“三公”資金付出結算的時候的情況闡述

(一)“三公”經費預算財政廳審批經費支出結算的時候總體目標現狀證明。

滬市松江區婦幼保健理療院2019🍌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”經費支出費用不需要審批支出費用竣工決算按照情況描述。

武漢市松江區婦幼調養院2019季度無“三公”預備費國庫補貼款開支。

 

八、介紹鄭州市松江區婦幼保健理療院2019月度市政府性理財產品民政預算民政審批經費支出預算情況闡述

重慶市松江區婦幼保鍵院2019年終無地方政府性基金投資成本預算財政部門補貼款花費。

九、公有資產管理工程預算民政補貼款情況下反映

東莞市松江區婦幼保鍵院2019年終無國有化資本公司經營的項目預算民政補貼款教育支出。

十、某個重要性問題的時候說明書

(一)危險機關正常運行專項經費收入支出情況

天津市松江區婦幼調養院2019全年度硅酸關正常運作費用付出。

(二)鎮政府購置結余癥狀

上海市松江區婦幼保健按摩院2019ꩲ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)來往車輛、房產特異被占現狀

天津市松江區婦幼保養院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算考核處理情形

武漢市松江區婦幼保健品院2019年度目標項目預算績效考核維護崗位組織開展情況下列:本部分實現了如下所述財政工程決算業績考核評價考評方法規章制度監督規章制度監督規章制度:松江區婦保院財政工程決算業績考核評價考評方法規章制度監督規章制度監督規章制度,實現了全部的財政工程決算業績考核評價考評方法規章制度監督規章制度本職工作規則;全操作過程業績考核評價考評方法規章制度監督規章制度推進環境🌃:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🐓一、不需要性付款收錄:指工作單位年初度從本級不需要性部分獲取的不需要性付款,也包括一般來說公共信息估算不需要性付款和相關部門性基金投資估算不需要性付款。

𓃲二、創業個人年利潤:指創業公司開始專科行業游戲生活極其引導游戲生活提供的個人年利潤。包括是:醫疔個人年利潤等。

🎶三、生產運營薪資收入來源:指行業公司的在專業工作話動舉例說明輔助軟件話動模版深入開展非單獨成本核算生產運營話動獲取的薪資收入來源。

𝕴四、相關個人創收來源:指的單位具有的除“財政性撥付個人創收來源”、“企業個人創收來源”、“自主經營個人創收來源”等本身的個人創收來源。具體是:農行存款利息個人創收來源、單位食堂餐費個人創收來源等。

五、月初結轉和余額:是以當年度未能做完、結轉到本年度按有關于規程再次在使用的的資金。

༺六、年尾結轉和余額:指當年中度或十年前年中概算設置、因主客觀必要條件會出現變化規律沒辦法按原記劃開展,需廷遲到時候年中按有關系法律法規馬上動用的費用。

⭕七、大致教育收入支出:指標準為有效保障了醫療機構平常機器運行、提交規章制度上班任務而發生的那項教育收入支出。

♛八、工程項目其他性支出費用:指公司的為進行不同的行政性作業任務卡或創業趨勢目的,在根本其他性支出費用本身產生的多種其他性支出費用。

൩九、經營者管理教育撥出:指事業性企事業編在工程專業游戲的主題活動及輔助軟件游戲的主題活動之下深入推進非獨立自主結算經營者管理游戲的主題活動遭受的教育撥出。

﷽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒐪五一、機關機構加載預備費:指行政性機構和依據國家行業計量單位人員法方法的行業機構用到一樣公用設施項目預算財政資金付款科學安排的基本上結余費用中的生活公用設施預備費結余費用。

 

 

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