昆明市松江區九亭醫阮
2019年度目標部門預算
目 錄
第1方面 鄭州(zhou)市松(song)江區九亭醫(yi)院(yuan)醫(yi)生情況
一、具體職責權限
二、醫療機構設定
第二部(bu)分 上海市(shi)松江區九亭🌼(ting)醫院(yuan)2019年度決(jue)算表
一、年收(shou)入(ru)其他支出部門預算總表(biao)
二、效益竣工決算表
三、結余預算表
四、財政(zheng)預(yu)算付(fu)款利潤支出費用(yong)預(yu)算總表(biao)
五、通常(chang)公用設施概算(suan)不(bu)需要(yao)補貼款收支預算(suan)表
六(liu)、普(pu)遍公共服務費用預算🅺(suan)財政部門(men)審批(pi)關鍵付出(chu)部門(men)預算(suan)表
七、基本公開(𓆏kai)成本預算財政廳撥付“三公”專項資(zi)金及國(guo)家機關(guan)正常運行(xing)專項資(zi)金撥出部(bu)門預算表(biao)
八、政府辦公室性投資(zi)基金工程(cheng)預算財政性撥付教育支出預算表(biao)
九、資金(jin)債務情況下表
第(di)三部分(fen) 上海市松江區九亭醫院(yuan)2019年度決算情況說明
然后個部分 動詞解(jie)說
第一(yi)部分(fen) 上海市松江區九亭醫院概(gai)況
一、主要職能作用
西安市松江區九亭醫院口腔科重點承(cheng)擔者九亭鎮及較近地區劃分大家(jia)宗合性整形器(qi)械共同(tong)安全服務(wu)項(xiang)目質量及病發(fa)共同(tong)共同(tong)安全救(jiu)治應(ying)急(ji)預案(an)、整形器(qi)械救(jiu)治和(🥂he)婦幼健康(kang)養生等上班,并可順應(ying)推進(jin)疊各層次整形器(qi)械服務(wu)項(xiang)目質量。
二、組織機構快速設置
按照其以上的責職,蘇州市松江區九亭醫院門急診(zhen)臨床(chuang)科(ke)(ke)(ke)(ke)室開(kai)設(she)內科(ke)(ke)(ke)(ke)、外科(ke)(ke)(ke)(ke)、骨科(ke)(ke)(ke)(ke)、婦科(ke)(ke)(ke)(ke)、兒科(ke)(ke)(ke)(ke)、眼科(ke)(ke)(ke)(ke)、口腔科(ke)(ke)(ke)(ke)、五(wu)官科(ke)(ke)(ke)(ke)、皮膚科(ke)(ke)(ke)(ke)、中醫針(zhen)灸科(ke)(ke)(ke)(ke),ღ住院開(kai)放(fang)內外科(ke)(ke)(ke)(ke)、婦科(ke)(ke)(ke)(ke)和(he)骨科(ke)(ke)(ke)(ke)。現開(kai)放(fang)床(chuang)位148張(zhang)。
第二(er)部分 上海市松江🅺(jiang)區九(jiu)亭(ting)醫院(yuan)2019年度決算表
2019全年度工資收(shou)入支出結(jie)算的(de)時候總表
方:百萬元
納入 |
費用 |
||
項目 |
竣工決算數 |
業務 |
預算數 |
一、一樣 公(gong)共♒信息成本預(yu)算財(ca൩i)政(zheng)支出付(fu)款年收入(ru) |
4166.86 |
一(yi)、基本(ben)上公眾服(fu)務項目(mu)收支 |
|
二、市(shi)政府性債卷概預算(suan)財政局補貼款營收 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、領導補助款營收 |
|
三、中國國防撥出 |
|
四、事業性使收入 |
16320.86 |
四、公用設施(shi)安全管理收(shou)入支出 |
|
五、生產薪水 |
|
五、幼教支出費用 |
|
六、附加基層單位上交效益 |
|
六、專業科技撥出 |
|
七、另外的利潤 |
96.00 |
七(qi)、傳統文(wen)化(hua)親(qin)子旅游軍(jun)事體育與影視文(wen)化(hua)花費(✃f♎ei) |
|
|
|
八、世(shi)界保(bao)駕護航(hang)和出(chu)去上班(ban)總支出(chu) |
956.68 |
|
|
九、健康保(bao)健健康保(bao)健經費支出 |
19292.72 |
|
|
十、低(di)碳做到低(di)碳環保付出(chu) |
|
|
|
十一月、縣域(yu)街道費用(yong) |
|
|
|
12、農業水費(fei)用支出 |
|
|
|
十五、流(liu)量運輸業結余 |
|
|
|
十四、物資勘察的信息等結余 |
|
|
|
15、商業服務管理服務管理業等(deng)撥出(chu) |
|
|
|
第十(shi)六、金融服務經費支(zhi)出 |
|
|
|
十二、支(zhi)助另外的(de)國家開支(zhi) |
|
|
|
二十、生態網絡資(zi)源淺海氣象預報等總支(zhi)出 |
|
|
|
黨(dang)的十(shi)九、房屋保障措施收(shou)支(zhi) |
239.17 |
|
|
二是、調味品工(gong)程物(wu)資(zi)自(zi)給(gei)率開支 |
|
|
|
二十一月、災害性預防及應急管(guan)理制度(du)管(guan)理制度(du)開(kai)支 |
|
|
|
二十三、的開支 |
|
當年度薪資自動求和 |
20583.72 |
當年度教育支出總計 |
20488.57 |
用自己事業新基(ji)金確定出入差額 |
|
節余計算 |
158.37 |
本年結轉和盈余 |
283.44 |
年初結轉和節余 |
220.22 |
總金額 |
20867.16 |
總結 |
20867.16 |
2019當年度薪水預(yu)算表
工作單位:千元
樓盤 |
本年度納入總計 |
國庫審批薪水 |
上級部門補貼效益 |
工作薪資 |
開利潤 |
附(fu)屬(shu)單位名稱(cheng)上交國家收(shou)益 |
同一利潤 |
||||
功能分類 |
課目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
世界 有效保(bao)障和(he)就業創業開支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業組(zu)織離退(tui)體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業上企業單(dan)位(wei)首要頤(yi)養天年保險服(fu)務手機繳費性(xing)꧅支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關工(gong)作企業職業技能(neng)年金(jin)網上繳費收支(zhi) |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理建康付出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
公辦醫阮 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
綜合評估門診 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
某個公(gong)辦青島博士整形醫院(yuan)醫院(yuan)開支(zhi) |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業(ye)機關(guan)單(dan)位(wei)機關(guan)單(dan)位(wei)醫療保❀障 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性單(dan)位名稱醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房保障措施結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019本年度收益部門預(yu)算表
工作單位:余萬元
工程項目 |
當年度純收入預估合計 |
財政支出補貼款納入 |
上級部門補貼費收錄 |
事業發展純收入 |
運作營收 |
所屬企業單位上交國家(jia)年收入 |
各種創收 |
||||
功能分類 |
科目表英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
商品房變革教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
2019每年支(zhi)出(chu)費用(yong)結算的時候表
單位名稱:萬美金
創業項目 |
上年經費支出合計數 |
大體教育支出 |
活動付出 |
上交國家上一級花費 |
企業經營付出 |
對附(fu)帶組織(zhi)補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
課目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世(shi)界 有保障和就(jiu)業(ye)創業(ye)收入支(zhi)出(chu) |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部(bu)門創業基層單位(wei)離退(tui)體 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
ඣ行政(zheng)計(ji)量單位(wei)(wei)事業計(ji)量單位(wei)(wei)計(ji)量單位(wei)(weꦕi)大體給社保費服(fu)務繳(jiao)納費用支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門(men)事(shi)業發(fa)展組織(zhi)職業技能年金納(na)費性支(zhi)出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督綠色開支 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
名辦三甲醫院 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整合專科醫院 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其(qi)他醫醫院專家收入支(zhi)出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業標準醫(yi)療(liao)保健 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業心公司醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019年末收入支出預算表
方:萬余元
產品 |
年初結余累計 |
一般收入支出 |
建設項目性支出 |
上交國家上級領導性支出 |
經營者經費支出 |
對其他(ta)企業(ye)補貼金其他(ta)支出 |
||||
功能分類 |
科目必稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產保險總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變撥出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第(di)四季度財(cai🔯)🐻政(zheng)資(zi)金捐款純收入(ru)支出費(fei)用(yong)預算總表
單位名稱:萬的大寫
營收 |
付出 |
||||
工作 |
部門預算數 |
產品 |
自動求和 |
應該公(gong)用設(she)施估算(suan)財政預算(suan)審批 |
鎮(zhen)政(zheng)府性基金、期🌃☂貨(huo)、現貨(huo)、微盤預算表財政(zheng)性審批 |
一、基本(ben)共公費用財政預算撥付 |
4166.86 |
一、般通用服務保障收入支出 |
|
|
|
二、現政府性債卷(juan)工程預算財政支出付款 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事結余 |
|
|
|
|
|
四、共同健(jian)康安全花費 |
|
|
|
|
|
五、文化教育收入支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技木教育(yu)支出 |
|
|
|
|
|
七、企業(ye)文旅度假球場(chang)與(yu)傳媒(mei)廣(guang)告總支出 |
|
|
|
|
|
八、時代保證(zheng)和大學生就業開支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、食品衛生(sheng)衛生(sheng)性支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、環保型環保型費用支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村特別(bie)費用 |
|
|
|
|
|
十三(san)、農業和林業水費(fei)用支出 |
|
|
|
|
|
第十五(wu)、交(jiao)通(tong)配套(tao)車輛運輸(shu)撥(bo)出(chu) |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦(kuang)內容等(deng)費用支出 |
|
|
|
|
|
第(di)十五、企(qi)業(ye)(ye)服務(wu)業(ye)(ye)等結(jie)余 |
|
|
|
|
|
第十六(liu)、金融投(tou)資教(jiao)育支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
十(shi)六、救助(zhu)任何省市收(shou)支 |
|
|
|
|
|
十(shi)九(jiu)、自然(ran)規(gui)律成本海洋資源景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、房產確保結余 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
四十(shi)、調(diao)味品(pin)工程物(wu)資收儲費用(yong)支出(chu) |
|
|
|
|
|
二1ജ1、災害性防治(zhi)法(fa)及應急管(guan)理(li)方(fang)法(fa)管(guan)理(li)方(fang)法(fa)開(kai)支 |
|
|
|
|
|
二12、相關結余 |
|
|
|
當年度工資收入總計 |
4166.86 |
本年度性支出加總 |
4235.48 |
4235.48 |
|
本年財(cai)政廳補貼款結轉和盈(ying)余 |
271.94 |
年初(chu)財(cai)政局付款結轉和節(jie)余(yu) |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一(yi)、般公共(gong)服(fu)務估算財政廳審批 |
208.21 |
|
|
|
|
二、政府(fu)機關性債卷工程預算不需要捐(juan)款 |
63.73 |
|
|
|
|
共計 |
4438.80 |
合計 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019全年基(ji)本公(gong)共服(fu)務預預算財政部門(men)撥付費用支出 預算表
標準:余萬元
工程 |
累計數 |
基礎性支出 |
工程項目經費支出 |
|||
效果分類整理 項目編號 |
考試科目英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在確保和(he)就(jiu)業創業結余 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
政(zheng)府部門企(qi)業單位(wei)名稱離養老 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
企🐼事(shi)業發展院(yuan)校事(shi)業發展院(yuan)校通常社會養老金金交費教育支(zhi)出 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
危險(xian)機關(guan)衛生事業(ye)機關(guan)單位行(xing)業(ye)年金繳納ꦰ教❀育支(zhi)出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
清潔營養健康性支出 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
公立學校醫院 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
宗合醫院口腔科 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
另一(yi)個市(shi)立醫阮(ruan)收入(ru)支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
財政事業(ye)發展單位名稱醫療保健 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性公司診療 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
自建房服務保障開支 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
商品房改制總支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
房間社保公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
合計數 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019季度正常(chang)共(gong)同費用財政廳審批常(chang)見撥出預算表
公司的(de):萬(wan)塊
樓盤 |
總計 |
人專項資金 |
公用設施預備費 |
||
生活劃分 課目數字 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪福利福利費用支出 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
根本公資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津(jin)貼(tie)費(fei)補(bu)貼(tie)費(fei) |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
年(nian)終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐(can)補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價(jia)工(gong)資收入 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
政府機關(guan)企事業組織基本上(shang)養(yang)老生活保費(fei)激費(fei) |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
職業化年金手機繳費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
人基本的醫療衛生保(bao)險服務繳(jiao)納費用 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫院補貼(tie)政策(ce)付費 |
|
|
|
301 |
12 |
的市場保證繳納 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
自建房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其(qi)它的的薪資社會福利收入(ru)支出 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和保障其(qi)他支出 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
刷費 |
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302 |
03 |
咨詢(xun)了解費 |
|
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302 |
04 |
辦手扣(kou)費 |
|
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302 |
05 |
水電費 |
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|
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302 |
06 |
水電費(fei) |
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302 |
07 |
郵電通信費 |
|
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302 |
08 |
采(cai)暖費 |
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302 |
09 |
物管工作費 |
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302 |
11 |
出差費 |
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302 |
12 |
因公回國(境)價格 |
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302 |
13 |
維(wei)護(hu)(護(hu))費 |
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302 |
14 |
供應費(fei) |
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302 |
15 |
開會(hui)費 |
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302 |
16 |
培順費 |
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302 |
17 |
因公接侍(shi)費 |
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302 |
18 |
轉用物料費 |
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302 |
24 |
被裝租賃(lin)費費 |
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302 |
25 |
轉用(yong)然料費 |
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302 |
26 |
勞務公司(si)費 |
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302 |
27 |
委托協(xie)議(yi)業務部費 |
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302 |
28 |
總工會接待費(fei) |
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302 |
29 |
有福利費 |
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302 |
31 |
因公(gong)公(gong)務(wu)車執行服務(wu)器維護費 |
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302 |
39 |
其他的公共(gong)交通收費 |
|
|
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302 |
40 |
稅(shui)金(jin)及擴展服務費 |
|
|
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302 |
99 |
任何商品價格和服務(wu)的教育支(zhi)出 |
|
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303 |
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對個(ge)體戶(hu)和家的經濟補貼 |
|
|
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303 |
01 |
離休(xiu)費 |
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303 |
02 |
退休工資(zi)費 |
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303 |
03 |
退職(役)費 |
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|
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303 |
04 |
撫恤(xu)金 |
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303 |
05 |
居住補貼申請(qing)書 |
|
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303 |
07 |
醫疔費補貼金 |
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303 |
08 |
資助金 |
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303 |
09 |
的(de)獎(jiang)勵金 |
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303 |
10 |
人農牧業產出補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對他人和家中(zhong)的(de)經濟補貼 |
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310 |
|
充分性教育支出 |
|
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310 |
02 |
辦公場所(suo)的設備(bei)購(gou)置費 |
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|
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310 |
03 |
專屬機械(xie)設備(bei)置辦 |
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|
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310 |
07 |
信心(xin)網絡信息及平臺(tai)置辦自(zi)動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通出行工具軟件租賃費 |
|
|
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310 |
21 |
歷史文(wen)物和陳列方面品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣股本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的股權投資(zi)性(xing)開支 |
|
|
|
總計 |
2751.85 |
2751.85 |
|
2019全年度常見公(gong)眾(zhong)部門(men)預算(suan)財政局付款“三公(gong)”費♑用(yong)及(ji)機關(guan)事業(ye)單(dan)位操(cao)作費用(yong)總(zong)支出部門(men)預算(suan)表
廠家:萬
常見(jian)公開工程(cheng)預算ܫ財(cai)政局補貼(tie)款(kuan)“三(san)公”專項(xiꦯang)資金 |
行政機關啟動 勞務費預算數 |
|||||||||||
合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待出行(xing)購買及工(gong)作費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 新購費 |
因公租車 運動費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
概算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
預算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年(nian)末相♕關(guan)部門性債卷估(gu)算(suꩵan)財政資金捐款花費部門預算(suan)表
政府部門:萬余元
創業項目 |
加總 |
基本性總支出 |
樓盤經費支出 |
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模塊進行分類 課程數字 |
課目名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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加總 |
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注:上海市松(song)江(jiang)區九亭醫院2019年度無(wu)政(zheng)府性💮基金(jin)預算財政(zheng)撥(bo)款(kua𓄧n)支出(chu),故本(ben)表無(wu)數據(ju)。
2019每年房產(chan)資產(chan)負債事情表 |
||||
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|
大額院校:億元 |
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用戶 |
市場價值 |
||
月初數 |
月底數 |
本年數 |
月底數 |
|
一、金融資產總計 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)的流動凈(jing)資(zi)產 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定不(bu)動財力 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其(qi)中(zhong):1.房屋(wu)(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
&💧nbsp;  🍬;2.代用(yong)系統(tong)(臺(tai)/套(tao)/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
 🐬; 表中:(🌜1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
&﷽nbsp; 大(da)部分公務ဣ接待車輛使用(yong) |
|
|
|
|
&n✃bsp; 辦案(an)交警執法租車 |
|
|
|
|
&n🌌bsp; 特中專🌠(zhuan)業課程(cheng)方(fang)法使用車 |
|
|
|
|
&nbsꦆp;&💃nbsp; 其(qi)他的專車 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單(dan)價50萬(wan)元以上(shang)通用設(she)備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專(zhuan)用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其(qi)中:單價(jia)100萬元以上專(zhuan)用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
&🎐♛nbsp; 4.其他的固定不動資金 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
&nbs😼p; 減:累✱計(ji)額固定資(zi)產折舊及減值準備(bei)好 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三(san))持續股(gu)權質押注(zhu)資(zi) |
—— |
—— |
|
|
(四(si))長年企業債券股權(quan)投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建(jian)設(she)網建(jian)設(she)項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六(liu))無形中凈資產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
꧙ 減:合計攤(tan)銷(xiao) |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)許(xu)多金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率合計數 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈資金累計 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部(bu)分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、相關天津市松江區九亭醫療2019季度利潤其他支出預算總體經濟情況表明
成都市松江區九亭醫院2019年度收(shou)入(ru)(ru)(ru)總計(ji)為20867.16萬元、支(zhi🎃)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總計(ji)為20867.16萬元。與2018年度相比(bi),收(shou)入(ru)(ru)(ru)、支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)總計(ji)各增加(jia)697.35💛萬元。主(zhu)要原因:收(shou)入(ru)(ru)(ru)方面財(cai)政撥款收(shou)入(ru)(ru)(ru)雖然減少,但事業(ye)收(shou)入(ru)(ru)(ru)增長幅度較大;支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)方面是城鄉(xiang)社區支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)減少,但衛生(sheng)健康支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)及住房保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(chu)略(lve)有增加(jia)。
二、針對佛山市市松江區九亭醫院2019當年度收入水平竣工決算癥狀說
上年收(shou)入(ru)合計20583.72萬(wan)元(yuan),其(qi)中:財政撥款收(shou)入(ru)4166.86萬(wan)元(yuan𒈔),占(zhan)20.24%;事(shi)業收(shou)入(ru)16320.86萬(wan)元(yuan),占(zhan)79.29%;其(qi)他收♉(shou)入(ru)96.00萬(wan)元(yuan),占(zhan)0.47%。
三、有關昆明市松江區九亭醫阮2019年度目標花費預算現狀情況說明書
年初支出合(he)計20488.57萬(wan)元,其(qi)中🍰:基本支出19001.44萬(wan)元,占(zhan)92.74%;項目支出1487.13萬(wan)元𓃲,占(zhan)7.26%。
四、就北京市松江區九亭三甲醫院2019本年國庫付款收入水平經費支出基本情況發生解釋
傷害市松江區九亭醫院口腔科2019年(nian)度🤪(du)財政撥(bo)款收(shou)支(zhi)總決算4438.80萬元。與2018年(nian)度(du)相比,財政撥(bꦇo)款收(shou)、支(zhi)總計各減(jian)少(shao)1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收(shou)入(ru)方面(mian)(mian)是(shi)由(you)于(yu)政府性基金預算財政撥(bo)款收(shou)入(ru)減(jian)少(shao),支(zhi)出方面(mian)(mian)是(shi)城鄉社(she)區(qu)支(zhi)出減(jian)少(shao)。
五、觀于杭州市松江區九亭醫阮2019全年度基本服務性國庫預算國庫付款總支出結算的時候時候說明怎么寫
(一)一般的公共性費用民政撥付開支部門預算綜合性癥狀
西安市松江區九亭三甲醫院2019年度(du)一(yi)(yi)般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(ch▨u)4235.48萬元,占本年支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的100%。與(yu)2018年度(du)相比,一(yi)(yi)般(ban)公共預算財(cai)政撥款(kuan)支(zhi)出(chu)(ch🐟u)增加(jia)374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目(mu)支(zhi)出(chu)(chu)經費的增加(jia)。
(二)基本共公費用財政資金付款開支結算的時候組成狀況
濟南市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度一(yi)般(ban)公共預算財政撥(bo)款支(zhi)出(chuꦕ)4235.48萬(wan)(wan)元(yuan),主要用于以下方(fang)面:社會保障和就(jiu)業支(zhi)出(chu)(類(lei))956.68萬(wan)(wan)元(yuan),占22.59%;衛生(sheng)健康支(zhi)出(chu)(類(lei))3039.63萬(wan)(wan)元(yuan),占71.76%;住(zhu)房保障支(zhi)出(chu)(類(lei))239.17萬(wan)(wan)元(yuan),占5.65%。
(三)應該公開工程預算財政局付款性支出預算詳細的情況
西安市松江區九亭的醫院2019年度一般🌜公共預(yu)算(suan)財政撥款支(zhi)出年初預(yu)算(suan)為(wei)4166.86萬元,支(zhi)出決(jue)算(suan)為(wei)4235.48萬元,完成年初預(yu)算(suan)的101.65%。決(jue)算(suan)數(shu)大于預(yu)算(suan)數(shu)的主要原因:上年項目結轉至本(ben)年支(zhi)出。其中:
1、社會保(bao)障和就業(ye)支(zhi)(zhi)(zhi)出(類(lei))行政事(shi)(shi)業(ye)單(dan)(dan)位(wei)離(li)退休(款)機關事(shi)(shi)業(ye)單(dan)(dan)位(wei)基本(ben)養(yang)老保(bao)險(xian)(xian)繳費支(zhi)(zhi)(zhi)出(項)683.34萬(wan)元。主要用于ꦺ:單(dan)(dan)位(wei)養(yang)老保(bao)險(xian)(xian)支(zhi)(zhi)(zhi)出。年初(chu)預算為683.34萬(wan)元,支(zhi)(zhi)(zhi)出決算為683.34萬(wan)元,完(wan)成年初(chu)預算的100%。
2、社會(hui)保障和就(jiu)業支出(chu)(類(lei))💦行政(zheng)事(shi)業單位(wei)離退休(款)機關(guan)事(shi)業單位(wei)職(zhi)業年(nian)金繳費支出(chu)(項)273.34萬元(yuan)(yuan)。主(zhu)要用于:單位(wei)職(zhi)業年(nian)金支出(chu)。年(nian)꧑初預算為(wei)273.34萬元(yuan)(yuan),支出(chu)決算為(wei)273.34萬元(yuan)(yuan),完成年(nian)初預算的100%。
3、衛生健康支(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))公(gong)立醫院(款)綜合醫院(項(xiang))。主(zhu)要用于:人員經(jing)費支(zhi)(zhi)出(chu)和項(xiang)目支(zhi)(zhi)出(chu)。年(nian)初預(yu)算(suan)(suan)為(wei)(wei)2636.42萬(wan)元,支(zhi)(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)(suan)為(wei)(wei)2696.83萬(wan)元。決(jue)算(suan)(suan)數大(da)于預(yu)算(suan)(suan)數的主(zhu)要原因(y𝔉in):上年(nian)項(xiang)目結轉至本年(nian)支(zhi)(zhi)出(chu)。
4、衛(wei)生健康支出(chu)(chu)(類)公立醫(yi)(𒆙yi)院(yuan)(款)其(qi)他公立醫(yi)(yi꧅)院(yuan)支出(chu)(chu)(項)。主(zhu)(zhu)要(yao)用于:公立醫(yi)(yi)院(yuan)改革補助(zhu)。年(nian)初預算為(wei)10萬(wan)元(yuan),支出(chu)(chu)決算為(wei)18.21萬(wan)元(yuan)。決算數(shu)大(da)于預算數(shu)的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin):上年(nian)結余(yu)8.21萬(wan)元(yuan),結轉到今(jin)年(nian)使用。
5、衛生健康支(zhi)出(chu)(類)行政事業單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)醫(yi)療(liao)(款(k✨uan))事業單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)醫(yi)療(liao)(項)32.46萬元。主要用于:單(dan)(dan)(dan)位(wei)(wei)醫(yi)療(liao)保(b🅘ao)險支(zhi)出(chu)。年(nian)初預算(suan)為(wei)32.46萬元,支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)為(wei)32.46萬元,完成年(nian)初預算(suan)的(de)100%。
6、住(zhu)房(fang)(fang)(fang)保障(zhang)支出(chu)(類(lei))住(zhu)房(fang)(fang)(fang)改革支出(chu)(款)住(zhu)房(fang)(fang)(fang)公積(ji)金(項(xiang))239.17萬元。主要用于(yu):職工住(zhu)房(fang)(fang)(fang)公積(ji)金支出(chu)。年(nian)初預算為239.17萬🌼元,支出(chu)決算239.17萬元,完成年(nian)初預算的(de)100%。
六、針對鄭州市松江區九亭大醫院2019一年度正常公眾概算財政廳補貼款基本的總支出竣工決算情況這說明
傷害市松江區九亭專科醫院2019年度一般公共(gong)預算財政(zheng)撥♋款(kuan)基(ji)本支出2751.85萬(wan)元(yuan)(yuan),包括(kuo)人員經費(fei)2751.85萬(wan)元(yuan)(yuan),公用經費(fei)0萬(wan🌱)元(yuan)(yuan)。基(ji)本支出中:
1、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基(ji)(ji)本(ben)工資、津貼(tie)補貼(tie)、績(ji)效(xiao)工資、機(ji)關事業單𒆙位基(ji𝓰)(ji)本(ben)養老保險繳(jiao)(jiao)費、職(zhi)業年金(jin)繳(jiao)(jiao)費、職(zhi)工基(ji)(ji)本(ben)醫療保險繳(jiao)(jiao)費、住(zhu)房公積金(jin)、其(qi)他(ta)社(she)會保障繳(jiao)(jiao)費。
七(qi)、關于上海市松江區2019年度(du)一般公(gong)共預算財政撥款“三公(gong)”經費(fei)支出決算情況൩(kuang)說明(ming)
(一)“三公”費用財政性補貼款費用竣工決算整體來說前提代表。
蘇州市松江區九亭醫療2019年度(du)“三公”經費財政撥款(kuan)支出年初預算為0萬(wan)元(yuan),支出決算為0萬(ꦉwan)元(yuan)。
(二)“三公”專項資金國庫付款費用支出 竣工決算中應現狀闡明。
武漢市松江區九亭三🌄(san)甲醫(yi)院2019每年無“三(san)公”勞務(wu)費國庫撥付其他支出(c♒hu)。
八、介紹成都市松江區九亭醫阮2019本年政府部性新基金財政部門預算財政部門審批性支出竣工決算情況表明
北京市(shi)市(shi)松江區九亭的醫院2019年(nian)無市(shi)政府性母基金決𝓀算꧋國(guo)庫付款開支(zhi)。
九、國有土地資產投資開決算財務補貼款的情況反映
武(wu)漢市松江區(qu)九亭(ting)衛生院2019每年無(wu)國有土地股⛎權投資運作項目預算財政資金付款花費。
十、其它重要性議題的癥狀闡述
(一)機關單位行駛專項經費教育支出環境
沈陽市松江區九亭醫生201🅰9一(yi)年🍬度三(san)聚(ju)氰胺(an)樹脂關運動(dong)勞務(wu)費(fei)經費(fei)支出。
(二)以招標采購流程經費支出實際情況
濟南市松江區九亭醫院2019年度政府(fu)采(cai)購金額ﷺ(e)(e)(e)(以合(he)同簽訂為(wei)準)為(wei)1897.89萬元(yuan),其中:貨(huo)物采(cai)購金額(e)(e)(e)572.57萬元(yuan)、工程采(cai)購金額(e)(e)(e)0萬元(yuan)、服(fu)務(wu)采(cai)購金額(e)(e)(e)1325.32萬元(yuan)。
(三)小車、房異常使用率的情況
上海(hai)市松(song)江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋(wu)特殊占用情況說明。
(四)預算表考核工作管理情形
上海市松(so�ꦆ�ng)江(jiang)區九亭(ting)醫院2019年度預算績效管理(li)工作開(kai)展情況如下:工作中規范建造前提在現已建造中;工作中緣由建造前提在現已建造中;全(quan)過(🌼guo)程績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)管理實施(shi)情況:編報績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)(mu)標的2019年度項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)ღ9個(ge)(ge),涉(she)及(ji)預算金額(e)1235.15萬元(yuan);績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)跟(gen)蹤評(ping)(ping)價的2019年度項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)9個(ge)(ge),涉(she)及(ji)預算金額(e)1235.15萬元(yuan);績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)自(zi)評(ping)(ping)的2019年度項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)9個(ge)(ge),涉(she)及(ji)預算金額(e)1235.15萬元(yuan),平均得(de)分84分(其中,績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)評(ping)(ping)級為“優”的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)5個(ge)(ge);績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)評(ping)(ping)級為“良”的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)2個(ge)(ge);績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)評(ping)(ping)級為“合格”的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)2個(ge)(ge);績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)評(ping)(ping)級為“不合格”的項(xiang)目(mu)(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge)。績效(xiao)(xiao)(xiao)(xiao)自(zi)評(ping)(ping)中共發現(xian)問題0個(ge)(ge),已經完成(cheng)整(zheng)改的0個(ge)(ge),正(zheng)在整(zheng)改的0個(ge)(ge))。
第四部分 名詞解釋
一(yi)、財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門(men)廳(ting)(ting)(ting)(ting)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(wei)性(xing)(xing)補貼(tie)款工資收入:指公司當年終度從本(ben)級財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門(men)廳(ting)(ting)(ting)(ting)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(ꦿwei)性(xing)(xing)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(wei)獲取的(de)財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門(men)廳(ting)(ting)(ting)(ting)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(wei)性(xing)(xing)補貼(tie)款,有通(tong)常情況下公益性(xing)(xing)預算表(biao)表(biao)財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門(men)廳(ting)(tiꦏng)(ting)(ting)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(wei)性(xing)(xing)補貼(tie)款和區政府性(xing)(xing)基金投資預算表(biao)表(biao)財(cai)務(wu)(wu)(wu)部門(men)廳(ting)(ting)(ting)(ting)崗(gang)(gang)位(wei)(wei)(wei)(wei)性(xing)(xing)補貼(tie)款。
二(er)、人(ren)(ren)事年(nian)年(ℱnian)凈收(shou)入:指人(ren)(rꦉen)事部門發展正規(gui)專業相關業務工作極其(qi)輔(fu)助(zhu)軟件工作擁有的年(nian)年(nian)凈收(shou)入。主要的是:醫治(zhi)年(nian)年(nian)凈收(shou)入等。
三、運(yun)(yuꦦn)營(ying)(ying)營(ying)(ying)收(shou):指事(shi)業(ye)有成組織(zhi)在專業(ye)化金(jin)融(rong)產品的運(yun)(yun)動方案(an)(an)非常(chang)輔(fu)佐的運(yun)(yun)動方案(♎an)(an)囿于抓好非獨力統計(ji)運(yun)(yun)營(ying)(ying)的運(yun)(yun)動方案(an)(an)拿到(dao)的營(ying)(ying)收(shou)。
四、許多使(shi)純(chun)(chun)收(shou)錄(lu)(lu)(lu)水(shui)平(ping)(ping):指企業單位獲取的(de)除“國庫(ku)付款使(shi)純(chun)(chun)收(shou)錄(lu)(lu)(lu)水(shui)平(ping)(ꦐping)”、“事業使(shi)純(chun)(chun)收(shou)錄(lu)(lu)(lu)水(shui)平(p൩ing)(ping)”、“操(cao)作使(shi)純(chun)(chun)收(shou)錄(lu)(lu)(lu)水(shui)平(ping)(ping)”等除外的(de)使(shi)純(chun)(chun)收(shou)錄(lu)(lu)(lu)水(shui)平(ping)(ping)。
五、月初結轉(zhuan)和節(jie)余:是以去(qu)年度還沒來(lai)完成、結轉(zhuan)到上🅰年按關與標(biao)準立刻運行(xing)的費用🍰。
六、年初結轉和余額:指(zhi)年初度(du)(du)或曾經季(ji)度(du)(du)費用籌(chou)劃、因直接必要꧟條件情況發生改變(bian)是(shi)無法(fa)按原記劃施(shi)實,需延遲時間(jian)到已(yi)經季(ji)度(du)🀅(du)按光于法(fa)律(lv)法(fa)規繼讀(du)實用的資(zi)源。
七、基礎其他(ta)(ta)收支:指的(de)(de)單位為保護學校(xiao)沒(mei)問題使用(yong)、完整每天工做目標而發生的(de)(de)的(de)(de)每項其他(ta)(ta💦)收支。
八、頂目(mu)花(hua)費(fei)(fei):指(zhi)基層單(d🃏an)位(wei)為達成某(mou)一(yi)的行政處運๊行世界任務或(huo)事業性(xing)經濟發(fa)展計劃,在最基本花(hua)費(fei)(fei)認知(zhi)能力(li)引發(fa)的杜六房加(jia)盟總部的花(hua)費(fei)(fei)。
九、꧋生產合作(zuo)經營花費(✨fei)(fei):指企業(ye)發展部門在專門移(yi)動及(ji)幫助移(yi)動之余落(luo)實非獨有記帳生產合作(zuo)經營移(yi)動突(tu)發的花費(fei)(fei)。
十、“三公(gong)(gong)(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單(dan)(dan)位使用本(ben)級財政(zheng)(zheng)撥(bo)款安排(pai)的(de)(de)因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購置及運(yun)行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)單(dan)(dan)位參加(jia)國(guo)際合作(zuo)交(jiao)(jiao)流、重(zhong)大項目洽談、境外(wai)(wai)培訓研修等(deng)(deng)的(de)(de)國(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)外(wai)(wai)城市(shi)間交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住(zhu)(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)全國(guo)性專業(ye)會議、國(guo)家重(zhong)大政(zheng)(zheng)策調研、專項檢查以及外(wai)(wai)事(shi)團組接(jie)待(dai)交(jiao)(jiao)流等(deng)(deng)執行公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)或開展業(ye)務(wu)(wu)所(suo)需(xu)住(zhu)(zhu)宿費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車購置及運(yun)行維護(hu)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)映(ying)編制內公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)車輛(liang)的(de)(de)報廢更新,以及用于安排(pai)市(shi)內因(yin)公(gong)(gong)(gong)(gong)出(chu)(ch🥂u)差、公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)文(wen)件交(jiao)(jiao)換、日常工作(zuo)開展等(deng)(deng)所(suo)需(xu)公(gong)(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用車燃料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過(guo)路(lu)過(guo)橋(qiao)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保(bao)險(xian)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)(deng)支出(chu🍃)(chu)。
11、機關(guan)組織自動運行接(jie)(jie)待(dai)費(fei):指行政(zheng)部(bu)門(men)(men)(men)組織和參照(zhao)物公務接(jie)(jie)待(dai)員法服(fu)務管(guan)理(li)的(de)企事(shi)業組織使用(yong)(yong)的(de)主(zhu)要上(shang)公眾財政(zheng)部(bu)門(men)(men)(men)預算(suan꧋)財政(zheng)部(bu)門(men)(men)(men)審批制(zhi)定計劃的(de)主(zhu)要收支費(fei)用(yong)(yong)中的(de)定期公用(yong)(yong)設施接(jie)(jie)待(dai)費(fei)收支費(fei)用(yong)(yong)。