蘇州市松江區九亭醫院門診
2018當年度部結算的時候
目 錄
首要(yao)一部分 昆(kun)明市松(song)江區九亭青島博士(shi)整形(xing)醫(yi)院(yuan)醫(yi)院(yuan)簡況(k𒊎uang)
一、常見崗位職責
二、機構部門預算機關單位形成
第二部分 上海市松(song)江區九亭醫院2018年度部門決(jue)算表
一、創(chuang)收總支(zhi)出竣工決算總表
二、工資部門預算表
三、花費預算表
四、財政性(xing)撥付效(xiao)益費用預算總表
五、普通公共信息概算財政資金審(shen)批費用(yong)支出 竣(jun)工(gong)決算表
六(liu)、常(chang)見(jian)公(gong)開(kai)概預算財政部(bu)門補(bu)貼(tie)款大多收(sho🧸u)入支出竣(jun)工決(jue)算表(biao)
七(qi)、般(ban)ꦜ公共服(fu)務民政預算(suan)民政撥付“三(san)公”專(zhuan)(zhuan)項資金(jin)及(ji)機關單位程序運行專(zhuan)(ꦚzhuan)項資金(jin)費用支出 部(bu)門(men)預算(suan)表
八(ba)、政府(fu)機構性基🧸(ji)金(jin)投資(zi)估算財政局撥付支出費用(yong)♕部(bu)門預算表
九、股本(ben)過負債的條件表(biao)
第三部分(fen) 上海市(shi)松(song)江區(qu)九亭醫院2018年度部門決算情況說明
4有些 形容詞解釋
第(di)一部分(fen) 上(💜shang)海(hai)市松(song)江區九亭醫院概況
一、核心權責
九(jiu)亭大醫院(yuan)主要支付九(jiu)亭鎮及四周(zhou)區域城鎮居民(min)宗合(he)性醫遼(liao)安全食品衛生保障的(de)及突發事件處理公共(gong)性安全食品衛生應(ying)對處治、醫遼(liao)急診和婦幼預防保健(jian)等(deng)辦公,并可更加展(zhan)開三水﷽平醫遼(liao)保障的(de)。
二、部門設備
利用可以達到工作內容,蘇州市松江區九亭醫(yi)院門急診(zhen)臨(lin)床科(ke)(ke)(ke)(ke)室(shi)開(kai)設內科(ke)(ke)(ke)(ke)、外(wai)科(ke)(ke)(ke)(ke)、骨科(ke)(ke)(ke)(ke)、婦科(ke)(ke)(ke)(ke)、兒科(ke)(ke)(ke)(ke)、眼科(🍷ke)(ke)(ke)(ke)、口腔科(ke)(ke)(ke)(ke)、五官科(ke)(ke)(ke)(ke)、皮膚科(ke)(ke)(ke)(🦹ke)、中醫(yi)針(zhen)灸(jiu)科(ke)(ke)(ke)(ke),住(zhu)院開(kai)放內外(wai)科(ke)(ke)(ke)(ke)、婦科(ke)(ke)(ke)(ke)和(he)骨科(ke)(ke)(ke)(ke)。現開(kai)放床位148張。
第(di)二部分(fen) 上海(hai)市松江(jiang)區九亭醫院2018年度部門決算(suan)表(bܫiao💟)
2018季(ji)度凈收(shou)入費用支出 結算的時候(hou)總表
機構:余萬元
效益 |
性支出 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
竣工決算數 |
一、財政資金付款純收入 |
5560.63 |
一、基本公益性功能付出 |
|
這(zhe)其中:市(shi)政府性資金費用國庫付款 |
1692.51 |
二、國際關系結余 |
|
二、上一級(ji)經濟補貼(tie)收(shou)錄 |
|
三、國家(jia)安全經費支出 |
|
三、事業單位收益 |
13992.62 |
四、公共信(xin)息很安全付出 |
|
四、經營管理利潤 |
|
五、教學教育支出 |
0.98 |
五、附(fu)帶(dai)公(gong)司的繳納創(chuang)收 |
|
六、小學科(ke)技性教育(yu)支出(chu) |
|
六、其他薪水 |
80.73 |
七、企(qi)業(ye)文化(hua)教(jiao)育與文化(hua)撥出 |
|
|
|
八、社交保障(zhang)機制和大(da)學生就業教育支(zhi)出(chu) |
261.58 |
|
|
九(jiu)、整形(xing)衛生防(fang)疫與工作方案二孩經費支出 |
17902.04 |
|
|
十、低能耗壞保收(shou)入支出 |
|
|
|
11、村鎮建設社(she)區(qu)服務(wu)站性(xing)支出 |
1692.35 |
|
|
12、畜牧業水花費 |
|
|
|
第十三(san)、交通(tong)費(fei)運輸(shu)物ꩲ流(liu)支出費(fei)用(yong) |
|
|
|
十四、網絡資源勘察信(xin)息內容等(deng)教育支出 |
|
|
|
二十、商家精準制造業等其他支出(chu) |
|
|
|
第十五(wu)、財經(jing)收(shou)入支出 |
|
|
|
十二(er)、協助其它的國家費(fei)用支出(chu) |
|
|
|
18、土地資源(yuan)大(da)海天(tian)氣等費用 |
|
|
|
黨的十九、居住房得到保障總支(zhi)出(chu) |
28.61 |
|
|
20、油糧物資(zi)供(gong)應貯備花費 |
|
|
|
二11、另外花費 |
|
當年度收錄累計數 |
19633.98 |
年初花費自動求和 |
19885.56 |
用自己事(shi)業理財產品擬(ni)補(bu)開(kai)支差額 |
262.84 |
節余左右 |
|
本年結轉和余額 |
272.99 |
半年度結轉和盈余 |
284.25 |
總金額 |
20169.81 |
共計 |
20169.81 |
2018每年年收入(ru)竣工(gong)決算表
企業單位:W
建設項目 |
當年度年收入加總 |
財政局捐款薪資收入 |
上級領導補帖年收入 |
自己事業使收入 |
加盟年收入 |
復屬廠家繳納創收 |
另一薪資 |
||||
功能分類 |
管理費用分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
19633.98 |
5560.63 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
208 |
|
|
當今社會后勤(qin)保障和就業(ye)率收入支(zhi)出(chu) |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事(shi)業基層(ceng)單位離養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政院校(xiao)事(shi)業(y𓆉e)心院校(xiao)差不多社(she)區養老穩定交(jiao)款其他支(zhi)出(chu) |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心(xin)企行(xing)政🦩單(dan)♚位新(xin)職業年金(jin)繳納支(zhi)出費用 |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環衛與(yu)記劃養育結余 |
17651.28 |
3577.93 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
|
名辦醫院 |
17612.46 |
3539.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
01 |
標準化醫療機構 |
17602.46 |
3529.11 |
|
13992.62 |
|
|
80.73 |
|
210 |
02 |
99 |
其他私立醫生收支 |
10 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事(shi)業(ye)心的單位醫療服務 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上方醫療保健 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
2018季度(du)薪(xin)資預(yu)算(suan)表
部門:萬美元
產品 |
年初營收自動求和 |
財政預算捐(juan)款收入水(shui)平 |
上級領導津貼利潤 |
企業使收入 |
生產經營年收入 |
附屬機構上交(jiao)國(guo)家收(shou)錄 |
某些工資收入 |
||||
功能分類 |
科目必英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟街道(dao)辦事(shi)處性(xing)支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市(shi)依據基本建設配套方案費及表ꦛ(biao)示(shi)專頂債(zhai)務糾紛營收(shou)科學安排的收(shou)入支出 |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他中(zhong)小城市(shi)依據裝置模塊化費(fei)科學安排的費(fei)用(yong) |
1692.51 |
1692.51 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房的保障收支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房制度改(gai)革教(jiao)育支出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018本年費用(yong)支出 竣(jun)工決算表(biao)
廠家:上萬元
的項目 |
本年度費用累計數 |
基本上開支 |
建設項目開支 |
繳納上司收入支出 |
加盟收入支出 |
對其他計量單位補助費(fei)結余 |
||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
19885.56 |
17029.68 |
2855.87 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育培訓開支 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
的教導撥出 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一教(jiao)育(yu)教(jiao)學支(zhi)出費用 |
0.98 |
|
0.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活基本保障和自主創業總支出 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關(guan)事業(ye)上政府部門(men)離退體(ti) |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關人(ren)事企業大體養(yang)老院保險費用繳納撥出 |
228.88 |
228.88 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部(bu)門(men)工作部(bu)門(men)職業類型年金繳付花費(fei) |
32.70 |
32.70 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫(yi)療管理衛生管理與年度(du)計劃生孩(hai)子(zi)收入(ru)支出 |
17902.04 |
16739.50 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立學校醫院 |
17863.22 |
16700.68 |
1162.54 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
宗合機構 |
17861.43 |
16700.68 |
1160.75 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
相(xiang)關(guan)市(shi)立醫療(liao)機構收入支出(chu) |
1.79 |
|
1.79 |
|
|
|
2018當年度結余竣工決算表
企業:70萬
的項目 |
當年度收入支出加總 |
常規總支出 |
工程項目教育支出 |
上交(jiao)國家上一級其他支出 |
經營者收入支出 |
對附(fu)加(jia)企業單位補貼金支出費用(yong) |
||||
功能分類 |
項目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的單位醫治 |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的行業醫療機構(gou) |
38.82 |
38.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉統籌(chou)社區服務中心費(fei)用支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大(da)都市基礎框(kuang)架模塊化設施模塊化費及相對應工作方案財產年收(shou)入制(🤪zhi)定的費用支(zhi)出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
的中小城市核心服務設施配合費布置的撥(bo)出(chu) |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅質量保障收支 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房改革創新撥出 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018季度(du)財務審批收益費用(yong)部門預算總表(biao)
政府部門:萬塊
薪資 |
花費 |
||||
活動 |
竣工決算數 |
工作 |
自動求和 |
通常情況(kuang)下(xia)通用(yong)概算🎃(suan)財政部(bu)門補(bu)貼(tie)款(kuan) |
縣政府性基(ji)金投(tou)資成本預算(suan)不(bu)需要(yao)撥付 |
一、一半公用設施費用預算財(cai)政支出付款 |
3868.12 |
一、一樣(yang) 🐎貼(tie)心(xin)服(fu)務性貼(tie)心(xin)服(fu)務支出꧃費用 |
|
|
|
二、縣政府性理財產(chan)品工程預算(suan)財政部門補(bu)貼(tie)款(kuan) |
1692.51 |
二、外交政策開支 |
|
|
|
|
|
三、國防科技結余 |
|
|
|
|
|
四、公開的(de)安全(quan)其他支出(chu) |
|
|
|
|
|
五、幼小銜接開支 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
六、專業技術工藝性支出(chu) |
|
|
|
|
|
七、傳統文(wen)化體育用品與(yu)媒體其他支出 |
|
|
|
|
|
八、發(fa)展確(que)保和大學生就業花(hua)費 |
261.58 |
261.58 |
|
|
|
九、整形公共衛生與(yu)設計懷孕其他(ta)支出 |
3569.72 |
3569.72 |
|
|
|
十、優質節(jie)能優質收(shou)支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌小區支出費(fei)用 |
1692.35 |
|
1692.35 |
|
|
第十二、農業水付出 |
|
|
|
|
|
13、道路交通貨運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察相關信息等總(zong)支出 |
|
|
|
|
|
15場(chang)、商(shang)業(ye)性產品業(ye)等撥(bo)出 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資費用 |
|
|
|
|
|
十二(er)、幫扶(fu)另(ling)外(wai)位置收支 |
|
|
|
|
|
十(shi)九、土地資源海上天(tian)氣等收入支出(chu) |
|
|
|
|
|
黨的十(shi)九、往(wang)房后勤保障支出(chu)費用 |
28.61 |
28.61 |
|
|
|
二是、油糧廢舊物資貯備結余(yu) |
|
|
|
|
|
二五一、一些費用 |
|
|
|
當年度年收入累計 |
5560.63 |
本年度費(fei)用支出 預估合計 |
5553.24 |
3860.89 |
1692.35 |
年(nian)終財務撥付(fu)結轉和(he)余額(e) |
264.40 |
歲末財政性補貼款結轉和盈余 |
271.79 |
208.21 |
63.58 |
&n𒊎bsp; &nbဣsp; 應該(gai)公開估算(suan)財政部門捐款 |
200.98 |
|
|
|
|
區政府性新(xin)基金預(yu)決(j♍ue)算財政支出補(bu)貼(tie)款 |
63.42 |
|
|
|
|
共計 |
5825.03 |
總結 |
5825.03 |
4069.10 |
1755.93 |
2018🌄年(nian)終一(yi)般的(de)公眾估算財政局付款支(zhi)出費(fei)用結算的(de)時候表(biao)
工作單位:萬美元
項目 |
合計數 |
差不多開支 |
業務費用支出 |
|||
能力區分 會計分類編碼查詢 |
課程和科目標題 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓開支 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
|
另(ling)一學前教育收入支(zhi)出 |
0.98 |
|
0.98 |
205 |
99 |
99 |
另一培訓撥出 |
0.98 |
|
0.98 |
208 |
|
|
社會(hui)的(de)服務和(he)出(chu)去上(𝄹shang)班(ban)經費(fei)支出(chu) |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
|
政(zheng)府部(bu)門事業(ye)有成行業(ye)離(li)養老金 |
261.58 |
261.58 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關創業基層單位(wei)差(cha)不多🦩社區(qu)養老安全(quan)交(jiao)費(fei)花費(fei) |
228.88 |
228.88 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業(ye)有(you)成企行(xing)政單位職業🌃(ye)技能年金繳納費(feౠi)用開(kai)支 |
32.70 |
32.70 |
|
210 |
|
|
醫(yi)疔環衛與工作規劃生小(xiao)孩(hai)總支出 |
3569.72 |
2631.19 |
938.53 |
210 |
02 |
|
公立學校醫院 |
3530.90 |
2592.37 |
938.53 |
210 |
02 |
01 |
總合青(qing)島(dao)博士整形醫(yi)院醫(yi)院 |
3529.11 |
2592.37 |
936.74 |
210 |
02 |
99 |
許多公力機構其他(ta)支(zhi)出 |
1.79 |
|
1.79 |
210 |
11 |
|
行(xing)政機(ji)關企業公司醫療管理(li) |
38.82 |
38.82 |
|
210 |
11 |
02 |
企業工作單位醫學 |
38.82 |
38.82 |
|
221 |
|
|
租賃房擔保經費支出 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
|
租賃房改善開支 |
28.61 |
28.61 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
自動求和 |
3860.89 |
2921.38 |
939.51 |
2018全年度(du)通常情(qing)況下公眾竣(jun)(jun)工決(jue)算財務撥付差不多🎉結余(y𒁏u)竣(jun)(jun)工決(jue)算表
公(gong)司的:來萬
建設項目 |
預估合計 |
工作人員資金 |
共公資金投入 |
||
經濟能力類別 學科標識號 |
科目必英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資獎勵總支出 |
2921.38 |
2921.38 |
|
301 |
01 |
主(zhu)要公司(si) |
522.38 |
522.38 |
|
301 |
02 |
津貼(tie)津貼(tie) |
360.90 |
360.90 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐經濟(ji)補貼(tie)費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本(ben)工資 |
1709.09 |
1709.09 |
|
301 |
08 |
工(gong)作單位(wei)事業有成工(gong)作單位(wei)大(da)多給養老人身險費 |
228.88 |
228.88 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金交費 |
32.70 |
32.70 |
|
301 |
10 |
公司員工通(tong)常醫(yi)療管理保(bao)費交費 |
38.82 |
38.82 |
|
301 |
11 |
公務接待員(yuan)醫(yi)學(xue)補帖納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余生活服務保(bao)障交(jiao)款 |
|
|
|
301 |
13 |
租賃房北京公積金 |
28.61 |
28.61 |
|
301 |
14 |
社區住院費用 |
|
|
|
301 |
99 |
同(tong)一工薪(xin)會員福(fu)利費(fei)用支出(chu) |
|
|
|
302 |
|
商品銷售和業務支出費用 |
|
|
|
302 |
01 |
會議室(shi)費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩印費(fei) |
|
|
|
302 |
03 |
了解費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費(fei) |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電(dian)費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管(guan)理(li)(li)服務管(guan)理(li)(li)費用 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費(fei) |
|
|
|
302 |
12 |
因公(gong)出國留學(境(jing))保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
處(chu)理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用(yong)費 |
|
|
|
302 |
15 |
研(yan)討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓(xun)費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公(gong)務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
轉用(yong)原(yuan)工費(fei) |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進(jin)費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代理(li)渠(qu)道費(fei) |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會(hui)專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費(fei) |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務租車執行運營維護費(fei) |
|
|
|
302 |
39 |
相關(guan)交通線預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金(jin)及附(fu)帶保險費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另一的商(shang)品(pin)和提供服務收支 |
|
|
|
303 |
|
對人和人的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休(xiu)費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休(xiu)之費(fei) |
|
|
|
303 |
03 |
退(tui)職(役)費(fei) |
|
|
|
303 |
04 |
撫(fu)恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補帖(tie) |
|
|
|
303 |
08 |
國(guo)家大(da)學生助(zhu)學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金(jin)金(jin) |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農林業出產補(bu)帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的個人賬戶(hu)和人的補貼申請書收支 |
|
|
|
310 |
|
金融資本性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
辦(ban)公室(shi)機(ji)械購(gou)買(mai) |
|
|
|
310 |
03 |
專(zhuan)用的的設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信(xin)息查詢電腦網絡及app折舊費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活(huo)動租車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些交通費器具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本置辦(ban) |
|
|
|
310 |
99 |
某(mou)個股權投資性性支出 |
|
|
|
累計 |
2921.38 |
2921.38 |
|
2018本年度正常(chang)公用設施(shi)預竣(jun)工決(🐭jue)算財政(zheng)(zheng)花費(fei)(fei)捐款(kuan)“三公”專(zhuan)(zhuan)項資金花費(fei)(fei)🅺及行(xing)政(zheng)(zheng)機(ji)關運營專(zhuan)(zhuan)項資金花費(fei)(fei)花費(fei)(fei)竣(jun)工決(jue)算表
公司:余萬元
大部分(fen)通用成本預算國庫捐(juan)款“三(san)公”事(shi)業(ye)費 |
機構運作 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動專用車添置(zhi)及電腦運行費 |
公務接待客人接待客人費 |
|||||||||
小計 |
國家公務小二租車 置辦費 |
公務接待出行 正常運行費 |
||||||||||
成本預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
部門預算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018本年市政府性股票基金概算民政補貼款支(zhi)出費(fei)用(yong)部(bu)門預ඣ(yu)算表
標準:億元
業務 |
自動求和 |
大體性支出 |
樓盤經費支出 |
|||
功能性劃分 考試科目編號 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
新農村平臺花費 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
|
地方基本條件(jian)設施配套工(gong⭕)程費及匹配專頂債(zh꧒ai)款(kuan)利(li)潤安排好(hao)的性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
212 |
13 |
99 |
某個中(zhong)國城市根本生(sheng)活(huo)設施一體化費組織的(de)性支出 |
1692.35 |
|
1692.35 |
累計 |
1692.35 |
|
1692.35 |
2018全年度基金(jin)流動負(fu)債情況表 |
||||
|
|
的金額方:萬是 |
||
|
占比 |
交換價值 |
||
今年初數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、債務累計數 |
—— |
—— |
24915.03 |
26734.54 |
(一)流(liu)動(dong)性凈資產 |
—— |
—— |
4390.26 |
3874.85 |
(二)固(gu)定好(hao)財產(chan) |
—— |
—— |
12363.87 |
13221.44 |
其中:1.房屋(平方米) |
11685.30 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
2.通(tong)用(yong)設備(臺/套(tao)/輛) |
643 |
645 |
479.37 |
487.13 |
(1)車(che)輛 |
|
|
|
|
&nℱbsp; 大部分因🔯公小二(er)租車(che) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
&nb🤪sp; 綜合執法巡邏(luo)車輛 |
|
|
|
|
&nbs🐓p; 持(chi)種行業技術(shu)應用👍租車 |
|
|
|
|
&n🍸bsp; 的出行(xing)用(yong)車 |
|
|
|
|
(2)單(dan)價50萬元以(yi)上(shang)通用設備(不含車(che)輛) |
1 |
1 |
52.80 |
52.80 |
3.專用(yong)設備(臺(tai)/套) |
932 |
912 |
4066.72 |
4920.67 |
單(dan)價100萬元以上專(zhuan)用設備 |
6 |
8 |
1464.46 |
1903.86 |
&n🍃bsp; 4.同一ღ(yi)特(te)定財力(li) |
—— |
—— |
52.20 |
48.06 |
 ♓; 減:累🦹(lei)記折舊率及(ji)減值注(zhu)意(yi) |
—— |
—— |
5088.60 |
5587.47 |
(三)經常的投資(zi) |
—— |
—— |
|
|
(四)在(zai)建設工作 |
—— |
—— |
13062.06 |
15064.63 |
(五(wu))隱約債務 |
—— |
—— |
348.23 |
352.78 |
減:♚累計額🐓攤銷(xiao) |
—— |
—— |
160.79 |
191.69 |
(六(liu))各種資源 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
1575.67 |
1509.61 |
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
23339.36 |
25224.93 |
第三(san)部(bu)分(fen) 上海市(shi)松江區(q🔯u)九亭醫(yi)院(yuan)2018年度部(bu)門(men)決算情(qing)況(kuang)▨說明
一、關于幼兒園廣州市松江區九亭機構2018年終工資收入付出結算的時候總體布局原因說
重慶市松江區九亭醫療機構2018年度(du)收(shou)入總(zong)(zong)計為(wei)20169.81萬(wan)元(yuan)(yuan)、支(zhi)(zhi)出總(zong)(zong)計為(wei)20169.81萬(wan)元(yuan)(yuan)。與2017年度(du)相比,收(shou)入、支(zhi)(zhi)出總(zong)(zong)計各減(jian)少(shao)382.19萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要(꧂yao)原因:收(shou)入方面主要(yao)是由于(yu)政府性基金預算財政撥(bo)款收(shou)入減(jian)少(s🦹hao),支(zhi)(zhi)出方面是城鄉社區支(zhi)(zhi)出減(jian)少(shao)。
二、至于廣州市松江區九亭寵物醫院2018年中利潤竣工決算現象介紹
上年收入合計19633.98萬(wan)元,其(qi)中:財政(zheng)撥款收入5560.63萬(wan)元,占28﷽.32%;事(shi)業收入13992.62萬(wan)元,占71.27%;其(qi)他收入80.73萬(wan)元,占0.41%。
三、對於昆明市松江區九亭大醫院2018一年度收入支出部門預算情況下證明
年初支(zhi)出(chu)合計19885.56萬(wan)元,其中(zhong):基🌺本支(zhi)出(chu)17029.68萬(wan)元,占85.64%;項目支(zhi)出(chu)2855.87萬(wan)元,占14.36%。
四、關于幼兒園南京市松江區九亭醫院2018年度目標財政局捐款使收入費用總體性條件闡明
佛山市松江區九亭醫阮2018年度財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)支(zhi)總決(jue)算(suan)5825.03萬(wan)元。與2017年度相(xiang)比(bi),財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)、支(zhi)總計各減(jian)少(shao)1058.66萬(wan)元,減(jian)少(shao)15.38%。主要原(yuan)因(yin):收(shou)入方面是由于(yu)政(zheng)府性(xing)基金預算(suan)𒉰財(cai)政(zheng)撥款(kuan)收(shou)入減(jian)少(shao),支(zhi)出方面是城鄉社區支(zhi)出減(jian)少(shao)。
五、關干濟南市松江區九亭三甲醫院2018年終普遍公共性預算國庫審批收支預算問題表示
(一)尋常共公估算財政性付款花費部門預算綜合情形
上海市松江區九亭醫院2018年(nian)度一(yi)般公(gong)共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出3860.8ꦇ9萬元(yuan),占本年(nian)支(zhi)出合計的(de)19.42%。與2017年(nian)度相比,一(yi)般公(gong)🔯共預算財(cai)政(zheng)撥款(kuan)支(zhi)出增加1332.70萬元(yuan),增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支(zhi)出經費的(de)增加。
(二)一般來說公益性概算財政局撥付結余部門預算架構問題
沈陽市松江區九亭醫療2018年度一(yi)般公共預算財政撥款支出3860.89萬(wan)(wan)元(yuan),主(zhu)要用于以下方(fang)面:社會保障和(he)就業支出(類(lei))261.58萬(wan)(wan)元(yuan),占6.78%;教育支出(類(lei))0.98萬(wan)(wan)元(yuan),占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類(lei))3569.72萬(wan)(wan)元(yuan),占92.46%;住房(fang)保障支出(類(lei))28.61萬(wan)(waꦗn)元(yuan),占0.74%。
(三)通常通用項目預算財政局捐款結余竣工決算基本實際情況
昆明市松江區九亭醫院2018年(nian)(nian)度(du)一般公(gon꧃g)共預(yu)(yu)算財政(zheng)撥(bo)款支出年(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算為(wei)3869.10萬(wan)(wan)元,支出決算為(wei)3860.89萬(wan)(wan)元,完成年(nian)(nian)初(chu)預(yu)(yu)算的(de)99.79%。決算數(shu)小于預(yu)(yu)算數(shu)的(de)主(zhu)要原(yuan)因:公(gong)立醫(yi)院改革補助項目資金8.21萬🌃(wan)(wan)元,結(jie)轉到下年(nian)(nian)。其中:
1、教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(類)其他教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(款)其他教育(yu)支(zhi)(zhi)出(chu)(項)0.98萬(wan)(wan)元。主(zhu)要(yao)用于:醫(yi)院(yuan)學科建設(she)。年初(chu)預算(suan)為(wei)(wei)0.98萬(wan)(wan)元,支(zhi)(zhi)出(chu)決算(suan)為(wei)(wei)0.98萬(wan)(w🎀an)元,完成年初(chu)預算(suan)的(de)100%。
2、社會保障和就業支出(chu)(chu)(類)行政事業單(dan)位(wei)離退(tui)休(款(kuan))機(ji)關事業單(dan)位(wei)基本養老保險(xian)繳費支出(chu)(chu)(項꧅)228.88萬(wan)元。主要(yao)用于:單(dan)位(wei)養老保險(xian)支出(chu)(chu)。年初預算為(wei)228.88萬(wan)元,支出(chu)(chu)決(jue)算為(wei)228.88萬(wan)元,完(wan)成年初預算的100%。
社會保障和就(jiu)業(ye)(ye)支出(類)行政事(shi)業(ye)(ye)單位離退休(xiu)(款)機關(guan)事(shi)業(ye)(ye)單位職業(ye)(ye)年(nian)金繳費支出(項)32.70萬(wan)元(yuaꦓn)。主要用于:單位職業(ye)(ye)年(nian)金支出。年(nian)初預算(suan)為(wei)32.70萬(wan)元(yuan),支出決(jue)算(suan)為(wei)32.70萬(wan)元(yuan),完成(cheng)年(nian)初預算(suan)的100%。
3、醫療衛生(sheng♉)(sheng)與(yu)計劃生(sheng)(sheng)育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于(yu):人員(yuan)經費支出和項目支出。年初預算為(wei)3529.11萬元,支出決(jue)算為(wei)3529.11萬元,完(wan꧂)成年初預算的100%。
醫(yi)療衛生與計劃(hua)生育(yu)支(zhi)出(類(lei))公(gong)(gong)立醫(yi)院(款(kuan))其(qi)他公(gong)(gon🦹g)立醫(yi)院支(zhi)出(項)1.79萬(wan)(wan)元。主要用于:公(gong)(gong)立醫(yi)院改革補(bu)助(zhu)支(zhi)出。年(nian)初(chu)預(yu)算為10萬(wan)(wan)元,支(zhi)出決算為1.79萬(wan)(wan)元,完成年(nian)初(chu)預(yu)算的17.90%,結余8.21萬(wan)(wan)元,結轉(zhuan)到下年(nian)。
醫(yi)療衛生(sheng)與計劃生(sheng)育(yu)支出(類)行(xing)政事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)醫(yi)療(款)事(shi)(shi)業單(dan)(dan)位(wei)醫(yi)療(項)38.82萬元。主要用于:單(dan)(dan)位(wei)醫(yi)療保(bao)險(xian)支出。年(nian)初(chu)預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年(🎶nian)初(chu)預算的(de)100%。
4、住(zhu)房保障支出(chu)(類(lei))住(zღhu)房改革支出(chu)(款)住(zhu)房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工(gong)住(zhu)房公積金支出(chu)。年初預(yu)算為28.61萬元,支出(chu)決(jue)算28.61萬元,完(wan)成年初預(yu)算的100%。
六、介紹滬市松江區九亭醫療機構2018年一樣公共性費用財政預算審批主要結余竣工決算時候證明
濟南市松江區九亭診所2018年度(du)一般(ban)公共(gon🌱g)預(yu)算財政撥款基(ji)本支出2921.38萬元(yuan),包括人(ren)員經費(fei)2921.38萬元(൩yuan),公用(yong)經費(fei)0萬元(yuan)。基(ji)本支出中:
1、工(gong)資福利支出(chu)2921.38萬元,主要用于:基(ji)(ji)本(ben)工(gong)資、津貼補貼、績效工(gong)資、機關事(shi)業(ye)單位基(ji)(ji)本(🌌ben)養老(lao)保(bao)(bao)險繳(jiao)(jiao)費(fe꧑i)、職業(ye)年金(jin)繳(jiao)(jiao)費(fei)、職工(gong)基(ji)(ji)本(ben)醫療保(bao)(bao)險繳(jiao)(jiao)費(fei)住房公積金(jin)。
七、關于上(shang)海(hai)市松江(jiang)區(qu)九💮亭(ting)醫院2018年度一般🐻公共預算財政撥款“三公”經費支出(chu)決(jue)算情(qing)況說明
(一)“三公”經費支出費用國庫審批支出費用竣工決算整體現象講解。
東莞市松江區九亭醫院口腔科2018年(nian)度(du)“三(san)公”經費財政撥款支出(chu)(chu)年(nian)初(chu)預算為0萬(wan)元(yuan),支出(c♍hu)(chu)決(jue)算為0萬(wan)元(yuan)。
(二)“三公”經費預算財政廳補貼款付出部門預算具體現象現象說明書。
蘇州市松江💧區九(jiu)亭醫生2018年(nian)終無(wu)“三公”事業費財政預(yꦿu)算付(fu)款撥出。
八、光于深圳市松江區九亭醫院門診2018年終區政府性股權基金概算財政預算捐款支出費用竣工決算的情況反映
蘇州市松江區九亭醫院口腔科2018年度(du)政府性(xing)基金預(yu)算財政撥款支出總(zong)計(ji)1692.51萬元,具🐼體(ti)情況如下:
1、城(cheng)鄉社區支(zhi)(zhi)出(類)城(cheng)市(shi)基礎(chu)設施配套(tao)及對應專項債(zhai)務(wu)收入(ru)安排(pai)(pai)的支(zhi)(zhi)🐷出(款)其他城(cheng)市(shi)基礎(chu)設施配套(tao)費(fei)安排(pai)(pai)的支(zhi)(zhi)出(項)。主要用于:九亭(ting)醫院(yuan)改擴(kuo)建項目(mu)。年初(chu)預算(suan)為1692.51萬元(yuan),支(zhi)(zhi)出決算(suan)為1692.35萬元(yuan)。決算(suan)數小(xiao)于預算(suan)數的主要原因:基建賬戶存款利息收入(ru)。
九、集體所有制資本投資經驗工程預算財政廳補貼款狀況描述
北京(jing)市🍰松江區九亭(ting)三甲(jia)醫(yi)院2018第四季度無(wu)國家(jia)資產(chan)管理企(qi)業經(jing)營費(fei)用預算財政廳(ting)捐(juan)款性支(zhi)出(chu)。
十、其他核心重大事項的狀況說明書怎么寫
(一)市直機關運營專項資金結余現狀
成都市市松江區(qu)九亭(ting)醫(yi)院專家2018年終(zho🅺ng)有機物(wu)關(guan)啟動經費教育支出教育支出。
(二)政府性進貨撥出事情
濟南市松江區九亭醫生2018年度政府(fu)采(cai)購(gou)金額(以合同簽(qian)訂為準)為210.45萬元(yuan),其中:貨物采(cai)購(gou)金額52.79萬元(yuan)、工ꦬ程采(cai)購(gou)金額0萬元(yuan)、服(fu)務采(cai)購(gou)金額157.66萬元(yuan)。
(三)車量、房特殊化侵占狀況
北京市松江區九亭醫院口腔科2018年度無車輛/房屋特(te)殊占用情況(kuang)說明。
(四)概算績效考評治理現象
上(shang)海市松江🎃區九亭(ting)醫院(yuan)2018年(nian)度預算績(ji)效管理工作(zuo)開(kai)展情況(kuang)(kuang)如下(xia):制度建設(she)情況(kuang)(kuang)正在(zai)(zai)陸續建設(she)中;工作(zuo)機制建設(she)情況(kuang)(kuang)正在(zai)(zai)陸續建設🦄(she)中;績(ji)效評價開(kai)展情況(kuang)(kuang):無(wu)。
第四部(bu)分 名詞解釋
一、財務(wu)廳(ting)局撥(bo)(bo)(bo🍷)付(fu)(fu)工(gong)資收入(ru):指工(gong)作單位年初度從本級財務(wu)廳(ting)局單位部(bu)門提供的財務(wu)廳(ting)局撥(bo)(bo)(bo)付(fu)(fu),包涵(han)正(zheng)常公用(yong)預(yu)決算財務(wu)廳(ting)局撥(bo)(bo)(bo)付(fu)(fu)和中央政府性理財產(chan)品(pin)🦩預(yu)決算財務(wu)廳(ting)局撥(bo)(bo)(bo)付(fu)(fu)。
二、教育事業(ye)(ye)的(de)單位薪水:指教育事業(ye)(ye)💎的(de)單位的(de)單位做好專業(yeꦗ)(ye)的(de)業(ye)(ye)務部活動(dong)組織內容名詞(ci)解釋協助(zhu)活動(dong)組織內容達(da)到的(de)薪水。包括是:醫(yi)遼薪水等。
三、營(ying)運(yun)純(chun)收入來源(yuan𝄹):指行(xing)(xing)業(ye)的(de)單位在非常專業(ye)業(ye)務部門行(xing)(xing)為(wei)試述(shu)輔助器行(xing)(xing)為(wei)除此之(zhi)外(wai)做(zuo)非自己計算(suan)營(ying)運(yun)行(xing)(xing)為(wei)作為(wei)的(de)純(chun)收入來源(yuan)。
四、其(qi)它利(li)(li)潤(run):指標(biao)準確認(ren)的(de)除“不需要付款(kuan)利(li)(li)潤(run)”、🐷“企業發展(zhan)利(li)(li)潤(run)”、“生意(yi)利(li)(li)潤(run)”等多(duo)于的(de)利(li)(li)潤(run)。最(zui)主(zhu)要是:逾(yu)期利(li)(li)息利(li)(li)潤(run)等。
五、年末結轉和(he)余額:意🌊指上一年度還(huan)不完全、結轉到(dao)上年按(an)相關規范持續運用的流動資🐻金(jin)。
六、歲末(mo)結(jie)轉和余額(e):指當(dang)(dang)當(dang)(dang)本年度(du)目標(biao)度(du)或原先當(dang)(dang)本年度(du)目標(biao)概預算策(ce)劃、因事實狀(zhuang)態有的變(bian)化無非(fei)按ಌ原策(ce)劃的使(shi)(shi)用,需網絡(luo)延時到未來(lai)當(dang)(dang)本年度(du)目標(biao)按相關的歸定一直(zhi)的使(shi)(shi)用的金額(e)。
七、關鍵總(zong)結(jie)余:指的單位為(wei)保險裝置正確運(yun)作、來完(wan)成平(ping)時業務目(mu)標而🎐形(xing)成的某項總(zong)結(jie)余。
八(ba)、該(gai)項(xiang)目費(fei)用收入其(qi)他支(zhi)出 :指機(ji)關(guan)單位為進行指定(ding)的(de)行政事務作業(ye)工作或自己事業(ye)成長計(ji)劃,在主要費(fei)用收入其(qi)他支(zhi)出 之下(xia)出現(xian)的(de)四項(xiang)費(fei)用收入其(qi)他支🦂(zhi)出 。
九、操(cao)作撥(bo)出:指參公(gong)單(dan)位名(ming)稱在職業 生活及手(shou)🌟游輔助(zhu)生活之上抓好(hao)非獨(du)立自(zi)主核算🦄(suan)成本操(cao)作生活的(de)(de)發(fa)生的(de)(de)撥(bo)出。
十(shi)、“三(san)公(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei):指單位(wei)使(shi)用(yong)(yong)(yong)本級財(cai)政撥(bo)款安排的因(yin)公(gong)出國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置及運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)出國(境(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映單位(wei)參加國際(ji)合作(zuo)(zuo)交(jiao)流(liu)、重大(da)項(xiang)目洽談、境(jing)外培訓研(yan)修等(deng)(deng)(deng)(deng)的國際(ji)旅(lv)費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市(shi)間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(🐻fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支出;公(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映全(quan)國性專業(ye)會議、國家(jia)重大(da)政策調(diao)研(yan)、專項(xiang)檢查以及外事團組(zu)接(jie)待交(jiao)流(liu⛎)等(deng)(deng)(deng)(deng)執行(xing)公(gong)務(wu)(wu)或(huo)開展(zhan)業(ye)務(wu)(wu)所需(xu)住(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支出;公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)購置及運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映編制內(nei)公(gong)務(wu)(wu)車(che)輛(liang)的報(bao)廢更新,以及用(yong)(yong)(yong)于安排市(shi)內(nei)因(yin)公(gong)出差(cha)、公(gong)務(wu)(wu)文(wen)件交(jiao)換(huan)、日(ri)常(chang)工作(zuo)(zuo)開展(zhan)等(deng)(deng)(deng)(deng)所需(xu)公(gong)務(wu)(wu)用(yong)(yong)(yong)車(che)燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路過(guo)橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)(deng)(deng)支出。
五(wu)一🙈(yi)、企(qi)人(ren)事公(gong)司(si)加載(zai)資(zi)金(jin)(jin):指行政部門公(gong)司(si)和(he😼)根據(ju)因公(gong)員(yuan)法安全(quan)管理的人(ren)事公(gong)司(si)采用一(yi)般的公(gong)益性工(gong)程預算財(cai)政廳(ting)補(bu)貼(tie)款合理安排的總體收(shou)支中的生活公(gong)供資(zi)金(jin)(jin)收(shou)支。