深圳市松江區財政性局
2018每年政府部門部門預算
列表
一地方重慶市松江區(qu)財(cai)政支出局簡介
一、包括主要職責
二、部們部門預算機關單位涉及
第二部(bu)分上海市松(song)江區(qu)財政局(ju)2018💖年度部(bu)門決算🐬(suan)表
一、納入花費部門預算總表
二、工資竣工決算表
三、結余結算的時候表
四、民政付款工資性支出部門預算總表
五、正常共公概算財政預算撥付性支出預算表
六、應該公共服務預算表財政預算補貼款基本性支出費用結算的時候表
七、應該公眾概算財政資金捐款“三公”專項接待費及單位開機運行專項接待費總支出預算表
八、相關部門性資金項目預算財政部門撥付經費支出結算的時候表
九、資本資產負債現狀表
第三(san)部分上海市松江區財政局2018年度部門決(jue)算情(qing)況說明
第四點有些代詞釋疑
第(di)一次(ci)一部分鄭州市松江區財政性局(ju)簡介
一、主要職責范圍
松江(jiang)區(qu)(qu)財稅局看做區(qu)(qu)縣(xian)現(xian)縣(xian)政(zheng)(zheng)(zheng)府的(de)(de)(de)其中一個綜合評估金(jin)錢(qian)服(fu)(fu)務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)化管(guan)理(li)系(xi)統企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de),通(tong)常提供認(ren)真(zhen)落(luo)實進行(xing)(xing)命令國家、廣州市(shi)和(he)區(qu)(qu)密切(qie)相關系(xi)財稅上班的(de)(de)(de)法律(lv)規則規范和(he)相關證(zheng)策(ce)制(zhi)度;聚(ju)集編制(zhi)數區(qu)(qu)財稅上班中持續規模和(he)民(min)政(zheng)(zheng)(zheng)年度財稅結余(yu)費用(yong)(yong)概項目(mu)預(yu)算,狠抓人代會使(shi)用(yong)(yong)的(de)(de)(de)費用(yong)(yong)概項目(mu)預(yu)算結余(yu)取舍;對費用(yong)(yong)概項目(mu)預(yu)算內(nei)各樣(yang)重點周轉金(jin)及其行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)標(biao)準(zhun)化管(guan)理(li)機(ji)關企事(shi)業(ye)(ye)(ye)上的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)的(de﷽)(de)(de)記費展開服(fu)(fu)務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)化管(guan)理(li)系(xi)統輔導(dao);核準(zhun)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)內(nei)行(xing)(xing)政(zheng)(zheng)(zheng)標(biao)準(zhun)化管(guan)理(li)機(ji)關企事(shi)業(ye)(ye)(ye)上的(de)(de)(de)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)帳號的(de)(de)(de)建立(li);聚(ju)集推行(xing)(xing)對產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)產業(ye)(ye)(ye)園(yuan)(yuan)(yuan)區(qu)(qu)內(nei)企業(ye)(ye)(y꧙e)的(de)(de)(de)和(he)企業(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)的(de)(de)(de)財稅輔導(dao)和(he)會計師(shi)服(fu)(fu)務(wu)(wu)標(biao)準(zhun)化管(guan)理(li)系(xi)統;認(ren)真(zhen)落(luo)實進行(xing)(xing)命令縣(xian)現(xian)縣(xian)政(zheng)(zheng)(zheng)府選擇密切(qie)相關系(xi)相關證(zheng)策(ce);協辦區(qu)(qu)縣(xian)現(xian)縣(xian)政(zheng)(zheng)(zheng)府交辦的(de)(de)(de)各種類型細節等權責。
二、部門管理預算單位名稱產生
從估算工(gong)作(zuo)企業產生(sheng𓆉)看(kan),深圳(zhen)市松江(jiang)區財政(zheng)支出(chu)(chu)支出(chu)(chu)小面(m♎ian)積的門預算是指:深圳(zhen)市松江(jiang)區財政(zheng)支出(chu)(chu)支出(chu)(chu)局本級(ji)預算、下級(ji)財政(zheng)創(chuang)業工(gong)作(zuo)企業預算。
納入上海市松江區(qu)財政局2018年度部門決算編制范圍的單位(wei)包括:
數字序號 |
行業英文名稱 |
備注欄 |
1 |
傷害市松(song)江(jiang)區財政資(zi)金局(本級) |
|
2 |
廣州市松江區民政局民政所 |
|
3 |
佛山市松江(jiang)區財(cai)政性參與稅務(wu)稽查中間 |
|
4 |
東莞市松江區出(chu)納財稅管理(li)工作管理(li)工作服務于咨詢中心(xin) |
|
5 |
重(zhong)慶市松江區國(guo)庫收(shou)付中(zhong)間 |
|
第二部(bu)分(fen)上(shang)海市(shi)松江(j🎃iang)區財政局2018年度部(bu)門決算(suan)表(biao)
2018本年度效益(yi)花費結算的時候(hou)總表
企業:萬塊人民幣
納入 |
費用 |
||
業務 |
部門預算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
一、財政預(yu)算(suan)付款(kuan)年收入 |
5,450.07 |
一(yi)、通(tong)常情況公眾安(an)全服務撥出 |
4,228.56 |
在(zai)這🌺當中:區政(zheng)府性(xing)(xing)新基金費用預🅘算財政(zheng)性(xing)(xing)審批 |
|
二、外(wai)交活動教育支出 |
|
二(er)、領導津(jin)貼收(shou)入水平 |
|
三、中國軍事花費 |
|
三、自己事業營收 |
|
四(si)、服務性(xing)人身安全(quan)結(jie)余(yu) |
|
四、運作薪資 |
|
五、教育學校開支 |
|
五、附設機構(gou)上交工資收入 |
|
六、物理學技術(shu)工藝總(zong)支出 |
|
六、的純收入 |
86.80 |
七、古文化運動與影視傳媒總支出 |
|
|
|
八、的社會有保(bao)障(zhang)和(he)學生就業收入(ru)支出(chu) |
564.32 |
|
|
九、醫療機(ji)構衛(wei)生監督與項目生小孩(hai)費(fei)用 |
111.66 |
|
|
十、節能(neng)減排(pai)環保(bao)標(biao)準(zhun)花(hua)費 |
|
|
|
五一、新型(xing)農村片(pian)區性支出 |
|
|
|
12、農業和林業水付出 |
|
|
|
第十三(san)、交(jiao)通(tong)出行裝卸(xie)搬(ban)運(yun)性支出 |
|
|
|
十四、問題勘測問題等付出 |
|
|
|
15、商業(ye)產品(pin)產品(pin)業(ye)等(deng)費用 |
|
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|
16、財務其他支出 |
|
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|
二十七、捐助某(mou)個東南部支(zhi)出費用 |
|
|
|
二十、土地海底氣象條件(jian)等經費(fei)支出(chu) |
|
|
|
十八、住宅房得(de)到保障費用支出 |
633.20 |
|
|
二(er)十(shi)五、糧油加工物質存儲撥出 |
|
|
|
二十一國(guo)慶、其它(ta)總支出 |
|
年初收入來源加總 |
5,536.87 |
當年度收入支出總計 |
5,537.74 |
用企(qi)業發展股權基金補救收入支出表差額 |
|
盈余調整 |
|
今年初結轉和盈余 |
84.80 |
歲末結轉和節余 |
83.93 |
總額 |
5,621.67 |
累計 |
5,621.67 |
2018年中收入水平部門(men)預(yu)算表
企業單位:萬
創業項目 |
上年利潤總金額 |
財政局審批年收入 |
上級領導(dao)補(bu)貼(tie)政策(ce)年收入 |
事業薪水 |
營業凈收入 |
附屬(shu)公(gong)司(si)的上(shang)交國家薪資收(shou)入 |
其它工資收入 |
||||
功能性區分 |
課目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
5,536.87 |
5,450.07 |
|
|
|
|
86.80 |
|
201 |
|
|
似的共同(tong)售后(hou)服務總支(zhi)出 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
|
財政廳行政監察 |
4,227.69 |
4,227.69 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政事務開機運行 |
2,593.89 |
2,593.89 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政部門國庫業務部 |
6.10 |
6.10 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
的數字化管理建筑 |
953.72 |
953.72 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政廳委托代為服(fu)務性支出 |
459.96 |
459.96 |
|
|
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其(qi)他不需要公共(gong)事務收(shou)入(ru)支出 |
214.02 |
214.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安(an)全保障和就業問題付出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政(zheng)事務事業上的企行政(zheng)單(dan)位離退休年(nian)齡 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口方法行政機關廠家離(li)離(li)休 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
的(de)單(dan)位事業性的(de)單(dan)位基礎養老生活保費(fei)✃(fei)繳納(na)費(fei)(fei)用結余 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性單位名稱職業化年金付(fu)款總支(zhi)出(chu) |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥干凈與行(xing)動計劃生小(xiao)孩收支(zhi) |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務(wu)事業公司的(de)診療 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政訴訟標準診療 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公(gong)寓房得到保障支出費(fei)用(yong) |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
|
商品(pin)房改制(zhi)費用支出 |
633.20 |
546.40 |
|
|
|
|
86.80 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
房產買賣政府補貼 |
400.94 |
314.14 |
|
|
|
|
86.80 |
2018年度(du)目標教育(yu)支出結算的(de)時候表(biao)
政府部門:70萬
內容 |
上年其他支出加總 |
基本性收支 |
產品付出 |
上交(jiao)上級領導(dao)教育(yu)支(zhi)出(chu) |
運營總支出 |
對附(fu)帶部門補貼金教育支出 |
||||
功效歸類 |
課程和科目英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
5,537.74 |
3,903.94 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
|
|
正常通用(yong)服務于(yu)性支出(chu) |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
不需要事務處理 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政部門執行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
|
|
|
|
201 |
06 |
05 |
財政部門國庫服務 |
6.10 |
|
6.10 |
|
|
|
|
201 |
06 |
07 |
內容化建設規劃 |
953.72 |
|
953.72 |
|
|
|
|
201 |
06 |
08 |
財政(zheng)部(bu)門委(wei)派業務部(bu)總支出 |
459.96 |
|
459.96 |
|
|
|
|
201 |
06 |
99 |
其它財務事務性結余 |
214.02 |
|
214.02 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會擔保(bao)和工作付出 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業企業單位離離休 |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管(guan)(guan)理工作行(xing)政(♊zheng)管(guan)(guan)理組織(zhi)ꦛ離退(tui)休之 |
29.62 |
29.62 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府(fu)部門事業性部門核心關于養老(🎃lao)地產(c🔯han)養老(lao)人壽保險繳付(fu)(fu)付(fu)(fu)出 |
235.08 |
235.08 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險(xian)機關參公(gong)方工作年金交款(kuan)費用 |
299.62 |
299.62 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構安全(quan)與(yu)計劃(hua)方案(an)懷孕費(fei)用支出 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門衛(wei)生事業公司的醫療設備 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門單位名稱(cheng)整形 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房安全(quan)保障其他支出 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房制度改革結余 |
633.20 |
633.20 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房房貸公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房國家補貼 |
400.94 |
400.94 |
|
|
|
|
2018年財政部門(men)捐款收錄經(jing)費(fei)支出部門(men)預算總表
的單位:萬余元
薪水 |
撥出 |
||||
產品 |
預算數 |
活動 |
總計 |
通常(chang)情況公共性預算表財政廳撥付 |
政(zheng)府性性股(gu)票基(ji)金決(jue)算民政(zheng)審批(pi) |
一、一樣 公用工程預算財(cai)政廳付款 |
5,450.07 |
一(yi)、普遍公開(kai)精準(zhun)服(fu)務花(hua)費 |
4,228.56 |
4,228.56 |
|
二(er)、部門性理(li)財產品(pin)預決算國(guo)庫捐款 |
|
二、外交關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防教育費(fei)用支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全性付出 |
|
|
|
|
|
五、教肓經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學高技(ji)(ji)術高技(ji)(ji)術支出費(fei)用 |
|
|
|
|
|
七(qi)、文(wen)化課體育(yu)乒乓(pang)球(qiu)與影視文(wen)化性支出 |
|
|
|
|
|
八(ba)、時代基(ji)本保障和自主(zhu)創(chuang)業(ye)費用(yong) |
564.32 |
564.32 |
|
|
|
九、醫(yi)遼(liao)衛生管理與規劃(hua)懷(huai)孕費(fei)用 |
111.66 |
111.66 |
|
|
|
十、高效的環(huan)保性支出 |
|
|
|
|
|
五一、城市小區結余 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林(lin)業水(shui)結(jie)余 |
|
|
|
|
|
13、客運裝卸搬運經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘察相關(guan)信息等(deng)其(qi)他支出 |
|
|
|
|
|
15、商業(ye)產(chan)品(pin)產(chan)品(pin)業(ye)等總支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控費用 |
|
|
|
|
|
十(shi)八、幫扶另(ling)外的地方開支(zhi) |
|
|
|
|
|
十七、國土(tu)資源淺海氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、房間保險收支 |
546.40 |
546.40 |
|
|
|
二(er)十五、調味品廢舊物資存儲費用(yong)支出(chu) |
|
|
|
|
|
二11、相關開支 |
|
|
|
上年效益累計 |
5,450.07 |
年初收入支(zhi)出(chu)預(yu)估合計 |
5,450.94 |
5,450.94 |
|
年終財務撥付結(jie)轉和余(yu)額(e) |
|
歲末國(guo)庫補貼款結轉和節余 |
83.93 |
83.93 |
|
普通公共信息估算國庫撥(bo)付 |
84.80 |
|
|
|
|
以政府性私募(mu)基金預算表(biao)國庫捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
5,534.87 |
累計 |
5,534.87 |
5,534.87 |
|
2018全(quan)年應該公眾概預算財政(zheng)部(bu)門付款付出竣工(gong)決算表
方:多萬元
建設項目 |
尋常公用設ꦚ施工程(cheng)預(yu)算(suan)(suan)財政部門審批其他支出預(yu)算(suan)(suan)數(shu) |
|||||
基本功能定義 學科項目編碼 |
課程和科目英文名稱 |
累計數 |
總體費用支出 |
項目流程開支 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
普通公(gong)眾業務支出費(fei)用(yong) |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
|
財政性事情 |
4,228.56 |
2,594.76 |
1,633.80 |
201 |
06 |
01 |
行政機關正常運行 |
2,594.76 |
2,594.76 |
|
201 |
06 |
05 |
民政國庫國際業務 |
6.10 |
|
6.10 |
201 |
06 |
07 |
資訊化項目建設 |
953.72 |
|
953.72 |
201 |
06 |
08 |
財政性信賴銷售收支 |
459.96 |
|
459.96 |
201 |
06 |
99 |
某些民政業務教育支出 |
214.02 |
|
214.02 |
208 |
|
|
社會存在保障機(ji)制(zhi)和求(qiu)業(ye)撥出 |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
|
行政管(guan)理事業院校離退居二(er)線(xian) |
564.32 |
564.32 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護行政機關方離退休工資 |
29.62 |
29.62 |
|
208 |
05 |
05 |
機(ji)關(guan)單(dan)位(wei)事業機(ji)關(guan)單(dan)位(wei)機(ji)關(guan)單(dan)位(wei)基本(ben)上養老(lao)人身(shen)險(ജxian)人身(shen)險🔯(xian)付款性支出 |
235.08 |
235.08 |
|
208 |
05 |
06 |
行政院校(xiao)工(gong)作院校(xiao)網絡職業年金網上繳費付出 |
299.62 |
299.62 |
|
210 |
|
|
醫藥衛生間與策(ce)劃生小孩費(fei)用 |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
|
政(zheng)府部門自己事業機(ji)構醫用(yong) |
111.66 |
111.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政(zheng)機關(guan)公司醫(yi)療設備 |
111.66 |
111.66 |
|
221 |
|
|
房屋有效(xiao)保障了支出費用 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
|
往房教育體制改(gai)革(ge)開支 |
546.40 |
546.40 |
|
221 |
02 |
01 |
居住房北京公積金 |
232.26 |
232.26 |
|
221 |
02 |
03 |
挑選心儀的房子(zi)國家(jia)補貼 |
314.14 |
314.14 |
|
合計數 |
5,450.94 |
3,817.14 |
1,633.80 |
2018全年一(yi)半公用(yong)財政性(xiᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚng)(xing)支出預算(suan)(suan)財政性(xing)(xing)支出捐款(kuan)大多性(x✅ing)(xing)支出預算(suan)(suan)表
的單位:70萬
品牌 |
一般(ban)的公眾預決算財政性補貼款 根本收支預算數 |
||||
區域經濟等級分類 幾個會計科目編號 |
課程和科目稱謂 |
合計數 |
技術人員經費支出 |
公用設施勞務費 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資有福利付出 |
3,361.53 |
3,361.53 |
|
301 |
01 |
幾乎月薪 |
459.20 |
459.20 |
|
301 |
02 |
津貼費補肋 |
1114.16 |
1114.16 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
410.89 |
410.89 |
|
301 |
04 |
另一社會存在有(you)效保障納費 |
28.63 |
28.63 |
|
301 |
06 |
飯食經濟補貼費 |
99.00 |
99.00 |
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
183.15 |
183.15 |
|
301 |
08 |
行政機(ji)關單位(wei)參公(gong)機⛎(ji)關單位(wei)基礎(chu)養老生活(huo)保險服務網上繳費(fei) |
235.08 |
235.08 |
|
301 |
09 |
職業類型年金交款 |
299.63 |
299.63 |
|
301 |
10 |
教工關鍵醫療設備人(ren)身險(xian)交款 |
111.66 |
111.66 |
|
301 |
13 |
房屋社保公積金 |
232.25 |
232.25 |
|
301 |
99 |
其它公資好處支出費用 |
187.88 |
187.88 |
|
302 |
|
淘寶商品和(he)服務培訓其他支出(chu) |
384.97 |
|
384.97 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
48.58 |
|
48.58 |
302 |
02 |
印費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.04 |
|
3.04 |
302 |
06 |
商業用電 |
77.79 |
|
77.79 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
10.51 |
|
10.51 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業監管費 |
111.56 |
|
111.56 |
302 |
11 |
旅差費 |
3.41 |
|
3.41 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
14 |
供應費 |
1.35 |
|
1.35 |
302 |
15 |
會議平板費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
16 |
技能培訓費 |
16.19 |
|
16.19 |
302 |
17 |
公務活動到訪費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
18 |
專門用建材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用燃料油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
3.92 |
|
3.92 |
302 |
27 |
信賴渠道費 |
5.15 |
|
5.15 |
302 |
28 |
公會金費 |
30.46 |
|
30.46 |
302 |
29 |
員工福利費 |
38.44 |
|
38.44 |
302 |
31 |
國家公務(wu)私車運作檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種道路交通材料費 |
1.86 |
|
1.86 |
302 |
40 |
稅金及增添的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某(mou)個商(shang)品種類和功能費(fei)用支(zhi)出 |
28.17 |
|
28.17 |
303 |
|
對(dui)私人(ren)和(he)企業(ye)的(de)補貼政策 |
9.53 |
9.53 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.40 |
9.40 |
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
額外獎勵金 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對各人和的家(jia)庭的補助(zhu)款教育支出 |
0.13 |
0.13 |
|
310 |
|
投資者性收入支出 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
02 |
辦工儀器購買 |
61.11 |
|
61.11 |
310 |
03 |
專門的設施設備(bei)折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
數(shu)據(ju)服務網格及軟文購進版本(ben)更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私家車購入 |
|
|
|
310 |
19 |
某些交通(tong)出行器具購入 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資本管理性費用 |
|
|
|
總金額 |
3,817.14 |
3,371.06 |
446.08 |
2018一年(nian)度(du)通常共公(gong)成本預算(suan)(suan)不(bu)需要補貼款“三公(gong)”勞務費及政府機關執行(xing)勞務費總൲支出部門預算(s♐uan)(suan)表
企業單位:百萬元
通(tong)常公用設施(shi)預決算財政預算捐(juan)款“三(san)公”接(jie)待費 |
機關事業單(dan)位程序運行(xing) 專項資(zi)金結算的時候(hou)數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動出行(xing)添置(zhi)及操(cao)作(zuo)費 |
因公接待室費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私車 折舊費費 |
因公專用車 工作費 |
||||||||||
概預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
446.08 |
1.90 |
0.34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.90 |
0.34 |
2018季度政府機構性資金工程預算財政部門補(bu)貼款結(jie)余預算表
機關單位:萬的大寫
好項目 |
地方政府性基金投資(zi)概預(yu)算國(guo)庫(ku)審(shen)批總ꩵ支出(chu)結算的🦹時候數(shu) |
|||||
工作種類 學科標識號 |
項目分類 |
累計數 |
通常費用 |
樓盤費用支出 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江(jiang)區財(cai)😼政局2018年(nian)度(du)無(wu)政府(fu)性基金預算財(cai)政撥款支出(chu),故本表無(wu)數據。
2018第四(si)季(ji)度財力債務情(qing)況下表 |
||||
錢數機關單位:十萬 |
||||
|
個數 |
市場價值 |
||
今年初數 |
歲末數 |
年末數 |
半年度數 |
|
一、股本加總 |
—— |
—— |
1625.58 |
1419.26 |
(一)外(wai)溢(yi)股權 |
—— |
—— |
161.75 |
239.95 |
(二)固定不動財力 |
—— |
—— |
1463.83 |
1179.31 |
其中:1.房(fang)屋(平(ping)方米) |
3300 |
0 |
354.91 |
0 |
2.通用設備(臺/套/輛(liang)) |
|
|
||
(1)車輛 |
|
|
||
&nb⛎s🧔p; 般公務接(jie)待買車 |
|
|
||
&nb🔜sp; 行政執(zhi)法值崗私(si)家車(che) |
|
|
||
&n🎶bsp; &nb🥂sp; 特殊工種專業性水平(ping)私車 |
|
|
||
&n꧋bsp; ౠ 其(qi)它(ta)的出(chu)行 |
|
|
||
(2)單(dan)價50萬元以(yi)上通(tong)用設備(不含車輛) |
4 |
4 |
292.04 |
292.04 |
3.專用設備(臺(tai)/套) |
|
|
||
單價100萬元以(yi)上專用(yong)設備 |
|
|
||
&nb✱sp; 4.其他的固定好資金(jin🍒) |
—— |
—— |
816.88 |
887.27 |
&⭕nbsp; 減:合計攤銷及減值準備工作 |
—— |
—— |
||
(三)長年(nian)融資 |
—— |
—— |
||
(四)待建項目工(gong)程 |
—— |
—— |
||
(五)隱(yin)約財產 |
—— |
—— |
||
&⭕nbsp; 減:꧑總計攤銷 |
—— |
—— |
||
(六)任何財產 |
—— |
—— |
||
二、過負債的總計 |
—— |
—— |
67.95 |
156.02 |
三、凈資產投資加總 |
—— |
—— |
1557.63 |
1263.24 |
第三(san)部分(fen)上海市✅松(song)江區財(cai)政局2018年(nian)度部門決算情(qing♔)況說明
一、管于蘇州市松江區民政局2018全年度盈利付出總體設計情況下介紹
重慶市松江區財政廳局2018年(nian)度收入總計為5,621.67萬(wan)(wan)元、支(zhi)出(chu)(chu)總計為5,621.67萬(wan)(wan)元。與2017年(nian)度相比,收入、支(zhi)出(chu)(chu)總計各增加415.76萬(wan)(wan)元。主(zhu)要(yao)原因:新遷辦公樓用電(dian)量增加產生的(de)電(dian)費、機關(guan)事業(ye)單(dan)位職業(ye)年(nian)金繳費的(de)補繳、信(xin)息化建設的(de)一(yi)次(ci)性(xing)項目的(d🃏e)資金投入和一(yi)次(ci)性(xing)住房解困工作貨幣補貼。
二、光于杭州市松江區財政廳局2018年中收錄部門預算環境描述
東莞市松江區財政支出局2018年度收(shou)入合計(ji)5,536💜.87萬(wan)🌜元,其中:財(cai)政撥款(kuan)收(shou)入5,450.07萬(wan)元,占98.43%;其他收(shou)入86.80萬(wan)元,占1.57%。
三、介紹西安市松江區不需要局2018財政年度開支部門預算問題說明書
西安市松江區財政局局2018年度支出(chu)合計5,537.74萬❀元,其中(zhong):基本(ben)支出(chu)3,903.94萬元,占70.50%;項(xiang)目支出(chu)1,633.80萬元,占29.50%。
四、就昆明市松江區財政廳局2018財政經費支出年度財政經費支出捐款納入經費支出總體布局情況講解
西安市松江區財政廳局2018年(nian)(nian)度(du)財政撥款收支總決算5,534.87萬(wan)元。與2017年(nian)(nian)🌟度(du)相比,財政撥款收、支總計各增(zeng)(zeng)加333.02萬(wan)元,增(zeng)(zeng)長6.40%。主要原因:新(xin)遷辦公樓(lou)用(yong)電量增(zeng)(zeng)加產生的電費(fei)、機關事業單位職業年(nian)(nian)金繳(jiao)費(fei)的補繳(ji🌳ao)和信息化建(jian)設的一(yi)次(ci)性項目的資金投入。
五、并于武漢市市松江區國庫局2018每年一般來說公共服務概算財政資金補貼款經費支出預算狀況這說明
(一)平常通用費用預算不需要付款費用竣工決算綜合時候。
南京市松江區財政資金局2018年(nian)度(du)一(yi)般公(gong)共預算財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)5,450.94萬元(yuan),占本年(nian)支(zhi)出(chu)(chu)合(he)計的(de)98.43%。與2017年(nian)度(du)𓃲相比(bi),一(yi)般公(gong)共預算財政撥(bo)款支(zhi)出(chu)(chu)增加(jia)435.62萬元(yuan),增長ℱ8.69%。主要原因:新遷辦公(gong)樓用(yong)電量增加(jia)產生(sheng)的(de)電費、機關事(shi)業單位職(zhi)業年(nian)金繳(jiao)費的(de)補繳(jiao)和信息化(hua)建(jian)設(she)的(de)一(yi)次性項目(mu)的(de)資(zi)金投入。
(二)常見公共性財政預算預算財政預算付款其他支出竣工決算結構設計時候。
西安市松江區財政性局2018年(nian)度一般(ban)(ban)公ꦅ(gong)共預(yu)算財(cai)政(zheng)撥(bo)款支(zhi)出(chu)5,450.94萬(wan)元(yuan),主要用于以下方面:一般(ban)(ban)公(gong)共服務支(zhi)出(chu)(類)4,228.56萬(wan)元(yuan),占(zhan)77.57%;社會保障和就業(ye)支(zhi)出(chu)(類)564.32萬(wan)元(yuan),占(zhan)10.35%;醫療衛生和計劃生育支(zh🐬i)出(chu)(類)111.66萬(wan)元(yuan),占(zhan)2.05%;住房(fang)保障支(zhi)出(chu)(類)546.40萬(wan)元(yuan),占(zhan)10.03%。
(三)似的公益性工程預算財政局撥付其他支出竣工決算具體環境環境。
蘇州市松江區不需要局2018年度一般公共(gong)預算(suan)(suan)(suan)財政(zheng)撥款支出(chu)(chu)年初(chu)(chu)預算(suan)(suan)(suan)為5,262.63萬(wan)元,支出(chu)(c🧸hu)決算(suan)(suan)(suan)為5,450.94萬(wan)元,完成年初(chu)(c✤hu)預算(suan)(suan)(suan)的103.58%。其中:
1、一般公(gong)共服務支(zhi)(zhi)出(類)財政事務(款)行政運行(項)2,594.76萬(wan)元。主(zhu)(zhu)要用于(yu):在職職工的基本工資、津貼補貼、獎金(jin)、伙食補助費(fei)、績效工資、其他社(she)會保障繳費(fei)以(yi)及水電費(fei)、物業(ye)管理費(fei)和福利(li)費(fei)等。年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)為2,845.31萬(wan)元,支(zhi)(zhi)出決算(suan)(suan)(suan)為2,594.76萬(wan)元,完成年(nian)初預算(suan)(𝐆suan)(suan)的91.19%。決算(suan)(suan)(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)(suan)(suan)數(shu)的主(zhu)(zhu)要原(yuan)因:預算(suan)(suan)(suan)調整因素,購房補貼功(gong)能(neng)類科(ke)目(mu)調整。
2、一般公共(gong)服務支出(類)財政(zheng)事務(款(kuan))財政(zheng)國庫業務(項)6.10萬(wan)元。主要用(yong)于:非稅電信光纜月租費。年初預算(suan)為4.68萬(wan)元,支出決算(suan)為6.10萬(wan)元,完成年初預算(suan)的130.34%。決算(suan)數൩(shu)大(da)于預算(suan)𓂃數(shu)的主要原因(yin):項目(mu)據實結算(suan)。
3、一般公(gong)共服務支(zhi)出(chu)(類)財(cai)政(zheng)事務(款)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)化建設(項(xiang))953.72萬元。主要(yao)用于:金財(cai)工程(cheng)管(guan)理(li)系(xi)(xi)統運(yun)維(wei)、金財(cai)工程(cheng)政(zheng)務管(guan)理(li)及網絡安全(quan)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)系(xi)(xi)統運(yun)維(wei)、國(guo)有資(zi)產管(guan)理(li)系(xi)(xi)統運(yun)維(wei)、預算(suan)(suan)執行(xing)動態監控(kong)管(guan)理(li)系(xi)(xi)統開發費、信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)系(xi)(xi)統安全(quan)等(deng)級保護(hu)、信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)化項(xiang)目(mu)(mu)監理(li)服務、財(cai)政(zheng)性投資(zi)資(zi)金管(guan)理(li)信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)系(xi)(xi)統、金財(cai)工程(cheng)項(xiang)目(mu)(mu)庫與預算(suan)(suan)績效自評價信(xin)(xin)(xin)息(xi)(xi)(xi)系(xi)(xi)統、松江(jiang)區(qu)國(guo)庫集中支(zhi)付電子化管(guan)理(li)平臺(tai)改造和松江(jiang)區(qu)政(zheng)府(fu)會計制度核(he)算(suan)(suan)系(xi)(xi)統等(deng)。年初(chu)(chu)預算(suan)(suan)為891.21萬元,支(zhi)出(chu)決算(suan)(suan)為953.72萬元,完(wan)成年初(chu)(chu)預算(suan)(💛suan)的(de)107.01%。決算(suan)(suan)數(shu)大于預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主要(yao)原因:預算(suan)(suan)調整因素。
4、一般公共服(fu)務支(zhi)出(類(lei))財政事務(款)財政委托業(ye)務支(zhi)出(項)459.96萬(wan)元(yuan)(yuan)。主要(yao)用于(yu)(yu🐠):財政預算(suan)(suan)項目績效評價(jia)、資產清查核實服(fu)務費等。年初預算(suan)(suan)為580.60萬(wan)元(yuan)(yuan),支(zhi)出決(jue)算(suan)(suan)為459.96萬(wan)元(yuan)(yuan),完成(cheng)年初預算(suan)(suan)的(de)79.22%。決(jue)算(suan)(suan)數(shu)小于(yu)(yu)預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主要(yao)原因:預算(suan)(suan)執行項目調(diao)減因素。
5、一般公共服(fu)務(wu)支(zhi)出(chu)(類(lei))財(cai)政事務(wu)(款)其他財(cai)政事務(wu)支(zhi)出(chu)(項)214.02萬(wan)元。主(zhu)要用于🌌:VPDN租賃費、財(cai)政法(fa)制(zhi)建設(she)課題調(diao)研(yan)、小微企業會計(ji)服(fu)務(wu)和會計(ji)監督與(yu)檢查。年(nian)初預算(suan)為255萬(wan)元,支(zhi)出(chu)決(jue)算(suan)為214.02萬(wan)元,完成年(nian)初預算(suan)的(de)(de)83.93%。決(jue)算(suan)數小于預算(suan)數的(de)(de)主(zhu)要原因:預算(sua🔯n)執(zhi)行項目調(diao)減因素。
6、社(she)會保障和(he)就(jiu)業(ye)支出(類)行(xing)政(zheng)事業(ye)單(dan)位(wei)離(li)退休(xiu)(xiu)(款)歸口(kou)管理行(xing)政(zheng)單(dan)位(wei)離(li)退休(xiu)(xiu)(項)29.62萬(wan)元。主要(yao)用于(yu):離(li)退休(xiu)(xiu)人(ren)員的福利費(fei)。年(nian)初預算(suan)(suan)(suan)為(wei)47.27萬(wan)元,支出決算(suan)(suan)(suan)為(wei)29.62萬(wan)🔯元,完成(cheng)年(nian)初預✃算(suan)(suan)(suan)的62.66%。決算(suan)(suan)(suan)數小于(yu)預算(suan)(suan)(suan)數的主要(yao)原(yuan)因(yin)(yin):預算(suan)(suan)(suan)執行(xing)因(yin)(yin)素(su)。
7、社(she)會保障和就(jiu)業支出(類)行(xing)政事(shi)業單(dan)位離退休(款)機(ji)關事(shi)業單(dan)位ౠ基本養老保險繳費支出(項)235.08萬元。主(zhu)要(yao)用于:在職職工的基本養老保險繳費。年初預算(suan)(suan)為(wei)240.52萬元,支出決算(suan)(suan)為(wei)235.08萬元,完成(cheng)年初預算(suan)(suan)的97.74%。決算(suan)(suan)數(shu)(shu)小于預算(suan)(suan)數(shu)(shu)的主(zhu)要(yao)原因:預算(suan)(suan)執行(xing)因素。
8、社會保障和就(jiu)業支(zhi)出(類)行(xing)政事業單位(wei)離退(tui)休(款)機(ji)關事業單位(wei)職(zhi)業年(nian)(nian)金繳費(fei)支(zhi)出(項)299.62萬(wan)元(yuan)。主要用(yong)于:在(zai)職(zhi)職(zhi)工的(de)職(zhi)業年(nian)(nian)金繳費(fei)。年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)為20.31萬(wan)元(yuan),支(zhi)出決算(suan)為299.62萬(wan)元(yuan),完成年(nian)(nian)初預(yu)(yu)算(suan)的(de)1475.23%。決算(suan)數大(da)于預(yu)(yu)🃏算(suan)數的(de)主要原因(yin):政策性因(yin)素(su),補繳以前年(nian)(nian)度職(zhi)業年(nian)(nian)金。
9、醫(yi)(yi)療(liao)(liao)衛生與計劃(hua)生育(yu)支出(chu)(chu)(類(lei))行政事業單(dan)位(wei)醫(yi)(𓂃yi)療(liao)(liao)(款)行政單(dan)位(wei)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)(項)111.66萬(wan)元(yuan)。主要用于(yu):按照國家政策規定為(wei)在(zai)職人(ren)員繳納基本(ben)醫(yi)(yi)療(liao)(liao)保險費的(de)支出(chu)(chu)。年初(chu)預算(suan)(suan)為(wei)114.25萬(wan)元(yuan),支出(chu)(chu)決算(suan)(suan)為(wei)111.66萬(wan)元(yuan),完成(cheng)年初(chu)預算(suan)(suan)的(de)97.73%。決算(suan)(suan)數(shu)小于(yu)預算(suan)(suan)數(shu)的(de)主要原因:預算(suan)(suan)執行因素。
10、住(zhu)房(fang)保(bao)障(zhang)支(zhi)出(類)住(zhu)房(fang)改(gai)革支(zhi)出(款)住(zhu)房(fang)公積(ji)(ji)金(項(xiang))232.26萬(wan)(wan)元。主要用于(yu):按照國家政(zheng)策規(gui)定為在職人🌠(ren)員繳(jiao)納住(zhu)房(fang)公積(ji)(ji)金的支(zhi)出。年初(chu)預算為263.𓄧48萬(wan)(wan)元,支(zhi)出決算為232.26萬(wan)(wan)元,完成年初(chu)預算的88.15%。決算數小于(yu)預算數的主要原因:按實(shi)結算。
11、住房(fang)(fang)保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))住房(fang)(fang)改(gai)革支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(款)購房(fang)(fang)補(bu)貼(項)314.14萬(wan)元(yuan)(yuan)。主(zhu)要用于:在職職🎶工房(fang)(fang)改(gai)補(bu)貼。年初(chu)預算(suan)為0萬(wan)元(yuan)(yuan),支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)決算(suan)為314.14萬(wan)元(yuan)(yuan)。決算(suan)數大于預算(suan)數的主(zhu)要原因:科目調整(zheng)因素,一(yi)般公共服務(wu)支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))財政事務(wu)(款)行(xing)政運(yun)行(xing)(項)調整(zheng)為住房(fang)(fang)保障支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(類(lei))住房(fang)(fang)改(gai)革支(zhi)(zhi)(zhi)出(chu)(款)購房(fang)(fang)補(bu)貼(項)。
六、關與東莞市松江區財政局局2018不需要年度應該共公不需要預算不需要捐款大體性支出預算問題反映
東莞市松江區財政資金局2018年度一般公(gong)共預算財政(zheng)撥款(kuan💛)基本支出(chu)3,817.14萬元,包括(kuo)人員經費3,371.06萬元,公(gong)用(yong)經費446.08萬元。基本支出(chu)中:
1、工(gong)(gong)資福(fu)利支出3,361.53萬元,主要用于:基本工(gong)(gong)資、津貼補貼、獎(jiang)金(jin)、其他社會保障繳費(fei)、伙食補助費(fei)、績效工(gong)(gong)資、機(ji)關事業單(dan)位基本養老保險繳費(fei)、職(zhi)業年金(jin)繳費(fe🍬i)、職♏(zhi)工(gong)(gong)基本醫療保險繳費(fei)、住房公(gong)積金(jin)和其他工(gong)(gong)資福(fu)利支出。
2、商品和服(fu)務支出(chu)384.97萬(wan)元,主要用于:辦(ban)公(gong)費(fei)、印刷費(fei)、水費(fei)、電(dian)費(fei)、郵電(dian)費(fei)、物業(ye)管(guan)理(li)費(fe🍎i)、差旅費(fei)、維修費(fei)、租賃費(fei)、會議費(fei)、培訓費(fei)、🌺公(gong)務接待(dai)費(fei)、勞務費(fei)、委(wei)托業(ye)務費(fei)、工會經費(fei)、福利費(fei)、其(qi)(qi)他交通費(fei)以及其(qi)(qi)他商品和服(fu)務支出(chu)。
3、對個(ge)人(ren)和家庭(ting)的(de)補(bu)助(zhu)9.53萬元,主要(yao)用(yong)于(yu):離休費以及其他對個✅(ge)人(ren)和家庭(ting)的(de)補(bu)助(zhu)支(zhi)出。
4、資(zi)本(ben)性(xi𝕴ng)支出61.11萬元,主(zhu)要用(yong)于:辦公設(she)備購🧸置。
七(qi)、關于上海市松(song)江區財(cai)政(zheng)(zheng)局(ju)20🌞𝓀18年度(du)一般公共預算財(cai)政(zheng)(zheng)撥(bo)款“三公”經(jing)費支出決算情況(kuang)說明
(一)“三公”專項資金不需要付款支出費用結算的時候綜合事情情況報告。
鄭州市松江區財政部門局2018年度(du)“三(san)公”經費(fei)(fei)財政撥款支出(chu)🅺(chu)(chu)年初(chu)預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)1.90萬元(yuan),支出(chu)(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)0.34萬元(yuan),完(wan)成預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的17.89%,其中(zhong):公務接待費(fei)(fei)支出(chu)(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)為(wei)0.34萬元(yuan),完🗹(wan)成預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)的17.89%。2018年度(du)“三(san)公”經費(fei)(fei)支出(chu)(chu)(chu)決(jue)(jue)算(suan)(suan)(suan)(suan)數小(xiao)于預(yu)算(suan)(suan)(suan)(suan)數的主(zhu)要(yao)原因:認真(zhen)貫(guan)徹落實中(zhong)央“八項(xiang)規定”精(jing)神和厲行節(jie)約要(yao)求,進一(yi)步從(cong)嚴控制“三(san)公”經費(fei)(fei)開支。
2018年(nian)度(du)“三公”經費(fei)財政撥款支(zhi)出決算數比2017年(nian)度(du)減少0.51萬(wan)元,其中(zhong)ও:公務接(jie)(jie)待費(fei)支(zhi)出決算減少0.51萬(wan)元。公務接(jie)(jie)待費(fei)支(zhi)出ꦇ減少的主要原因是(shi)減少了(le)接(jie)(jie)待批次所產生的餐費(fei)。
(二)“三公”金費財政預算審批性支出竣工決算具體的現狀講解。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算(suan)中,公務接待(dai)費支出決☂算(suan)0.34萬元,占100%。具體情況如下(xia):
公務接待費支出(chu)0.34萬元,其中:
國內公(gong)務接(jie)待支出0.34萬元,主要用(yong)于2批(pi)次、21人(ren)的接(jie)待用(yong)🍨餐:嘉興市秀洲(zhou)區(qu)人(ren)民政府辦公(gong)室(shi)15人(ren)來松江區(qu)考(kao)察田園綜合體建(jian)設,崇明區(qu)財(cai)政局6人(ren)來松江區(qu)學習借鑒(jian)行政事業性國有(𝔍you)資產管理等方面的經驗。
八、有關于杭州市松江區財政支出局2018年中地方政府性債券預算表財務付款經費支出結算的時候的申請報告書怎么寫
北京(jing)市松江區財(cai)政支出(chu)局2018財(cai)政部門年度🅠無(wu)區政府性✨(xing)債券概預算財(cai)政部門捐(juan)款撥出(chu)。
九、國有控股股權投資經驗預算表財政局補貼款情況報告闡述
西安市松江(jꦅiang)區民政局2018全(quan)年(nian)度(du)無國ꦇ企金融資(zi)本運營預算表財政部門付(fu)款費用支出(chu) 。
十、相關更重要應當的狀況情況報告
(一)企事業單位作業資金投入撥出實際情況。
上海市松江(jiang)區財政局2018年(nian)度機(ji)關運(yun)行經費支出446.08萬元(yuan),比2017年(nian)度增加64.51萬元(yuan),增長16.91%。主要(yao)原因是新遷辦公樓用🥀電量增加產生的電費。
(二)部門采辦費用的情況。
上(shang)海市松江(jiang)區財(cai)政局2018年(nian)度政府采(cai)購金(jin)(jin)額(e)為1373.5🌌8萬元(yuan),其中:貨(huo)物采(cai)購金(jin)(jin)額(e)32.99萬元(yuan)、服(fu)務采(cai)購金(jin)(jin)額(e)1340.59萬元(yuan)。
2018年度本(ben)部門面向中小企(qi)業預留(liu)的政府(fu)采購項目中,由中小企(qi)業供(gong)應商中標或成交的,采購金額1373.58萬元(𝔍yuan)。
(三)貨車、建筑特別使用率原因
1.機動車
昆明(ming)市(shi)松江區財政性(xing)局無因(yin)(yin)公出行ꦗ,因(yin)(yin)公出行保要量為零。
2.房層
截止日2018年12月31日,鄭(zheng)州市松江區(qu)財政資金局(ju)便(bian)用的房子(zi)中(zhong)由區(qu)機(ji)關事業單(dan)位行(xing)政監(jian)察管理(li)工作局(ju)按照⛎調(diao)度的別監(jian)管部門不動產(chan)證的房子(zi)為6174.78平方和(🎶he)米。
(四)費用預算效績處理情形。
上海(hai)市松江區財政局(ju)2018年(nian)度預算績效管理𒅌工(gon𒊎g)作開展情況如下:建立健全運行決算工作績效菅理監督機制,嚴格要求運行品牌流程“先初審、后出庫”的要求,提供品牌流程決算制定產品質量。2018年度松江區財(cai)政(zheng)局無績效評(ping)價項(xiang)目。
第(di)四點方面專有名(ming)詞描述
一(yi)、不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)捐(juan)款(kuan)收入水平:指公(gong)司的(de)年初度(du)從本級不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)費用(yong)(yong)估算(s൩uan)(suan)部門拿到的(de)不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)捐(juan)款(kuan),收錄通常情況公(gong)益(yi)性費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)不(bu)需(xu)(xu)(xu)要(yao)費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)捐(juan)款(kuan)和政府辦公(gong)室性債卷費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)不(bu)需(xu🅰)(xu)(xu)要(yao)費用(yong)(yong)估算(suan)(suan)捐(juan)款(kuan)。
二、企業(ye)發展工資(zi)收入來源:指(zhi)企業(ye)發展基層單位(wei)搞好(hao)技(ji)術專業(ye)的(de)業(ye)務活躍和(he)其輔助(zh𝕴u)的(de)活躍選取的(de)工資(zi)收🤪入來源。
三、經(jing)驗(yan)薪水(shui):指事(shi)業的(de)(de)單位在的(de)(de)專業業務(wu)部門工作以至于配套工作外深入開展(zha🌠n)非自己賬(zhang)務(wu)處(chu)理經(jing)驗(yan)工作達(da)到的𝕴(de)(de)薪水(shui)。
四、其(qi)他的納(na)(naꦯ)入(ru)(ru)(ru):指(zhi)企業(ye)單(dan)位提供的除(chu)“財政性捐款(kuan)納(na)(na)入(ru)(ru)(ru)”、“人事納(na)(na)入(ru)(ru)(ru)”、“運作納(na)(na)入(ru)(ru)(ru)”等(deng)之💝間(jian)的納(na)(na)入(ru)(ru)(ru)。
五、月(yue)初結轉和余額:就是(shi)指(zhi)當年度還到(dao)位(wei)、結轉到(♑dao)當年度按有關的明文規(gui)定再應用(yonꦦg)的專項資金(jin)。
六、年尾結轉和節余(yu):指年初度或(huo)前2020年預算表安排好、因理(li)性的條件引發(fa)變動(dong)沒辦法(fa)按原計劃方案制(zhi)定,需延緩到(dao)未(wei)來2020年按ℱ有關(guan)法(fa)規馬上(shang)應用的費用。
七、常(ch💎ang)(chang)見收(shou)支:指廠家為后勤保(💛bao)障企業(ye)基(ji)本正常(chang)(chang)的任務、達到(dao)基(ji)本任務任務而發生的的一項收(shou)支。
八、投資項目撥(bo)出(chu):指組(zu)織為完(wan)整(zheng)某些的(de)人(ren)事部(bu)門運轉任務或創業趨勢目標值,在核心(xin)撥(bo)出(chu)囿于情況(kuang)的♏(de)幾項撥(bo)出(chu)。
九、生(sheng)產(chan)撥出:指事業上部門在正規專業生(sheng)活(huo)形(xing)式及輔助(zhu)的(de)生(sheng)活(huo)形(xiꦛng)式除(chu)此(ci)之外組織(zhi)開展(zhan)非獨立(li)的(de)分(fen)攤生(sheng)產(chan)生(sheng)活(huo)形(xing)式形(xing)成的(de)撥出。
十、“三(san)公(gong)(gong)(gong)”經(jing)費(fei)(fei)(fei)(fei):指單(dan)位使(shi)用(yong)本級財政撥款安排的因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)國(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購置及運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)和公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)。其中:因公(gong)(gongꦉ)(gong)出(chu)(chu)國(境(jing)(jing))費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)單(dan)位參加國際合作交(jiao)流、重(zhong)大(da)項目(mu)洽談、境(jing)(jing)外培訓(xun)研(yan)修等的國際旅費(fei)(fei)(fei)(fei)、國外城市間交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)、培訓(xun)費(fei)(fei)(fei)(fei)、公(gong)(gong)(gong)雜費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)接(jie)待費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)全國性專業會(hui)議、國家重(zhong)大(da)政策調研(yan)、專項檢查以及外事團組(zu)接(jie)待交(jiao)流等執(zhi)行(xing)(xing)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)或(huo)開展業務(wu)(wu)所(suo)(suo)需住宿(su)費(fei)(fei)(fei)(fei)、交(jiao)通費(fei)(fei)(fei)(fei)、伙食費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu);公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車購置及運(yun)行(xing)(xing)維(wei)護費(fei)(fei)(fei)(fei)反(fan)(fan)映(ying)編制內(nei)公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)車輛的報廢更新,以及用(yong)于(yu)安排市內(nei)因公(gong)(gong)(gong)出(chu)(chu)差、公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)文件交(jiao)換(huan)、日常(chang)工作開展等所(suo)(suo)需公(gong)(gong)(gong)務(wu)(wu)用(yong)車燃料(liao)費(fei)(fei)(fei)(fei)、維(wei)修費(fei)(fei)(fei)(fei)、過路過橋費(fei)(fei)(fei)(fei)、保險費(fei)(fei)(fei)(fei)等支(zhi)(zhi)出(chu)(chu)。
十一國慶、危險(xian)機(ji)關運轉(zhuan)專項資金(jin)費(fei)(fei)用(yong)(yong)預(yu)算:指行(xing)政(zheng)部(bu)門(men)部(bu)門(men)和(he)參(can)照(zhao)物公(gong)務活動員法菅(jian)理的(de)事業部(bu)門(men)選(xuan)用(yong)(yong)一樣公(gong)共性費(fei)(fei)用(yong)(yong)預(yu)算財政(zheng)局(ju)捐款設置的(de)常規費(fei)(fei)用(yong)(yong)性支﷽(zhi)出 中的(de)此外生活中公(gong)共專項資金(jin)費(fei)(fei)用(yong)(yong)預(yu)算費(fei)(fei)用(yong)(yong)性支(zhi)出 。