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上海市松江區社會保障服務中心 2019年度決算
信息來源: 發布信息耗時:2021-08-14 閱讀次數:

目  錄

 

第一部分 滬(hu)市(s𝓀hi)松江區社會ꦇ中(zhong)保護售后(hou)服務(wu)中(zhong)概況

一、基本職責

二、機購設制

第二部分 滬市松江區社會化保障(zhang)機制功(gong)能平臺2019年(nian)度決算表

一、收入來源教育支出結算的(de)時候總表

二、納入預算表

三(san)、經費支出結算(suan)的時(shi)候(hou)表

四、不需要付(fu)款利潤(run)支出(chuꦅ)費用(yong)結算(suan)的時候(hou)總表

五、一般(ban)來說公用設施概算不需要(yao)審批付出竣(jun)工決算表

六(liu)、常見公眾不(bu)需要(yao)預算💯不(bu)需要(yao)付(fu)款基(💫ji)本性結余預算表

七、一般的公用設施財政結余(yu)預算財政結余(yu)付款“三公”費(fei)(fei)用及市(shi)直(zhi)機關(g🌼uan)運作費(fei)(fei)用結余(yu)預算表

八(ba)、政(zheng)府機關性基金、期貨(huo)、現貨(huo)、微盤項(xiang)目🔜預(yu)(♐yu)算財政(zheng)局撥付收(shou)支部門預(yu)(yu)算表

九、股權過負(fu)債(zhai)的環(huan)境表(biao)

第三部分 東(dong)莞市松江區發展的(de)保障功能ꦿ(neng)中(zhong)心的(de)2019年(nian)度決算(suan)情況說(🍬shuo)明

4、一部分 動詞(ci)解(jie)釋一下(xia)


第一(yi)部分 &nbꦐsp;  深圳市松江區社會(hui)發展(zhan)保障機制服務培訓重點(dian)概況

 

一、大部分行政職能

(一(yi))、聯合市(shi)場經濟質(zhi)量(liang)保(bao)障🔯科做市(shi)場經濟穩(wen)妥新政策(ce)、法規🐽標準的(de)宣揚業(ye)務;

(二)、本區新型農村社會養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責新農保的養老保險費和集體補助的審核收繳、基金劃撥、基金管理、個人賬戶建立與管理、養老金核定與支付、新農保關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢、查詢和舉報等工作。
    (三)、本區城鎮居民養老保險的經辦服務工作,具體包括:負責養老保險的參保登記、個人賬戶建立、養老待遇核定、養老保險關系轉移接續、檔案管理、統計管理、受理咨詢查詢和舉報等工作。
    (四)、受區人社行政部門委托開展本地區工傷認定工作。
    (五)、受區勞動能力鑒定委員會委托承擔本地區工傷人員勞動能力鑒定的具體事務。
    (六)、本區被征地人員落實社會保障相關經辦服務工作,具體包括:負責被征地人員中參加社會保障和征地養老的人數和人員的核定工作等。
   (七)、本地區征地養老人員的經辦服務管理工作。
    (八)、受區人社行政部門委托開展有關社會保險監督檢查工作。
   (九)、發展對街鎮(zhen)有關的經(jing)(jing)辦醫療機構(gou)社會(hui)中安全經(jing)(jing)辦業務部門的🌼制定方案。

二、培訓機構軟件設置

根據上述職責,上海市松(song)江(jiang)區社會(hui)保(bao)障服務中(zhong)心(xin)(xin)隸屬區人力資源(yuan)和社會(hui)保(bao)障局領導,機構級(ji)別相(xiang)當于副處級(ji),按(an)照上述職責上海市松(song)江(jiang)區社會(hui)保(bao)障服務中(zꦚhong)心(xin)(xin)設5個內設機構,包括:綜合辦公室、城鄉居保(bao)科(ke)、征地(di)業務科(ke)、工傷認定科(ke)、勞動能力鑒定科(ke)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部(bu)分    上海市松江(♍jiang)區社會保障服(fu)務中心2019年度決算(suan)表

2019年度目(mu)標營收費用(yong)部門(men)預算總表

企事業單位:上萬元

利潤

花費

內容

部門預算數

產品

結算的時候數

一(yi)、通(tong)常共公成本預算民政付款效益

834.24

一(yi)、一(yi)半公共性產品(pin)費(fei)用支出(chu)

 

二、ꦗ當(dan🅰g)地(di)政府(fu)性投(tou)資基金(jin)費(fei)用(yong)民政審批(pi)個人(ren)收入(ru)

 

二、外交政策性支出

 

三、上級領導經濟(ji)補貼(tie)納入

 

三、中國軍事付出

 

四、事業發展收錄

 

四(si)、共公安全衛生性(xing)支出

 

五、生產個人收入

 

五、教育學校開支

 

六(liu)、附設行業上交薪(xin)水

 

六、科(ke)學的技(ji)術性經費(fei)支出

 

七、同一收入來源

 

七、民族文化國內旅游田徑與傳媒廣告總支出

 

 

 

八(ba)、社(she)會上(shang)安全保障和專業教育結余

779.38

 

 

九(jiu)、良好(hao)良好(hao)教育支(zhi)出

27.39

 

 

十(shi)、綠色建(jian)筑綠色收(shou)入支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經(jing)濟平臺總支出

 

 

 

第十二、農(nong)業水性支(zhi)出(chu)

 

 

 

十四、道路(lu)貨物運輸付出

 

 

 

十四、資源英文地質勘察資訊等(deng)支(zhi)出費(fei)用

 

 

 

15、金融業(ye)服務于業(ye)等收支

 

 

 

第(di)十五、金融創新其他支出

 

 

 

十六、協助相關城(cheng)市付(fu)出

 

 

 

十(shi)九、很資源英文(💮wen)海洋(yang)能氣候(꧟hou)等(deng)其(qi)他支(zhi)出

 

 

 

黨(dang)的(de)十九、住宅保護支出費用

23.27

 

 

二是、糧油(you)加工原(yuan)材料設備(bei)儲備(bei)庫總支(zhi)出

 

 

 

二十一月、洪澇防制及應急處置(zhi)維(wei)護費用

 

 

 

二12、另一花費

 

當年度薪資合計數

834.24

年初開支合計數

830.04

用事業單位投資基金挽(wan)救開支差額

 

余額分配權

 

年終結轉和盈余

 

年初結轉和余額

4.20

總共

834.24

共計

834.24


2019年(nian)末薪資結算的時候表

標準:萬的大寫

業務

當年度凈收入累計數

國庫付款薪資收入

上級(ji)部門補帖收入來源

事業心利潤

營業收益

復屬企業上交純收入

別薪水

功能分類
科目編碼

課程和科目稱呼

總金額

834.24 

834.24 

 

 

 

 

 

208

 

 

社(she)會(hui)的保障機制和學生就業結余

783.58 

783.58 

 

 

 

 

 

208

01

 

人(ren)工成本費產(chan)品(pin)和社(she)會上基本🎀保障(zhang)管控事(shi)物

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

01

07

社會生活(huo)保險費(fei)用業務范圍管理(li)工作行政(zheng)事務

709.62 

709.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政(zheng)部門(men)事業性院校離退(tui)休之

73.96 

73.96 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展的(de)單位離離休(xiu)

0.55

0.55

 

 

 

 

 

208

05

05

行(xing)政單(dan)位名稱(cheng)參公單🌳(dan)位名稱(cheng)大(da)多社區養老安全手(shou)機繳費(fei)經費(fei)支出

50.34

50.34

 

 

 

 

 

208

05

06

部門(men)事業上(shang)的(de)單位行業年(nian)金😼交(jiao)款費用支(zhi)出

23.07

23.07

 

 

 

 

 

210

 

 

整形健(jian)康與策劃發育收入(ru)支出

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

210

11

 

整形保駕護航

27.39

27.39

 

 

 

 

 

210

11

02 

企事業政府部門醫用

27.39 

27.39 

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋有保障付出

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02

 

住(zhu)宅房深化改革(ge)支(zhi)出費用

23.27

23.27

 

 

 

 

 

221

02 

01 

公寓房住房基金

23.27 

23.27 

 

 

 

 

 

 


2019一年度總(zong)支(zhi)出部門預算表

部門:上萬元

業務

上年支出費用加總

幾乎其他支出

大型項目其他支出

上交上家總支出

合作經營總支出

對所(suo)屬的(de)單位補貼(tie)金教育支(zhi)出

功能分類
科目編碼

學科稱謂

預估合計

830.04 

770.20 

59.84 

 

 

 

208

 

 

時(shi)代后(hou)勤保障和畢業(ye)(y🃏e)生(sheng)𒁏就(jiu)業(ye)(ye)其他支出

779.38

719.54

59.84

 

 

 

208

01

 

人工人力產品和發展有(you)保障安全管理工作

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

01

07

社會(hui)的安全(quan)業務(wu)領域管理系統事務(wu)性

705.42

645.58

59.84

 

 

 

208

05 

 

行政(zheng)訴訟企(qi)業院校離退居二線

73.96

73.96

 

 

 

 

208

05

02

視野公司的離(li)退居(ju)二線

0.55

0.55

 

 

 

 

208

05

05

政府部門工作(zuo)機(ji)構基本性醫療人(ren)壽保險(xian)人(ren)壽保險ඣ(xian)手(sho𓆏u)機(ji)繳(jiao)費花費

50.34

50.34

 

 

 

 

208

05

06

工商(shang)登記(ji)參公方職位年金繳付(fu)費用支出

23.07

23.07

 

 

 

 

210

 

 

醫院公共衛(wei)生(sheng)與項(xiang)目(mu)養育結余

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

 

醫院基本保障

27.39

27.39

 

 

 

 

210

11

02 

事業發展企業單位醫療設(she)備

27.39

27.39

 

 

 

 

221

 

 

居住房擔保撥出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革教育支出

23.27

23.27

 

 

 

 

221

02 

01 

公房住房基金

23.27

23.27

 

 

 

 

 


2019年中財政局補貼(tie)款薪資收(shou)入收(shou)支預算總表

院校:萬塊

凈收入

總支出

項目

結算的時候數

項目流程

總金額

正常(chang)公共性決算(suan)不需要付款

政府性性新基(ji)金項目預(yu)算財政支出審批

一、基本上公益性財(cai)政局預算(suan)財(cai)政局補貼(tie)款

834.24 

一、應該公共性售后服務費(fei)用支(zhi)出

 

 

 

二、政府辦公室性投資基金費用預算(suan)財政局付款

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、國防安全撥出

 

 

 

 

 

四、服務性安全(quan)衛生支出費用

 

 

 

 

 

五、教育培訓收支

 

 

 

 

 

六、生物學技木付出

 

 

 

 

 

😼七(qi)、歷(li)史文化(hua)旅(lv)行(xing)體育教育與山東新(xin)農商(shang)軟件(jian)科技有(you)𒀰限(xian)公司支出費用

779.38 

779.38 

 

 

 

八、世界 保護和(he)就業創業費用

 27.39

 27.39

 

 

 

九、干凈衛(wei)生營養支(zhi)出(chu)費(fei)用(yong)

 

 

 

 

 

十(shi)、節水的(de)環保支出(chu)費用

 

 

 

 

 

十一月、縣域(yu)街道費(fei)用

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

13、公路(lu)交(jiao)通搬家(jia)花費(fei)

 

 

 

 

 

十四、資源勘(kan)察產品信(xin)息等(deng)結余

 

 

 

 

 

十(shi)四、金融業(ye)產品業(ye)等經費支(zhi)出

 

 

 

 

 

第十六、經融費用

 

 

 

 

 

十二、扶持其他地域花費

 

 

 

 

 

十七、天然的資(zi)源海底(di)氣象臺等撥(bo)出

 

 

 

 

 

第(di)十九(jiu)、房(fang)間有效(xiao)保障了付出

 23.27

 23.27

 

 

 

三十(shi)、調味品廢舊(jiu)物資保障性支出

 

 

 

 

 

二(er)11、災害性有(you)效預(yu)防及(ji)應急響應安全管(guan)理(li)收入(r✃u)支出(chu)

 

 

 

 

 

二第十二、別的其(qi)他支出

 

 

 

上年營收合計數

834.24 

上年教育支出累計數

 830.04

 830.04

 

月初財政預算撥付結轉和余額

 

半年度財政部門審(shen)批結轉和余額(e)

         4.20

        4.20

 

一(yi)、應該公共服務費用預算民(min)政撥付

 

 

 

 

 

二、當地政府性基金、期貨、現貨、微(wei)盤估算(suan)財政部門補貼款(kuan)

 

 

 

 

 

總額

834.24 

合計

 834.24

834.24 

 

 


2019一年度一般來說服(fu)務性概預算(suan)財(cai)政費(fei)用支(zhi)出(chu) 補貼(t🧸ie)款費(fei)用支(zhi)出(chu) 竣工決(jue)算(suan)表

企事業單位:萬多

工作

加總

根本費用支出

工作費用支出

功能性各類

項目商品編碼

題目各稱

208

 

 

社會上質量保障和(he)擇業費用

779.38

719.54

59.84

208

01

 

人力成(c🐲heng)本成(cheng)本和社(she)會存在有(you)效保障了標準(zhun)化管(guan)理工作

705.42

645.58

59.84

208

01

07

社交穩妥業務部控制事(shi)務管理(li)

705.42

645.58

59.84

208

05 

 

行政機關衛生(sheng)事業廠家(jia)離(li)提前退休

73.96

73.96

 

208

05

02

事業廠家(jia)廠家(jia)離退休年齡

0.55

0.55

 

208

05

05

市(shi)直機關企事業組織大體(ti)養老院保險服務繳付費(fei)用支出

50.34

50.34

 

208

05

06

行政標準事業上(shang)的標準專業年金(jin)交(jiao)款付(fu)出(chu)

23.07

23.07

 

210

 

 

醫療(liao)管理衛生情況與工作計(ji)劃生孕教育(yu)支出

27.39

27.39

 

210

11

 

醫療衛生后勤保障

27.39

27.39

 

210

11

02 

事業有成方治療

27.39

27.39

 

221

 

 

商品房(fang)保障機制總支出(chu)

23.27

23.27

 

221

02

 

公房體制改革經費(fei)支出(chu)

23.27

23.27

 

221

02 

01 

房屋公積金貸款

23.27

23.27

 

自動求和

830.04

770.20

59.84

 


2019財(cai)政廳(ting)(ting)年度常見公共信息項目(mu)預算(suan)財(cai)政廳(ting)(ting)捐(juan)款主要(yao)收入支出結算(suan𒆙)的時候表

  方:上(shang)萬元

大型項目

自動求和

的人員資金

公供預備費

市場經濟分為

課目商品編碼

科目表名字

301

 

薪水發福利教育支出

735.46

735.46

 

301

01

  常(chang)規基本工資(zi)

78.08

78.08

 

301

02

  津貼補貼金補貼金

20.94

20.94

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食津(jin)貼(tie)費

25.17

25.17

 

301

07

  效績底薪

281.70

281.70

 

301

08

機構行業行業常規(gui)頤養天年穩妥交(jiao)款

50.34

50.34

 

301

09

行業年金網上繳費

23.07

23.07

 

301

10

員工基本性醫療服務人壽保險付款

27.39

27.39

 

301

11

公務接待員醫(yi)療管(guan)理補貼金激(ji)費(fei)

 

 

 

301

12

許多社會性(xing)安全保障納費

8.52

8.52

 

301

13

個人住房社保公積金

23.27

23.27

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  另(ling)一工(gong)薪社(she)會福利(li)收支(zhi)

196.98

196.98

 

302

 

進口商品(pin)和精準(zhun)服務費用

23.05

 

23.05

302

01

  辦公場所費

6.69

 

6.69

302

02

  印(yin)上費

 

 

 

302

03

  聯系(xi)費

 

 

 

302

04

  手讀(du)費(fei)

0.03

 

0.03

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

0.65

 

0.65

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業保安監管費

 

 

 

302

11

  交通費

0.90

 

0.90

302

12

  因(yin)公出境(jing)(境(jing))雜費

 

 

 

302

13

  售(shou)后維(wei)修(護)費

0.77

 

0.77

302

14

  電(dian)腦(nao)租(zu)金

 

 

 

302

15

  聯席會議(yi)費

0.08

 

0.08

302

16

  培(pei)訓班(ban)費

0.33

 

0.33

302

17

  因公(gong)接待廳(ting)費(fei)

 

 

 

302

18

  專門(men)的建材(cai)費

 

 

 

302

24

  被裝(zhuang)購入(ru)費

 

 

 

302

25

  使用(yong)燃劑費

 

 

 

302

26

  勞(lao)務工費(fei)

 

 

 

302

27

  受托行業費(fei)

 

 

 

302

28

  工(gong)會組織費(fei)用

5.56

 

5.56

302

29

  發福(fu)利費

3.93

 

3.93

302

31

  因(yin)公小(xiao)二租(zu)車操作(zuo)ﷺ維修保養(yang)費(fei)

 

 

 

302

39

  另外交通線(xian)服務(wu)費

 

 

 

302

40

  稅金及額外(wai)增加加盟費

 

 

 

302

99

  其他貨物和貼(tie)心服務花費

4.11

 

4.11

303

 

對各人(ren)和(he)人(ren)的補貼申請書(shu)

0.12

0.12

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補貼

 

 

 

303

07

  醫療保(bao)障費(fei)補帖

 

 

 

303

08

  捐資大(da)學生助學金

 

 

 

303

09

  福(fu)利金

 

 

 

303

10

個體戶漁業加工補帖

 

 

 

303

99

  另外對人和普通家庭的(de)經濟補貼

0.12

0.12

 

310

 

投資性教育支出

11.57

 

11.57

310

02

  接待室機 購買

11.57

 

11.57

310

03

  專業化(hua)設(she)施添(tian)置

 

 

 

310

07

  的信息手機網絡及app軟(ruan)件購(gou)進(jin)自動(dong)更新

 

 

 

310

13

  公務(wu)接待(dai)專用車購置費

 

 

 

310

19

  相關鐵路交通APP折舊費

 

 

 

310

21

  古墓葬和成列品購置費

 

 

 

310

22

  隱約房產購置費

 

 

 

310

99

  同一投資者性(xing)性(xing)支出

 

 

 

累計數

770.2

735.58

34.62

 


2019本年(nian)度常(chang)見共(gong)公(gong)財(cai)(cai)政(zheܫng)廳(ting)預算財(cai)(cai)政(zheng)廳(ting)撥付(fu)“三公(gong)”接待費及工商登記(ji)行駛接待費撥出竣工決算表

基(ji)層單位:萬塊(kuai)人民幣

一(yi)般來(lai)說(s🦩huo)共同成本(ben)預算民政捐(juan)款(kuan)“三(san)公”資(zi)金投入(ru)

行政單位啟用

金費結算的時候數

合計數

因公出國旅游

(境)費

國家公務出行用(yong)車購進及(ji)正常(chang)運作費

公務活動接待處費

小計

因公買車

折舊費費

因公小二租車

開機運行費

概算數

竣工決算數

財政預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

概預算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

 

0.30

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.30

0.00

 


2019每(mei)年鎮政(zheng)府(fu)性股票基金(jin)成本預算財政(zheng)廳(ting)審批收(sꦯhou)支竣工決(ju🀅e)算表(biao)

單位名稱:上萬元

項目流程

累計

基本的支出費用

創業項目性支出

工作區分

管理費用編碼查詢

會計科目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區(qu)社會保障服務中心2019年度無政府性基金♈預✅算財政撥款支出,故本(ben)表無數(shu)據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019全年度(du)資金欠債狀態表

 

 

的金額公司:萬美元

 

個數

幣值

期初數

年終數

期初數

歲末數

一、債務總計

——

——

818.49 

110.93

   (一(yi))流入財力

——

——

791.20

79.60

   (二)固(gu)定的股本

——

——

27.29

31.33

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

   ⭕;             2.通用型機器(臺/套/輛(liang))

 

 

 

 

                 &nb꧂sp;   當中:(1)該車輛(liang)(輛(liang))

 

 

 

 

        &♔nbsp;                        一般來(lai)說公務接待使♍用車

 

 

 

 

            &n💮bsp;                    辦(ba🔯n)案(an)值勤(qin)車輛使用

 

 

 

 

     &n𝔍bsp;              &n👍bsp;            特種(zhong)作業專業化技術(shu)應用(yong)車輛使用(yong)

 

 

 

 

        𒅌;ౠ                         的出行(xing)用車

 

 

 

 

                   (2)單價(jia)50萬元以(yi)上通用設備(不含(han)車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其(qi)中(zhong):單價100萬(wan)元以上專用設(she)備

 

 

 

 

       &n🐈b🔯sp;       4.另一個加固(gu)債務

——

——

63.97

71.31

    🎃;    減:加權平均折舊率及減值籌備(bei)

——

——

 

 

   (三(san))繼續控股(gu)權項目投(tou)資

——

——

 

 

 &nb🦩sp; (四)經常公司(si)債(zhai)券(quan)投(tou)入資(zi)金

——

——

 

 

   (五)搭建(jian)網水利(li)

——

——

 

 

   (六(liu))隱形的房產

——

——

 

 

    𓆏  &n𒉰bsp; 減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七(qi))相關股權

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

60.14

78.75

三、凈固定資產合計數

——

——

758.35

32.18

 

 

 

 

 

 

 


第(di)三部(bu)分&nbs❀p; 上海市松江區社會保障✅服務中心2019年度決算(suan)情況(kuang)說明

 

一、相關杭州市松江區社會各界基本保障業務中心站2019全年度薪水教育支出部門預算綜合性情況報告說明書怎么寫

上(shang)海市松江區社會保障(zhang)服務中心2019年(niꩲan)度收(shou)入總(zong)計(ji)為834.24萬(wan)元(yuan)(yuan)、支出總(zong)計(ji)為830.04萬(wan)元(yuan)(yuan)。與2018年(nian)度相比,收(shou)入增加(jia)80.8萬(wan)元(yuan)(yuan),支出總(zong)計(ji)增加(jia)76.6萬(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要原(yuan)因:人員變動及🙈(ji)因政(zheng)策調(diao)整社保繳(jiao)(jiao)費(fei)(fei)、職業年(nian)金繳(jiao)(jiao)費(fei)(fei)、醫(yi)療保險繳(jiao)(jiao)費(fei)(fei)和公積金繳(jiao)(jiao)費(fei)(fei)等(deng)因素。

二、關(guan)于上海市松江(jiang)區社會(hui)保障🐭(zhang)服務中心2019年度收入決(jue)算情況說明

上年收入(ru)合計834.24萬(wan)元(yuan)(yuan),其中(zhong):財政撥款收入(ru)834.24萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)100%🐼;事業(ye)收入(ru)0萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)0%;經營收入(ru)0萬(wan)元(yuan)(yuan),占(zhan)0%。

三、關于(yu)上海市松(song)江區社會(hui)保障服務中心2019年度支出決💝算情(qing)況說明

當年度支出(chu)合(he)計830.04萬(wan)元,其中:基(ji)本支出(chu)770.20萬(wan)元,占92.79%;項目支出(chu)59.84萬(wan)元,占7.21%;經(jing)營支出(c✃hu)0萬(wan)元,占0%。

四、關于上海市松江區(qu)社會(hui)保(bao)障服務中心2019年度財政撥款收入支(zhi)出總體情況說(shuoও)明

上海市松江區社(she)會保(bao)障(zhang)服務中心2019年度財政撥款收(shou)入(ru)(ru)總(zong)決算834.24萬元,支(zhi)出總(zong)決算830.04萬元。與2018年度相比,財政撥款收(shou)入(ru)(ru)總(zong)計(ji)增(zeng)加(jia)(jia)80.80萬元,增(zeng)長(chang♉)10.72%;支(zhi)出總(zong)計(ji)增(zeng)加(jia)(jia)76.6萬元,增(zeng)長(chang)10.17%。主要原因:人員變動及(ji)因政策調(diao)整社(she)保(bao)繳(jiao)(jiao)費、職業年金繳(jiao)(jiao)費、醫(yi)療保(bao)險繳(jiao)(jiao)費和公積金繳(jiao)(jiao)費等因素(su)。

五、關(guan)于𓄧上海市松(song)江區社會保障服務中心2019年度一般公共(gong)預(yu)算(suan)財(cai)政撥款支出決算(suan)情況說明

(一)正常公眾概預算國庫審批總支出結算的時候綜合性時候

上海市(shi)松江區社會保障服務中心2019年度一般公(gong)共(gong)預算財政(zheng⭕)撥(bo)款支出(chu)830.04萬元,占本年支出(chu)合計(⛦ji)的100%。與2018年度相比,一般公(gong)共(gong)預算財政(zheng)撥(bo)款支出(chu)增加76.6萬元,增長10.17%。主要原因(yin)(yin):人員變動及因(yin)(yin)政(zheng)策調整(zheng)社保繳(jiao)費、職業年金繳(jiao)費、醫療保險繳(jiao)費和公(gong)積金繳(jiao)費等(deng)因(yin)(yin)素。

(二)一樣公共性估算財政部門付款費用支出 預算框架具體情況

上(shang)海市松江區社會保障服(fu)務(ඣwu)中(zhong)心(xin)2019年(nian)度一般公共預算財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)(zhi)出830.04萬(wan)(wan)元(yuan),主要用于以下方面:社會保障和就業支(zhi)(zhi)出(類(lei))779.38萬(wan)(wan)元(yuan),占93.90%;醫療衛生(sheng)與(yu)計(ji)劃生(sheng)育支(zhi)(zhi)出(類(lei))27.39萬(wan)(wan)元(yuan),占3.30%;住房保障支(zhi)(zhi)出(類(lei))23.27萬(wan)(wan)元(yuan),占2.80%。

(三)尋常公共性財政局預算財政局捐款撥出預算具體化情況發生

上海市松(song)江區(qu)社(she)會保障服務中心2019年(nian)度一般公(gong)共預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)財政撥(bo)款支(zhi)出年(nian)初預(yu)(yu)(yu)算(suan♏)(suan)為(wei)768.99萬(wan)元,支(zhi)出決算(suan)(suan)為(wei)830.04萬(wan)元,完成年(nian)初預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)的107.94%。決算(suan)(suan)數大(da)于預(yu)(yu)(yu)算(suan)(suan)數的主要(yao)原因(yin)(yin):人(ren)員(yuan)變動及因(yin)(yin)政策調整社(she)保繳(jiao)費、職業年(nian🦹)金繳(jiao)費、醫療保險繳(jiao)費和(he)公(gong)積金繳(jiao)費等因(yin)(yin)素。其中:

1、社(she)(she)會保障和(he)🐟就業(ye)支(zhi)出(chu)(chu)(類)人力資(zi)源和(he)社(she)(she)會保障管🌌理事務(wu)(wu)(款(kuan))社(she)(she)會保險業(ye)務(wu)(wu)管理事務(wu)(wu)(項(xiang))705.42萬(wan)元。主(zhu)(zhu)要(yao)用于:工資(zi)福利支(zhi)出(chu)(chu)、商(shang)品和(he)服(fu)務(wu)(wu)支(zhi)出(chu)(chu)、對個人和(he)家庭補(bu)助支(zhi)出(chu)(chu)、其(qi)他資(zi)本(ben)性支(zhi)出(chu)(chu)以及項(xiang)目支(zhi)出(chu)(chu)。年初預算為(wei)643.12萬(wan)元,支(zhi)出(chu)(chu)決算為(wei)705.42萬(wan)元。決算數大于預算數的(de)主(zhu)(zhu)要(yao)原因(yin):人員等變動(dong)帶(dai)來相應支(zhi)出(chu)(chu)的(de)增加。

2、社會(hui)保(bao)障(zhang)和就業(ye)(ye)支(zhi)(zhi)出(類(lei)))行政事業(ye)(ye)單位離退休(xiu)(款)事業(ye)(ye)單位離退休(xiu)(項(xiang))0.55。主要用于(yu):退休(xiu)人員福利支(zhi)(zhi)出。年初預(yu)算(suan)為(wei)2.15萬元,支(zhi)(zhi)出決算(suan)為(wei)0.55萬元。決算(suan)數🐈小于(yu)預(yu)算(suan)數的(de)主要原因(yin):厲(li)行節約(yue)開支(zhi)(zhi)。

3、社(she)會保障和就業支(zhi)出(類)行(xing)政事(shi)業單(dan)位離退休(款(kuan))機(ji)關(guan)事(shi)業單(dan)位⛦基本養老(lao)保險(xian)繳費支(zhi)出(項)50.34萬(wan)元(yuan)。主(zhu)要用于:職工單(dan)位部分(fen)養老(lao)金保險(xian)支(zhi)出。年初預算為55.60萬(wan)元(yuan),支(zhi)出決算為50.34萬(wan)元(yuan)。決算數(shu)小于預算數(shu)的主(zhu)要原因:人(rꦜen)員變動及因政策調(diao)整社(she)保繳費等因素。

4、社會保障和就業(ye)支出(chu)(類)行政事業(ye)單(dan)(dan)位(wei)離退(tui)休(款)機關事業(ye)單(dan)(dan)位(wei)職業(ye)年金繳費(fei)(fei)支出(chu)(項)23.07萬(wan)元。主要(yao)用(yong)于:繳納職工單(dan)(dan)位(wei)部分職業(ye)年金。年初預(yu)算為22.24萬(wan)元,支出(chu)決算為23.07萬(wan)元。決算數大于預(yu)算數的主要(yao)原因:人員(yuan)變(bian)動(dong🦩)及因政策調整職業(ye)年金繳✨費(fei)(fei)等(deng)因素。

5、醫(yi)(yi)療(liao)衛生與計劃生育支出(類)醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)障(zhang)(款)事業單(dan)位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)(項(xiang))27.39萬元。主要用于:職工醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)險繳費(fei)。年初預算為26.41萬元,支出決算為27.39萬元。決算數(shu)大于預算數(shu)的主要原(yuan)因:人員變動及(ji)因政(zheng)策調整醫(yi)(yi)療(liao)保(bao)險🍌繳費(fei)等因素。

6、住房保障支(zhi)出(chu)(chu)(類)住房改(gai)革支(zhi)出(chu)(chu)(款(kuan))住房公(gong)積金(項)23.27萬(wan)元(yuan)。主要用于:職工住房公(gong)積金。年初預(yu)算(suan)為19.46萬(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)為23.27萬(wan)元(yuan)。決(jue)算(suan)🐠數大于預(y﷽u)算(suan)數的(de)主要原因(yin):人員變動及因(yin)政策調整公(gong)積金繳費等因(yin)素。

六、關于上(shang)海(hai)市松江區(qu)社會保障服務中ඣ心(xin)𒀰2019年度(du)一般(ban)公共預算(suan)財(cai)政撥款(kuan)基本(ben)支出決算(suan)情況說明

上海💎市松江(jiang)區(qu)社會保障服務中(zhong)心2019年(nian)度一般公共預算財政(zheng)撥款基本(ben)支出770.20萬(wan)元(yuan),包括人(ren)員經費(fei)735.58萬(wan)元(yuan),公用經費(fei)34.62萬(wan)元(yuan)。基本(ben)支出中(zhong):

1、工資(zi)(zi)福(fu)利支出735.46萬元,主要用(yong)于:基本(ben)工資(zꦉi)(zi)、津貼(tie)補貼(tie)、績效工資(zi)(zi)、機關事業單位基本(ben)養老保險(xian)繳費支出、職業年金繳費、職工基本(ben)醫療保險(xian)繳費、其他社(she)會保險(x🌠ian)繳費、住(zhu)房公積金、其他工資(zi)(zi)福(fu)利支出。

2、商品和(he)服(fu)務(wu)支出(chu)23.05萬元(﷽yuan),主要用于(yu):辦公(gong)費、手續費、郵電費、差旅費、ꦰ維(wei)修(護)費、工會經(jing)費、福利費、其他商品和(he)服(fu)務(wu)支出(chu)。

3、對(dui)個人(ren)(ren)和家(jia)庭(ting)補助0.12萬(♔wan)♑元,主要用于:其他對(dui)個人(ren)(ren)和家(jia)庭(ting)補助支出。

4、其他資本💝(ben)性支出11.57萬(wan)元,主要用(yong)于:辦公設備(bei)購置費。

七、關于上海市(shi)松江(jiang)區社(sh☂e)會保障服(fu)務(wu)中心(xin)2019年度(du)一般公(gong)共(gong)預(yu)算(suan)財政(zheng)撥款“三(san)公(gong)”經費支出決(jue)算(suan)情況說明(ming)

(一)“三公”費用財政資金補貼款經費支出部門預算綜合問題申請報告。

上海市松江區社會保障服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支(zhi)出(chu)(chu)年初預(yu)算(suan)為(wei)(wei)0.30萬(wan)(wan)元(yuan),支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)的(de)0%,其中:因(yin)公出(chu)(chu)國(guo)(境)費決算(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)的(de)0%;公務用車購置(zhi)及運(yun🧔)行(xing)維護費支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)為(wꦜei)(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)的(de)0%;公務接待費支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)為(wei)(wei)0萬(wan)(wan)元(yuan),完(wan)(wan)成預(yu)算(suan)的(de)0%。2019年度“三公”經費支(zhi)出(chu)(chu)決算(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)數的(de)主(zhu)要原因(yin):厲行(xing)節約。

2019年度“三公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費財政撥(bo)款(kuan)支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)數比(bi)2018年度減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))0萬(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低(增長(chang))0%,其中:因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))0萬(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低(增長(chang))0%;公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購置及運行(xingꦐ)維護(hu)費支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))0萬(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低(增長(chang))0%;公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)費支(zhi)出(chu)(chu)決(jue)算(suan)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))0萬(wan)(wan)元(yuan),降(jiang)低(增長(chang))0%。因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境)費支(zhi)出(chu)(chu)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))的主要原因是無。公(gong)(gong)(gong)務用(yong)車購置及運行(xing)維護(hu)費支(zhi)出(chu)(chu)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))的主要原因是無。公(gong)(gong)(gong)務接待(dai)費支(zhi)出(chu)(chu)減(jian)(jian)少(shao)(shao)(增加(jia)(jia))的主要原因是無。

(二)“三公”接待費財政廳捐款撥出部門預算關鍵前提證明。

上海市(shi)松(song)江區社會保障服務中心2019年度無(⛄wu)“三(san)公”經費財政撥款支出。

八、關(guan)于上海市松江區(qu)社會保障服務中(zhong)心2019年度政府性(xing)基金預算財政🎉撥款支出決算情況說(shuo)明

上꧒海(hai)市(shi)松江區社會保障服務中(zhong)心2019年度無政(zheng)府性(xing)基金預算財政(zheng)撥款支出(c🎃hu)。

九、集體所有制資產投資生產項目預算財政廳付款狀態描述

上海市松江區(qu)社(she)會保障༺服務中心2019年度無國有資本(ben)經營預算財(cai)政(zheng)撥款支出。

十、別的至關重要裝修細節的事情說明怎么寫

(一)機構加載接待費花費時候

上海市松(song)江區社(she)會💫保障服務中心2019年度(du)無機關運行(xing)經費支(z🦄hi)出。

(二)政府辦公室采購員教育支出時候

上(shang)海市松(song)江(jiang)區社會保障服(fu)務(wu)中心2019年度政(zheng)府采(cai)購金額(以合(he)同簽(qian)訂為(wei)準)為(wei)20.70萬(wan)元(yuan)(yuan),其中:貨物(wu)采(cai)購金額20.70萬(wan)元(yuan)(yuan)、工程采(cai)購金額0萬(wan)元(yuan)(y♌uan)、服(fu)務(wu)采(cai)購金額0萬(wan)元(yuan)(yuan💦)。

(三)車倆、經過非常規擠占實際情況

上海市(shi)松江(jiang)區社會(hui)保障꧒服(fu)務中心2019年度(du)無車輛/房屋特殊占(zhan)用(yong)情🍸況說明(ming)。

(四)項目預算業績考核操作情況發生

廣州市松江區社會存在確保服務保障心中2019年度目標工程概預算工作績效評價操作做工作做好環境下列:本院校開發了下列工程概預算工作績效評價操作會議制度:在進行上一級財政工程預算業績考核考核監管監督制度的重要性的基本上,再進一點即時更新時間校準了行業的《內部抑制監督制度的重要性》,成立了要根據標準要制定業績考核考核指標、干好業績考核考核評論關注運作,落實責任評論后果的財政工程預算業績考核考核監管運作制度;全過(guo)程績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)管理實施情況:編(bian)報績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)目(mu)(mu)(mu)標的(de)(de)2019年(nian)度(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)4個(ge)(ge),涉(she)(she)及(✱ji)預算(suan)(suan)金(jin)額(e)59.84萬(wan)元;績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)跟蹤評價的(de)(de)2019年(nian)度(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)4個(ge)(ge),涉(she)(she)及(ji)預算(suan)(suan)金(jin)額(e)59.84萬(wan)元;績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評的(de)(de)2019年(nian)度(du)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge),涉(she)(she)及(ji)預算(suan)(suan)金(jin)額(e)0萬(wan)元,平均得分0分(其中,績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級為(wei)“優”的(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge);績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級為(wei)“良”的(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge);績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級為(wei)“合(he)(he)格(ge)”的(de)(de)項(xiang)目(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge);績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)評級為(wei)“不合(he)(he)格(ge)”的(de)(de)項(xiang♔)目(mu)(mu)(mu)0個(ge)(ge)。績(ji)(ji)效(xiao)(xiao)自評中共(gong)發現問題0個(ge)(ge),已經完成整(zheng)改的(de)(de)0個(ge)(ge),正在整(zheng)改的(de)(de)0個(ge)(ge))。

 


第四部分    名詞解(jie)釋

 

一(yi)、財(cai)(cai)務(wu)(wu)審(shen)批(pi)(pi🧔)盈(ying)利:指單(dan)位(wei)(wei)名稱年初度從本級(ji)財(cai)(cai)務(wu)(wu)部位(wei)(wei)授予的財(cai)(cai)務(wu)(wu)審(shen)批(pi)(pi),也包括一(yi)般的共公項目(mu)預算(suan)表財(cai)(cai)務(wu)(wu)審(shen)批(pi)(pi)和地(di)方政(zheng)府性資金項目(mu)預算(💝suan)表財(cai)(cai)務(wu)(wu)審(shen)批(pi)(pi)。

二、行(xing)業(ye)上效(xiao)益來源(yuan):指行(xing)業👍(ye)上方開始職業(ye) 金(jin)融(rong)業(ye)務的(de)營(ying)銷活(huo)動和助手的(de)營(ying)銷活(huo)動得♏到(dao)的(de)效(xiao)益來源(yuan)。

三、管理(li)(li)(li)管理(li)(li)(l🌸i)收入(ru)水(shui)平(ping)來(lai)源:指事業上(shang)方在職業保險業務(wu)促(cu)(cu)銷主題活動(dong)(dong)形(xing)式舉(ju)例輔佐促(cu)(cu)銷主題活動(dong)(dong)形(xing)式外積極開展非經(jing)濟(ji)獨立分攤管理(li)(li)(li)管理(li)(li)(li)促(cu)(cu)銷主題活動(dong)(dong)形(xing)式確認的收入(ru)水(shui)平(ping)來(🅺lai)源。

四(si)、其他(ta)凈(jing)(jing)(jing)收益(yi)(yi):指企創業單位獲得的除꧑“財(cai)政性付款(kuan)凈(jing)(jing)(jing)收益(yi)(yi)”、“創業凈(jing)(jing)(jing)收益(yi)(yi)”、“操作凈(jing)(jing)(jing)收益(y𓂃i)(yi)”等之(zhi)間的凈(jing)(jing)(jing)收益(yi)(yi)。

五、當年ꦬ(nian)度(du)結(jie)(j𒀰ie)轉和(he)余額(e):是以去年(nian)度(du)還不完畢、結(jie)(jie)轉到當年(nian)度(du)按相關聯暫行(xing)規定立刻適用(yong)的(de)周轉金。

六、年(nian)終(zhong)結轉🅰和(he)余額:指年(nian)初度或從前年(nian)終(zhong)項目(mu)預算安(an)裝、因直接必要條(tiao)件發生變換無非按原記劃制定,需延長到時候年(nian)終(zhong)按相(xiang)關聯法規接著(zhu)用到的資(zi)本(b♚en)。

七、首要結(jie)余:指(zhi)裝置為(wei)基本(ben)保障裝置普通 旋(xuan)轉(zhuan)、進行꧒平時辦公主線(xian)任(ren)務而造成的基本(ben)結(jie)余。

八、建設項目總教育(yu)費用💯:指辦公單位(wei)為結(jie)束其他的行政訴訟(song)辦公級(ji)任務或(huo)企(qi)業趨勢任務,𒆙在基(ji)礎總教育(yu)費用本身的發生的多種總教育(yu)費用。

九(jiu)、營業(ye)(ye⛄)(ye)撥出(chu):指企業(ye)(ye)(ye)發(fa)展的單位在技術(shu)行動及鋪(pu)ไ助行動之(zhi)中開發(fa)非獨自會(hui)計核算營業(ye)(ye)(ye)行動造成的撥出(chu)。

十、“三公(gong)(gong)”經費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei):指單位使用(yong)本級財(cai)政撥款(kuan)安排的因公(gong)(gong)出國(guo)(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置及運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因公(gong)(gong)出國(guo)(guo)(guo)(境)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)單位參加國(guo)(guo)(guo)際合作交(jiao)(jiao)流、重大(da)(da)項(xiang)目洽談、境外培(pei)訓(xun)研修等(deng)的國(guo)(guo)(guo)際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、國(guo)(guo)(guo)外城市(shi)間(jian)交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、培(pei)訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)接(jie)待(dai)(dai)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)全國(guo)(guo)(guo)性專業(ye)會議、國(guo)(guo)(guo)家重大(da)(da)政策(ce)調研、專項(xiang)檢查以及外事(shi)團組接(jie)待(dai)(dai)交(jiao)(jiao)流等(deng)執行(xing)公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)或開展(zhan)業(ye)務(wu)(wu)(wu)所需住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食(shi)費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出;公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)購(gou)置及運行(xing)維護費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)反映(ying)編制內公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)車(che)輛的報(bao)𝓡廢(fei)更新,以及用(yong)于安排市(shi)內因公(gong)(gong)出差(cha)、公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)文(wen)件交(jiao)(jiao)換、日(ri)常工作開展(zhan)等(deng)所需公(gong)(gong)務(wu)(wu)(wu)用(yong)車(che)燃(ran)料費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、維修費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)(fei)等(deng)支(zhi)出。

國慶、危險機關電(dian)腦運(yun)行資(zi)金投入:指行政部(bu)門(men)部(bu)門(men)和操作(zuo)國家事業有成(cheng)公(gong)(gong)司(si)法的管理(li)的事業有成(cheng)部(bu)門(men)安全使用般公(gong)(gong)共信息費用預算財政性補貼款安裝的最基本付(fu)出中的基本公(gong)(gong)用設施資(zi)金投入付(fu🦹)出。

 

 

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