重慶市松江區中心的醫療機構
2018年中相關部門結算的時候
目 錄
最大部分 成都市松江區主衛生院簡介
一、主要是職能作用
二、部位部門預算機構涉及
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、凈收入費用支出 部門預算總表
二、使收入部門預算表
三、費用支出 竣工決算表
四、國庫付款收益付出結算的時候總表
五、一般來說公用設施預算表財政性審批結余竣工決算表
六、普遍服務性預算表財政廳補貼款基本上收支竣工決算表
七、常見共同預算表財政收入支出審批“三公”預備費及國家機關電腦運行預備費收入支出竣工決算表
八、政府機關性母基金費用財政預算撥付費用結算的時候表
九、資本過負債的情況發生表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第四步一些 名稱釋意
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、基本權責
💎杭州市松江區重點機構充當下級甲等機構,勇挑著區域環境治療重點的工作職責,為松江人艮身體建康建康供給治療與照護保鍵保障。做治療與照護,藥學教學,藥學研究分析,安全清潔治療人員管理管理培訓學校,安全清潔方法人員管理管理仍在教學,保鍵與建康教學。
二、組織 設置
可根據以上責任,鄭州市松江區中央青島博士整形醫院醫院設40🤡個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018本年薪資收入結余部門預算總表
企業單位:百萬元
收錄 |
結余 |
||
內容 |
竣工決算數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、財務補貼款年收入 |
27004.51 |
一、通常情況共公的服務結余 |
|
在其中:當地政府性股權基金概算民政付款 |
3401.39 |
二、外交政策總支出 |
|
二、上家補助費工資 |
|
三、國防教育費用 |
|
三、事業上效益 |
101351.87 |
四、通用安全保障收支 |
|
四、自主經營純收入 |
|
五、教育輔導收支 |
|
五、加盟方繳納工資收入 |
|
六、實驗技木費用 |
|
六、其余薪水 |
1151.34 |
七、傳統藝術軍事體育與傳媒業收支 |
|
|
|
八、社會發展保護和擇業性支出 |
4425.84 |
|
|
九、診療清潔衛生與進度表生肓收支 |
113920.76 |
|
|
十、低能耗環保健康性支出 |
|
|
|
11、成鄉社區網站費用 |
3401.39 |
|
|
十三、畜牧業水其他支出 |
|
|
|
第十五、交通銀行搬運撥出 |
|
|
|
十四、資源英文堪探內容等撥出 |
|
|
|
第十五、行業服務保障業等總支出 |
|
|
|
16、金融資本付出 |
|
|
|
十六、幫扶各種省份撥出 |
|
|
|
18、土地資源海洋生物氣象預報等費用 |
|
|
|
黨的十九、房間質量保障花費 |
205.82 |
|
|
二十二、糧油食品材料物資儲備量花費 |
|
|
|
二十一國慶、某個總支出 |
|
年初利潤累計數 |
129507.72 |
上年撥出累計 |
121953.81 |
用事業有成投資基金挽回收入支出差額 |
|
余額平均分配 |
7228.72 |
本年結轉和盈余 |
1767.50 |
年終結轉和節余 |
2092.69 |
合計 |
131275.22 |
總金額 |
131275.22 |
2018本年使收入部門預算表
工作單位:十萬
品牌 |
年初盈利總計 |
財政性審批納入 |
上司補助費薪水 |
人事營收 |
營業收益 |
所屬單位名稱繳納收錄 |
相關收入水平 |
||||
功能分類 |
題目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會的保障措施和畢業生就業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展政府部門離退休之 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業的單位離提前退休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業政府部門關鍵養老服務商業險網上繳費開支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關行業單位名稱行業年金網上繳費總支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生系統防疫衛生防疫與工作方案懷孕支出費用 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
名辦大醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
綜和醫療 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的市立診所收入支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展公司的醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業工作單位醫療機構 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌區域花費 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市基本條件配制配合費及相應的專門債款盈利讓的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其它的城市地區根基設施設備設備配套費計劃的其他支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保險支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革的實質付出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018年末開支竣工決算表
公司:萬元左右
產品 |
年初費用總金額 |
首要支出費用 |
的項目開支 |
上交國家上級領導支出費用 |
生產經營收入支出 |
對付屬院校補助款經費支出 |
||||
功能分類 |
會計分類名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
生活保障措施和學生就業花費 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企業的單位離退休年齡 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野標準離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門企業政府部門常規養老生活保費交費開支 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關企業發展單位名稱職業選擇年金激費經費支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院衛生防疫與項目生小孩費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫阮醫阮 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
合理寵物醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相關公力衛生院結余 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門企業單位名稱醫療保障 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業部門診療 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
村鎮社區網站開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區理論知識公用設施搭配費及表示督查通知債權債務收錄擬定的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
任何省會城市的基礎的設施配套方案費讓的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保證結余 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房變革性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018年末財政廳審批薪水費用支出 預算總表
工作單位:萬是
年收入 |
性支出 |
||||
項目流程 |
竣工決算數 |
樓盤 |
總計 |
一樣公共信息概算財政資金審批 |
鎮政府性債卷項目預算財政支出補貼款 |
一、通常服務性工程預算財政性審批 |
23603.12 |
一、一半公共性產品撥出 |
|
|
|
二、政府性性股票基金概算財務捐款 |
3401.39 |
二、外交關系支出費用 |
|
|
|
|
|
三、民防教育支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性健康安全經費支出 |
|
|
|
|
|
五、育兒教育性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學研究高技術開支 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育運動與新傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會存在保障機制和學生就業撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療保健干凈衛生與方案生殖花費 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能減排環保型其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區衛生支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
12、農業和林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、公路交通搬運付出 |
|
|
|
|
|
十四、教育資源勘察的信息等結余 |
|
|
|
|
|
15、商業樓業務業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、財務收支 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他的地段性支出 |
|
|
|
|
|
18、土地淺海氣象條件等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房維護花費 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
2、調味品救災物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、的費用支出 |
|
|
|
年初效益累計數 |
27004.51 |
本年度其他支出累計 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年末財政局審批結轉和節余 |
687.45 |
歲末財政廳捐款結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
基本上通用估算財政廳捐款 |
687.45 |
|
|
|
|
政府性性母基金費用預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018每年一般的服務性部門預算財政預算撥付總支出部門預算表
公司:萬美金
該項目 |
預估合計 |
幾乎付出 |
項目總支出 |
|||
實用功能進行分類 科目表編寫代碼 |
會計科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保證和找工作經費支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上廠家離養老金 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上公司的離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業上的方基本的醫療安全安全繳納費用花費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業上的行業崗位年金激費教育支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療設備食品衛生與年度計劃計劃生育政策支出費用 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
私立醫療機構 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
終合醫阮 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
相關公校的醫院付出 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
人事部門創業組織醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上政府部門醫療管理 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
公寓房擔保總支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
個人住房轉型結余 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
自動求和 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018當年度一樣公眾預結算的時候財政廳撥付關鍵費用結算的時候表
機關單位:萬塊
活動 |
預估合計 |
考生專項資金 |
公共接待費 |
||
國家經濟等級分類 幾個會計科目編碼查詢 |
會計分類名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入好處支出費用 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
最基本待遇 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
貼補貼補 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展計量單位大體養老服務人壽保險費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
的職業年金網上繳費 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
公司員工最基本整形穩定繳付 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員社區醫療補助費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外市場得到保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
商品房個人住房公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫院費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
同一的薪資社會福利花費 |
|
|
|
302 |
|
餐品和貼心服務撥出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
柔印費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手讀費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
商業用電 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業監管公司監管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修部(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用相關雜費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
受托業務流程費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會事業費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公出行用車自動運行維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何物品和功能其他支出 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家族的補貼申請書 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫治費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
個農牧業種植救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些一個人和小家庭的補貼費撥出 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓設施購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
通用型設配新購 |
|
|
|
310 |
07 |
短信網路及系統添置創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務買車置辦 |
|
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310 |
19 |
另一出行工具軟件新購 |
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310 |
22 |
無型資源折舊費 |
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310 |
99 |
別資金性付出 |
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預估合計 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
♑2018本年平常公用設施成本預算國庫付款“三公”專項資金投入及市直機關啟動專項資金投入支出費用竣工決算表
的單位:十萬
一樣 公益性決算財政部門審批“三公”費用 |
機關單位程序運行 勞務費預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公私家車采購及電腦運行費 |
公務接待處接待處費 |
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小計 |
國家公務用車的 采購費 |
因公用車的 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018本年以政府性股票基金概算財政性審批費用竣工決算表
方:十萬
創業項目 |
總計 |
基礎教育支出 |
創業項目收支 |
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特點幾大類 學科數字 |
專業科目稱呼 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
城鄉統籌街道支出費用 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
都市地基體系匹配費及相對應的專項計劃財產利潤組織的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
某個縣城理論知識基礎設備配套方案費科學安排的撥出 |
3401.39 |
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3401.39 |
總計 |
3401.39 |
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3401.39 |
2018一年度資產投資債務前提表 |
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總額公司的:萬美金 |
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用戶 |
實際價值 |
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本年數 |
年底數 |
月初數 |
年終數 |
|
一、固定資產預估合計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)還是流動性債務 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)確定資金 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
♊ 正常公務活動專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
✅ 行政執法巡邏出行用車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝔍 重型專注科技車輛使用 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ಌ 別的公務車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ꦚ 4.另外緊固財力 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🐓 減:連續折舊費及減值的準備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期性的投資項目 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)在建項目過程中 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)隱形資源 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
ꦓ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)其他金融資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈房產總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、相關傷害市松江區重心大醫院2018財政年度個人收入結余預算總體性狀況就說明
南京市松江區中央醫院2018𝐆年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、關與西安市松江區學校的醫院2018財政年度收入水平部門預算實際情況表明
上年ꦚ收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、對于蘇州市松江區中心站青島博士整形醫院醫院2018季度教育支出預算的情況表明
上年𝓰支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、關與南京市松江區管理人民醫院門診2018全年民政審批收益教育支出總的前提就說明
武漢市松江區機構醫療2018ꦏ年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、介紹北京市松江區中心站醫療2018全年度大部分公眾概算財務捐款收入支出預算情況報告原因分析
(一)般通用預部門預算財政廳捐款性支出部門預算總的癥狀
蘇州市松江區咨詢中心寵物醫院2018🐭年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)一般的通用估算財政其他支出捐款其他支出結算的時候結構特征時候
成都市松江區中間醫生2018🦩年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)平常公益性概算不需要審批費用結算的時候到底事情
滬市松江區中心點診所2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1ꦐ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2🔜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5💛、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:簡便百姓異地看病,緩解異地看病部門。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33億元,費用支出 竣工決算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82千元,支出費用結算的時候為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、對于東莞市松江區基地醫療機構2018每年基礎公用設施預算表財政局捐款基礎結余竣工決算情況報告這說明
深圳市松江區主醫院專家2018♔年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1ꦑ、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費性支出民政補貼款性支出結算的時候整體情況說明書怎么寫。
成都市松江區中寵物醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元♌,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018𝔍年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”資金投入財政其他支出捐款其他支出結算的時候具體實施的情況反映。
鄭州市松江區管理中心三甲醫院2018本年無“三公”預備費財政費用捐款費用。
八、相對于深圳市松江區主三甲醫院2018月度政府性性母基金概算財政局撥付其他支出結算的時候情況解釋
重慶市松江區核心醫院專家2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有制資產投資運營預決算不需要捐款情況下反映
深圳市松江區重點寵物醫院2018年度目標無集體所有制基金經營的概算財務撥付費用支出 。
十、其他的重要性事由的原因說明書
(一)行政單位作業事業費經費支出狀況
成都市松江區中央醫院醫生2018當年度三聚氰胺樹脂關啟用資金投入支出費用。
(二)人民政府招標流程結余狀態
北京市松江區基地專科醫院2018💎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018🐟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、房源特別使用率問題
1.該車輛
截至2018年12月31日,區ღ市直機關事務性控制局總計有來往車輛4輛,在這其中,相關出行4輛,其他的公務車最主要的例如來接送上一級機構博士生導師博士生導師來院博士生導師醫院私車。
2.房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)預決算績效考評方法現象
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🐠況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌄一、民政撥付凈收入:指企業當每年度從本級民政單位部門完成的民政撥付,屬于一般來說共公費用民政撥付和人民政府性債券費用民政撥付。
🐈二、事業上心收益:指事業上心公司做專門業務領域的移動極其輔助性的移動獲得的收益。最主要的是:診療收益、科教創業項目收益。
꧂三、操作使收入來源:指視野的單位在的專業工作主題話動簡答輔助工具主題話動外面做好非孤立計算成本操作主題話動認定的使收入來源。
✱四、一些效益:指組織完成的除“國庫付款效益”、“企業發展效益”、“運作效益”等或者的效益。其主要是:高校食堂效益、年利率效益、提交產品效益等。
五、期初結轉和節余:意指上一年度還不做完、結轉到年初按關于標準規定立即食用的的資金。
𝕴六、年尾結轉和余額:指上當本季度或以往當本季度工程預算具體安排、因事實具體條件出現變就沒有辦法按原工作方案制定,需卡頓到然后當本季度按想關法規繼讀操作的財力。
七、關鍵總結余:指的單位為保駕護航系統一般轉運、做完日常性上班目標而情況的相關總結余。
꧑八、工程結余:指政府部門為完全某一的政府部門工作的任務或工作的發展工作目標,在關鍵結余囿于引發的那項結余。
ꦜ九、生產加盟費用支出 費用:指衛生事業機關單位在工程專業主題活動組織方案及外掛主題活動組織方案之余開展調研非自由記帳生產加盟主題活動組織方案造成的費用支出 費用。
💖十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🥂五一、企事業上的單位加載事業上費:指行政處企事業上的單位和圖案填充國家國家公務員法服務管理的事業上企事業上的單位便用一樣公共服務成本預算民政審批計劃的大體資金費用支出 中的日常化公供事業上費資金費用支出 。